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文档简介
泓域咨询MACRO/ 创煤机项目立项申请报告创煤机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入19004.26万元,同比增长23.98%(3675.85万元)。其中,主营业业务创煤机生产及销售收入为16698.38万元,占营业总收入的87.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4055.41万元,较去年同期相比增长826.04万元,增长率25.58%;实现净利润3041.56万元,较去年同期相比增长334.14万元,增长率12.34%。二、项目概况(一)项目名称创煤机项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积42121.05平方米(折合约63.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.29%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度169.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42121.05平方米,建筑物基底占地面积31291.73平方米,总建筑面积42963.47平方米,其中:规划建设主体工程33793.98平方米,项目规划绿化面积3017.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费3840.11万元。(七)节能分析“创煤机项目建设项目”,年用电量535551.01千瓦时,年总用水量21347.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.64吨标准煤/年。达产年综合节能量21.36吨标准煤/年,项目总节能率22.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13285.68万元,其中:固定资产投资10704.56万元,占项目总投资的80.57%;流动资金2581.12万元,占项目总投资的19.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19359.00万元,总成本费用15300.23万元,税金及附加235.66万元,利润总额4058.77万元,利税总额4854.26万元,税后净利润3044.08万元,达产年纳税总额1810.18万元;达产年投资利润率30.55%,投资利税率36.54%,投资回报率22.91%,全部投资回收期5.86年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区创煤机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区创煤机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“创煤机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额1810.18万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.55%,投资利税率36.54%,全部投资回报率22.91%,全部投资回收期5.86年,固定资产投资回收期5.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42121.0563.15亩1.1容积率1.021.2建筑系数74.29%1.3投资强度万元/亩169.511.4基底面积平方米31291.731.5总建筑面积平方米42963.471.6绿化面积平方米3017.64绿化率7.02%2总投资万元13285.682.1固定资产投资万元10704.562.1.1土建工程投资万元3638.942.1.1.1土建工程投资占比万元27.39%2.1.2设备投资万元3840.112.1.2.1设备投资占比28.90%2.1.3其它投资万元3225.512.1.3.1其它投资占比24.28%2.1.4固定资产投资占比80.57%2.2流动资金万元2581.122.2.1流动资金占比19.43%3收入万元19359.004总成本万元15300.235利润总额万元4058.776净利润万元3044.087所得税万元1.028增值税万元559.839税金及附加万元235.6610纳税总额万元1810.1811利税总额万元4854.2612投资利润率30.55%13投资利税率36.54%14投资回报率22.91%15回收期年5.8616设备数量台(套)15617年用电量千瓦时535551.0118年用水量立方米21347.4519总能耗吨标准煤67.6420节能率22.60%21节能量吨标准煤21.3622员工数量人392第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.29%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度169.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22123.2522123.2533793.9833793.983148.531.1主要生产车间13273.9513273.9520276.3920276.391952.091.2辅助生产车间7079.447079.4410814.0710814.071007.531.3其他生产车间1769.861769.861960.051960.05188.912仓储工程4693.764693.765960.175960.17403.852.1成品贮存1173.441173.441490.041490.04100.962.2原料仓储2440.762440.763099.293099.29210.002.3辅助材料仓库1079.561079.561370.841370.8492.893供配电工程250.33250.33250.33250.3319.083.1供配电室250.33250.33250.33250.3319.084给排水工程287.88287.88287.88287.8817.074.1给排水287.88287.88287.88287.8817.075服务性工程2972.712972.712972.712972.71201.435.1办公用房1781.741781.741781.741781.74113.705.2生活服务1190.971190.971190.971190.9793.036消防及环保工程838.62838.62838.62838.6263.936.1消防环保工程838.62838.62838.62838.6263.937项目总图工程125.17125.17125.17125.17-344.407.1场地及道路硬化8749.341353.541353.547.2场区围墙1353.548749.348749.347.3安全保卫室125.17125.17125.17125.178绿化工程3698.67129.45合计31291.7342963.4742963.473638.94六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12067.89万元,占计划投资的90.83%。其中:完成固定资产投资7737.38万元,占总投资的64.12%;完成流动资金投资4330.51,占总投资的35.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12067.891.1完成比例90.83%2完成固定资产投资万元7737.382.1完成比例64.12%3完成流动资金投资万元4330.513.1完成比例35.88%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员392人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2671.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元1458.052工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元314.893企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.833.3年工资额万元104.264品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元185.995其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.725.3年工资额万元100.326职工工资总额万元11664.53五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10704.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3638.943840.11169.5110704.561.1工程费用万元3638.943840.1114245.651.1.1建筑工程费用万元3638.943638.9427.39%1.1.2设备购置及安装费万元3840.113840.1128.90%1.2工程建设其他费用万元3225.513225.5124.28%1.2.1无形资产万元1831.091831.091.3预备费万元1394.421394.421.3.1基本预备费万元658.53658.531.3.2涨价预备费万元735.89735.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元10704.5610704.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2581.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14245.659065.079115.4714245.6514245.6514245.651.1应收账款万元4273.692564.222991.594273.694273.694273.691.2存货万元6410.543846.334487.386410.546410.546410.541.2.1原辅材料万元1923.161153.901346.211923.161923.161923.161.2.2燃料动力万元96.1657.6967.3196.1696.1696.161.2.3在产品万元2948.851769.312064.192948.852948.852948.851.2.4产成品万元1442.37865.421009.661442.371442.371442.371.3现金万元3561.412136.852492.993561.413561.413561.412流动负债万元11664.536998.728165.1711664.5311664.5311664.532.1应付账款万元11664.536998.728165.1711664.5311664.5311664.533流动资金万元2581.121548.671806.782581.122581.122581.124铺底流动资金万元860.36516.22602.26860.36860.36860.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13285.68万元,其中:固定资产投资10704.56万元,占项目总投资的80.57%;流动资金2581.12万元,占项目总投资的19.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3638.94万元,占项目总投资的27.39%;设备购置费3840.11万元,占项目总投资的28.90%;其它投资3225.51万元,占项目总投资的24.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10704.56+2581.12=13285.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10704.5680.57%1.1项目建设投资万元10704.5680.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2581.1219.43%3总投资万元万元13285.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11615.40万元,总成本8546.12万元,利润总额3069.28万元,净利润208.79万元,增值税335.90万元,税金及附加2301.96万元,所得税767.32万元;第二年收入13551.30万元,总成本9609.77万元,利润总额3941.53万元,净利润2956.15万元,增值税391.88万元,税金及附加215.51万元,所得税985.38万元;第三年生产负荷100%,收入19359.00万元,总成本15300.23万元,利润总额4058.77万元,净利润3044.08万元,增值税559.83万元,税金及附加235.66万元,所得税1014.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19359.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=559.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11615.4013551.3019359.0019359.0019359.001.1创煤机万元11615.4013551.3019359.0019359.0019359.002现价增加值万元3716.934336.426194.886194.
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