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文档简介
泓域咨询MACRO/ 二甲醚项目立项申请报告二甲醚项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3179.62万元,同比增长29.57%(725.62万元)。其中,主营业业务二甲醚生产及销售收入为2664.28万元,占营业总收入的83.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额844.77万元,较去年同期相比增长73.17万元,增长率9.48%;实现净利润633.58万元,较去年同期相比增长101.24万元,增长率19.02%。二、项目概况(一)项目名称二甲醚项目(二)项目选址某临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积7603.80平方米(折合约11.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.41%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度161.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7603.80平方米,建筑物基底占地面积4745.53平方米,总建筑面积11177.59平方米,其中:规划建设主体工程8199.76平方米,项目规划绿化面积892.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费675.75万元。(七)节能分析“二甲醚项目建设项目”,年用电量1337982.50千瓦时,年总用水量4203.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.80吨标准煤/年。达产年综合节能量49.23吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2556.00万元,其中:固定资产投资1843.72万元,占项目总投资的72.13%;流动资金712.28万元,占项目总投资的27.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6426.00万元,总成本费用4919.57万元,税金及附加55.35万元,利润总额1506.43万元,利税总额1769.56万元,税后净利润1129.82万元,达产年纳税总额639.74万元;达产年投资利润率58.94%,投资利税率69.23%,投资回报率44.20%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位110个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区二甲醚行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某临港经济技术开发区二甲醚产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“二甲醚项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位110个,达产年纳税总额639.74万元,可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.94%,投资利税率69.23%,全部投资回报率44.20%,全部投资回收期3.76年,固定资产投资回收期3.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一条龙”示范应用。工业和信息化部发布了关于2017年工业强基工程重点产品、工艺一条龙应用计划征集指南的通知,选择第三方机构作为“一条龙”应用计划推进单位,围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)确定的16条龙,组织龙头企业或行业协会梳理产业链,设定产业链各个环节的要求。征集遴选各环节承担企业(单位)和项目,经推进单位梳理形成“一条龙”,择优向工业和信息化部推荐,确定“一条龙”应用计划试点企业(单位)及示范项目。促进整机(系统)和基础技术互动发展,建立上中下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化组织新模式,推进产业链协作,加快工业强基成果推广应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7603.8011.40亩1.1容积率1.471.2建筑系数62.41%1.3投资强度万元/亩161.731.4基底面积平方米4745.531.5总建筑面积平方米11177.591.6绿化面积平方米892.18绿化率7.98%2总投资万元2556.002.1固定资产投资万元1843.722.1.1土建工程投资万元878.262.1.1.1土建工程投资占比万元34.36%2.1.2设备投资万元675.752.1.2.1设备投资占比26.44%2.1.3其它投资万元289.712.1.3.1其它投资占比11.33%2.1.4固定资产投资占比72.13%2.2流动资金万元712.282.2.1流动资金占比27.87%3收入万元6426.004总成本万元4919.575利润总额万元1506.436净利润万元1129.827所得税万元1.478增值税万元207.789税金及附加万元55.3510纳税总额万元639.7411利税总额万元1769.5612投资利润率58.94%13投资利税率69.23%14投资回报率44.20%15回收期年3.7616设备数量台(套)4717年用电量千瓦时1337982.5018年用水量立方米4203.8619总能耗吨标准煤164.8020节能率24.93%21节能量吨标准煤49.2322员工数量人110第二章 建设背景一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.41%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度161.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3355.093355.098199.768199.76708.711.1主要生产车间2013.052013.054919.864919.86439.401.2辅助生产车间1073.631073.632623.922623.92226.791.3其他生产车间268.41268.41475.59475.5942.522仓储工程711.83711.831935.591935.59121.672.1成品贮存177.96177.96483.90483.9030.422.2原料仓储370.15370.151006.511006.5163.272.3辅助材料仓库163.72163.72445.19445.1927.983供配电工程37.9637.9637.9637.962.683.1供配电室37.9637.9637.9637.962.684给排水工程43.6643.6643.6643.662.404.1给排水43.6643.6643.6643.662.405服务性工程450.83450.83450.83450.8328.345.1办公用房192.48192.48192.48192.4811.405.2生活服务258.35258.35258.35258.3511.626消防及环保工程127.18127.18127.18127.188.996.1消防环保工程127.18127.18127.18127.188.997项目总图工程18.9818.9818.9818.98-8.627.1场地及道路硬化1229.90259.87259.877.2场区围墙259.871229.901229.907.3安全保卫室18.9818.9818.9818.988绿化工程402.5914.09合计4745.5311177.5911177.59878.26六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1303.04万元,占计划投资的50.98%。其中:完成固定资产投资1030.52万元,占总投资的79.09%;完成流动资金投资272.52,占总投资的20.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1303.041.1完成比例50.98%2完成固定资产投资万元1030.522.1完成比例79.09%3完成流动资金投资万元272.523.1完成比例20.91%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员110人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元438.112工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.282.3年工资额万元87.313企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元27.114品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元46.695其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.355.3年工资额万元31.806职工工资总额万元3764.97五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1843.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元878.26675.75161.731843.721.1工程费用万元878.26675.754477.251.1.1建筑工程费用万元878.26878.2634.36%1.1.2设备购置及安装费万元675.75675.7526.44%1.2工程建设其他费用万元289.71289.7111.33%1.2.1无形资产万元161.34161.341.3预备费万元128.37128.371.3.1基本预备费万元75.1575.151.3.2涨价预备费万元53.2253.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元1843.721843.72(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金712.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4477.252523.433449.674477.254477.254477.251.1应收账款万元1343.17873.06940.221343.171343.171343.171.2存货万元2014.761309.601410.332014.762014.762014.761.2.1原辅材料万元604.43392.88423.10604.43604.43604.431.2.2燃料动力万元30.2219.6421.1530.2230.2230.221.2.3在产品万元926.79602.41648.75926.79926.79926.791.2.4产成品万元453.32294.66317.32453.32453.32453.321.3现金万元1119.31727.55783.521119.311119.311119.312流动负债万元3764.972447.232635.483764.973764.973764.972.1应付账款万元3764.972447.232635.483764.973764.973764.973流动资金万元712.28462.98498.60712.28712.28712.284铺底流动资金万元237.42154.33166.20237.42237.42237.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2556.00万元,其中:固定资产投资1843.72万元,占项目总投资的72.13%;流动资金712.28万元,占项目总投资的27.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资878.26万元,占项目总投资的34.36%;设备购置费675.75万元,占项目总投资的26.44%;其它投资289.71万元,占项目总投资的11.33%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1843.72+712.28=2556.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1843.7272.13%1.1项目建设投资万元1843.7272.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元712.2827.87%3总投资万元万元2556.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4176.90万元,总成本2777.50万元,利润总额1399.40万元,净利润46.62万元,增值税135.06万元,税金及附加1049.55万元,所得税349.85万元;第二年收入4498.20万元,总成本2935.62万元,利润总额1562.58万元,净利润1171.94万元,增值税145.45万元,税金及附加47.87万元,所得税390.64万元;第三年生产负荷100%,收入6426.00万元,总成本4919.57万元,利润总额1506.43万元,净利润1129.82万元,增值税207.78万元,税金及附加55.35万元,所得税376.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6426.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=207.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4176.904498.206426.006426.006426.001.1二甲醚万元4176.904498.206426.006426.006426.002现价增加值万元1336
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