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泓域咨询MACRO/ 液态环氧树脂项目立项申请报告液态环氧树脂项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入7753.62万元,同比增长21.53%(1373.68万元)。其中,主营业业务液态环氧树脂生产及销售收入为7044.62万元,占营业总收入的90.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1702.39万元,较去年同期相比增长195.09万元,增长率12.94%;实现净利润1276.79万元,较去年同期相比增长181.81万元,增长率16.60%。二、项目概况(一)项目名称液态环氧树脂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积21350.67平方米(折合约32.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度179.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21350.67平方米,建筑物基底占地面积10989.19平方米,总建筑面积28182.88平方米,其中:规划建设主体工程21816.83平方米,项目规划绿化面积1651.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2301.73万元。(七)节能分析“液态环氧树脂项目建设项目”,年用电量1310968.99千瓦时,年总用水量6990.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.72吨标准煤/年。达产年综合节能量42.99吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6712.14万元,其中:固定资产投资5747.08万元,占项目总投资的85.62%;流动资金965.06万元,占项目总投资的14.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7075.00万元,总成本费用5405.48万元,税金及附加113.04万元,利润总额1669.52万元,利税总额2012.84万元,税后净利润1252.14万元,达产年纳税总额760.70万元;达产年投资利润率24.87%,投资利税率29.99%,投资回报率18.65%,全部投资回收期6.86年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心液态环氧树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心液态环氧树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“液态环氧树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额760.70万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.87%,投资利税率29.99%,全部投资回报率18.65%,全部投资回收期6.86年,固定资产投资回收期6.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21350.6732.01亩1.1容积率1.321.2建筑系数51.47%1.3投资强度万元/亩179.541.4基底面积平方米10989.191.5总建筑面积平方米28182.881.6绿化面积平方米1651.88绿化率5.86%2总投资万元6712.142.1固定资产投资万元5747.082.1.1土建工程投资万元2404.112.1.1.1土建工程投资占比万元35.82%2.1.2设备投资万元2301.732.1.2.1设备投资占比34.29%2.1.3其它投资万元1041.242.1.3.1其它投资占比15.51%2.1.4固定资产投资占比85.62%2.2流动资金万元965.062.2.1流动资金占比14.38%3收入万元7075.004总成本万元5405.485利润总额万元1669.526净利润万元1252.147所得税万元1.328增值税万元230.289税金及附加万元113.0410纳税总额万元760.7011利税总额万元2012.8412投资利润率24.87%13投资利税率29.99%14投资回报率18.65%15回收期年6.8616设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1310968.9918年用水量立方米6990.7519总能耗吨标准煤161.7220节能率23.46%21节能量吨标准煤42.9922员工数量人150第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导,加快推进新产品、新服务的应用示范,将潜在需求转化为现实供给,以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境,激发市场活力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验;来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.47%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度179.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7769.367769.3621816.8321816.832047.171.1主要生产车间4661.624661.6213090.1013090.101269.251.2辅助生产车间2486.202486.206981.396981.39655.091.3其他生产车间621.55621.551265.381265.38122.832仓储工程1648.381648.384137.934137.93282.392.1成品贮存412.10412.101034.481034.4870.602.2原料仓储857.16857.162151.722151.72146.842.3辅助材料仓库379.13379.13951.72951.7264.953供配电工程87.9187.9187.9187.916.753.1供配电室87.9187.9187.9187.916.754给排水工程101.10101.10101.10101.106.044.1给排水101.10101.10101.10101.106.045服务性工程1043.971043.971043.971043.9771.245.1办公用房618.70618.70618.70618.7032.345.2生活服务425.27425.27425.27425.2732.276消防及环保工程294.51294.51294.51294.5122.616.1消防环保工程294.51294.51294.51294.5122.617项目总图工程43.9643.9643.9643.96-65.657.1场地及道路硬化2935.19490.04490.047.2场区围墙490.042935.192935.197.3安全保卫室43.9643.9643.9643.968绿化工程958.8033.56合计10989.1928182.8828182.882404.11六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6222.09万元,占计划投资的92.70%。其中:完成固定资产投资4043.35万元,占总投资的64.98%;完成流动资金投资2178.74,占总投资的35.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6222.091.1完成比例92.70%2完成固定资产投资万元4043.352.1完成比例64.98%3完成流动资金投资万元2178.743.1完成比例35.02%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元5.461.3年工资额万元549.562工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元116.403企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元40.504品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元60.655其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.705.3年工资额万元36.816职工工资总额万元4148.72五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5747.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2404.112301.73179.545747.081.1工程费用万元2404.112301.735113.781.1.1建筑工程费用万元2404.112404.1135.82%1.1.2设备购置及安装费万元2301.732301.7334.29%1.2工程建设其他费用万元1041.241041.2415.51%1.2.1无形资产万元454.81454.811.3预备费万元586.43586.431.3.1基本预备费万元337.44337.441.3.2涨价预备费万元248.99248.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5747.085747.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金965.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5113.782092.763778.185113.785113.785113.781.1应收账款万元1534.13613.651150.601534.131534.131534.131.2存货万元2301.20920.481725.902301.202301.202301.201.2.1原辅材料万元690.36276.14517.77690.36690.36690.361.2.2燃料动力万元34.5213.8125.8934.5234.5234.521.2.3在产品万元1058.55423.42793.911058.551058.551058.551.2.4产成品万元517.77207.11388.33517.77517.77517.771.3现金万元1278.44511.38958.831278.441278.441278.442流动负债万元4148.721659.493111.544148.724148.724148.722.1应付账款万元4148.721659.493111.544148.724148.724148.723流动资金万元965.06386.02723.79965.06965.06965.064铺底流动资金万元321.68128.67241.26321.68321.68321.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6712.14万元,其中:固定资产投资5747.08万元,占项目总投资的85.62%;流动资金965.06万元,占项目总投资的14.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2404.11万元,占项目总投资的35.82%;设备购置费2301.73万元,占项目总投资的34.29%;其它投资1041.24万元,占项目总投资的15.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5747.08+965.06=6712.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5747.0885.62%1.1项目建设投资万元5747.0885.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元965.0614.38%3总投资万元万元6712.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2830.00万元,总成本12811.82万元,利润总额-9981.82万元,净利润96.46万元,增值税92.11万元,税金及附加-7486.36万元,所得税-2495.45万元;第二年收入5306.25万元,总成本21219.81万元,利润总额-15913.56万元,净利润-11935.17万元,增值税172.71万元,税金及附加106.13万元,所得税-3978.39万元;第三年生产负荷100%,收入7075.00万元,总成本5405.48万元,利润总额1669.52万元,净利润1252.14万元,增值税230.28万元,税金及附加113.04万元,所得税417.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=230.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2830.005306.257075.007075.007075.001.1液态环氧树脂万元2830.005306.257075.007075.007075.002现价
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