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泓域咨询MACRO/ 医疗温控器项目立项申请报告医疗温控器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx集团实现营业收入2606.95万元,同比增长25.79%(534.53万元)。其中,主营业业务医疗温控器生产及销售收入为2223.76万元,占营业总收入的85.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额661.20万元,较去年同期相比增长131.06万元,增长率24.72%;实现净利润495.90万元,较去年同期相比增长89.90万元,增长率22.14%。二、项目概况(一)项目名称医疗温控器项目(二)项目选址某产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积8604.30平方米(折合约12.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度193.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8604.30平方米,建筑物基底占地面积5119.56平方米,总建筑面积10067.03平方米,其中:规划建设主体工程6116.40平方米,项目规划绿化面积673.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费910.24万元。(七)节能分析“医疗温控器项目建设项目”,年用电量759226.15千瓦时,年总用水量3780.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.63吨标准煤/年。达产年综合节能量36.41吨标准煤/年,项目总节能率29.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2998.80万元,其中:固定资产投资2490.99万元,占项目总投资的83.07%;流动资金507.81万元,占项目总投资的16.93%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4867.00万元,总成本费用3854.11万元,税金及附加51.18万元,利润总额1012.89万元,利税总额1203.78万元,税后净利润759.67万元,达产年纳税总额444.11万元;达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.14%,投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,提供就业职位87个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心医疗温控器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心医疗温控器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“医疗温控器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位87个,达产年纳税总额444.11万元,可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.78%,投资利税率40.14%,全部投资回报率25.33%,全部投资回收期5.45年,固定资产投资回收期5.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8604.3012.90亩1.1容积率1.171.2建筑系数59.50%1.3投资强度万元/亩193.101.4基底面积平方米5119.561.5总建筑面积平方米10067.031.6绿化面积平方米673.09绿化率6.69%2总投资万元2998.802.1固定资产投资万元2490.992.1.1土建工程投资万元736.182.1.1.1土建工程投资占比万元24.55%2.1.2设备投资万元910.242.1.2.1设备投资占比30.35%2.1.3其它投资万元844.572.1.3.1其它投资占比28.16%2.1.4固定资产投资占比83.07%2.2流动资金万元507.812.2.1流动资金占比16.93%3收入万元4867.004总成本万元3854.115利润总额万元1012.896净利润万元759.677所得税万元1.178增值税万元139.719税金及附加万元51.1810纳税总额万元444.1111利税总额万元1203.7812投资利润率33.78%13投资利税率40.14%14投资回报率25.33%15回收期年5.4516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时759226.1518年用水量立方米3780.1019总能耗吨标准煤93.6320节能率29.56%21节能量吨标准煤36.4122员工数量人87第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于某产业示范中心。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度193.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3619.533619.536116.406116.40492.011.1主要生产车间2171.722171.723669.843669.84305.051.2辅助生产车间1158.251158.251957.251957.25157.441.3其他生产车间289.56289.56354.75354.7529.522仓储工程767.93767.932567.912567.91150.232.1成品贮存191.98191.98641.98641.9837.562.2原料仓储399.32399.321335.311335.3178.122.3辅助材料仓库176.62176.62590.62590.6234.553供配电工程40.9640.9640.9640.962.703.1供配电室40.9640.9640.9640.962.704给排水工程47.1047.1047.1047.102.414.1给排水47.1047.1047.1047.102.415服务性工程486.36486.36486.36486.3628.455.1办公用房237.48237.48237.48237.4813.655.2生活服务248.88248.88248.88248.8811.746消防及环保工程137.20137.20137.20137.209.036.1消防环保工程137.20137.20137.20137.209.037项目总图工程20.4820.4820.4820.4836.337.1场地及道路硬化1306.58265.73265.737.2场区围墙265.731306.581306.587.3安全保卫室20.4820.4820.4820.488绿化工程429.2115.02合计5119.5610067.0310067.03736.18六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1779.61万元,占计划投资的59.34%。其中:完成固定资产投资1225.71万元,占总投资的68.88%;完成流动资金投资553.90,占总投资的31.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1779.611.1完成比例59.34%2完成固定资产投资万元1225.712.1完成比例68.88%3完成流动资金投资万元553.903.1完成比例31.12%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员87人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人591.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元282.492工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元88.593企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元20.174品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元39.845其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.165.3年工资额万元30.956职工工资总额万元2928.04五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2490.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元736.18910.24193.102490.991.1工程费用万元736.18910.243435.851.1.1建筑工程费用万元736.18736.1824.55%1.1.2设备购置及安装费万元910.24910.2430.35%1.2工程建设其他费用万元844.57844.5728.16%1.2.1无形资产万元502.71502.711.3预备费万元341.86341.861.3.1基本预备费万元178.99178.991.3.2涨价预备费万元162.87162.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元2490.992490.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金507.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3435.852254.962985.403435.853435.853435.851.1应收账款万元1030.75669.99824.601030.751030.751030.751.2存货万元1546.131004.991236.911546.131546.131546.131.2.1原辅材料万元463.84301.50371.07463.84463.84463.841.2.2燃料动力万元23.1915.0718.5523.1923.1923.191.2.3在产品万元711.22462.29568.98711.22711.22711.221.2.4产成品万元347.88226.12278.30347.88347.88347.881.3现金万元858.96558.33687.17858.96858.96858.962流动负债万元2928.041903.232342.432928.042928.042928.042.1应付账款万元2928.041903.232342.432928.042928.042928.043流动资金万元507.81330.08406.25507.81507.81507.814铺底流动资金万元169.27110.03135.42169.27169.27169.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2998.80万元,其中:固定资产投资2490.99万元,占项目总投资的83.07%;流动资金507.81万元,占项目总投资的16.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资736.18万元,占项目总投资的24.55%;设备购置费910.24万元,占项目总投资的30.35%;其它投资844.57万元,占项目总投资的28.16%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2490.99+507.81=2998.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2490.9983.07%1.1项目建设投资万元2490.9983.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元507.8116.93%3总投资万元万元2998.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3163.55万元,总成本4517.93万元,利润总额-1354.38万元,净利润45.31万元,增值税90.81万元,税金及附加-1015.79万元,所得税-338.60万元;第二年收入3893.60万元,总成本5347.16万元,利润总额-1453.56万元,净利润-1090.17万元,增值税111.77万元,税金及附加47.83万元,所得税-363.39万元;第三年生产负荷100%,收入4867.00万元,总成本3854.11万元,利润总额1012.89万元,净利润759.67万元,增值税139.71万元,税金及附加51.18万元,所得税253.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4867.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=139.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3163.553893.604867.004867.004867.001.1医疗温控器万元3163.553893.604867.004867.004867.002现价增加值万元1012.341245.951557.441

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