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泓域咨询MACRO/ 川芎项目立项申请报告川芎项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11566.20万元,同比增长31.13%(2745.86万元)。其中,主营业业务川芎生产及销售收入为10158.66万元,占营业总收入的87.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2260.35万元,较去年同期相比增长499.12万元,增长率28.34%;实现净利润1695.26万元,较去年同期相比增长203.44万元,增长率13.64%。二、项目概况(一)项目名称川芎项目(二)项目选址xxx保税区(三)项目用地规模项目总用地面积20623.64平方米(折合约30.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度187.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20623.64平方米,建筑物基底占地面积13500.23平方米,总建筑面积31760.41平方米,其中:规划建设主体工程23452.89平方米,项目规划绿化面积2344.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2448.85万元。(七)节能分析“川芎项目建设项目”,年用电量1117480.64千瓦时,年总用水量7019.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.94吨标准煤/年。达产年综合节能量59.12吨标准煤/年,项目总节能率24.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7129.18万元,其中:固定资产投资5790.39万元,占项目总投资的81.22%;流动资金1338.79万元,占项目总投资的18.78%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10067.00万元,总成本费用7922.14万元,税金及附加118.00万元,利润总额2144.86万元,利税总额2558.70万元,税后净利润1608.64万元,达产年纳税总额950.06万元;达产年投资利润率30.09%,投资利税率35.89%,投资回报率22.56%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位158个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区川芎行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区川芎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“川芎项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位158个,达产年纳税总额950.06万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.09%,投资利税率35.89%,全部投资回报率22.56%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、培育一批专注于核心基础零部件(元器件)、关键基础材料和先进基础工艺细分领域的专精特新“小巨人”企业。依托国家新型工业化产业示范基地,培育和建设一批特色鲜明、具备国际竞争优势的基础企业集聚区。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20623.6430.92亩1.1容积率1.541.2建筑系数65.46%1.3投资强度万元/亩187.271.4基底面积平方米13500.231.5总建筑面积平方米31760.411.6绿化面积平方米2344.22绿化率7.38%2总投资万元7129.182.1固定资产投资万元5790.392.1.1土建工程投资万元2711.742.1.1.1土建工程投资占比万元38.04%2.1.2设备投资万元2448.852.1.2.1设备投资占比34.35%2.1.3其它投资万元629.802.1.3.1其它投资占比8.83%2.1.4固定资产投资占比81.22%2.2流动资金万元1338.792.2.1流动资金占比18.78%3收入万元10067.004总成本万元7922.145利润总额万元2144.866净利润万元1608.647所得税万元1.548增值税万元295.849税金及附加万元118.0010纳税总额万元950.0611利税总额万元2558.7012投资利润率30.09%13投资利税率35.89%14投资回报率22.56%15回收期年5.9316设备数量台(套)6417年用电量千瓦时1117480.6418年用水量立方米7019.2319总能耗吨标准煤137.9420节能率24.67%21节能量吨标准煤59.1222员工数量人158第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2017年前三季度,中国经济增速为6.9%,略超市场预期,稳中向好的态势继续巩固。中国经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的中高速增长区间,表明经济韧性在不断增强,自2010年以来的下行周期底部逐步形成、筑牢。从生产看,工业和服务业保持平稳增长。前三季度,规模以上工业增加值同比增长6.7%,较2016年同期加快0.7个百分点,工业增加值增速连续19个月保持在6%以上的增速水平;其中,作为工业生产的最重要组成部分,制造业增加值同比增长7.3%,较2016年同期提高0.4个百分点; 9月份,反映制造业发展的先导指数PMI为52.4%,继续保持在扩张区间,达到2012年5月份以来的最高点。前三季度,服务业生产指数同比增长8.3%,继续保持平稳较快增长;其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达到23.5%,增长势头迅猛。从需求看,投资增速稳中略降、消费增速保持平稳、外贸增速维持回暖势头。前三季度,固定资产投资同比增长7.5%,较2016年同期略有回落,主要受民间投资和制造业投资回落影响;基建投资继续发挥稳投资的重要作用,保持在20%左右的高增长水平;房地产投资同比增长8.1%,好于市场预期,主要跟2017年以来重点城市供地明显增加有关。消费保持平稳增长,继续发挥经济增长第一动力的作用。前三季度,社会消费品零售总额同比增长10.4%,增速与2016年同期持平;最终消费对GDP增长的贡献达到64.5%,较2016年同期扩大一个百分点。进出口增速维持回暖势头,前三季度,出口同比增长12.4%,进口同比增长22.3%,相对于连续两年进出口负增长的局面,外贸形势明显改善是中国经济2017年一大亮点。微观数据同样印证了中国经济稳中向好态势。1-9月,铁路货运量同比增长14.6%,发电量同比增长6.4%;1-9月规模以上工业企业利润同比增长22.8%,较2016年同期提高14.4个百分点。企业利润的改善大幅改善直接带动了财政税收的企稳回升,1-9月全国财政收入同比增长近10%,较2016年同期提高3.8个百分点。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx保税区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.46%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度187.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9544.669544.6623452.8923452.892202.681.1主要生产车间5726.805726.8014071.7314071.731365.661.2辅助生产车间3054.293054.297504.927504.92704.861.3其他生产车间763.57763.571360.271360.27132.162仓储工程2025.032025.035399.895399.89368.842.1成品贮存506.26506.261349.971349.9792.212.2原料仓储1053.021053.022807.942807.94191.802.3辅助材料仓库465.76465.761241.971241.9784.833供配电工程108.00108.00108.00108.008.303.1供配电室108.00108.00108.00108.008.304给排水工程124.20124.20124.20124.207.424.1给排水124.20124.20124.20124.207.425服务性工程1282.521282.521282.521282.5287.605.1办公用房658.22658.22658.22658.2242.015.2生活服务624.30624.30624.30624.3047.616消防及环保工程361.81361.81361.81361.8127.806.1消防环保工程361.81361.81361.81361.8127.807项目总图工程54.0054.0054.0054.00-33.567.1场地及道路硬化3432.13614.55614.557.2场区围墙614.553432.133432.137.3安全保卫室54.0054.0054.0054.008绿化工程1218.9842.66合计13500.2331760.4131760.412711.74六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6830.04万元,占计划投资的95.80%。其中:完成固定资产投资4953.91万元,占总投资的72.53%;完成流动资金投资1876.13,占总投资的27.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6830.041.1完成比例95.80%2完成固定资产投资万元4953.912.1完成比例72.53%3完成流动资金投资万元1876.133.1完成比例27.47%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员158人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1071.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元562.852工程技术人员工资2.1平均人数人242.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元151.283企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.203.3年工资额万元45.894品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元72.935其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元32.156职工工资总额万元5924.77五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5790.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2711.742448.85187.275790.391.1工程费用万元2711.742448.857263.561.1.1建筑工程费用万元2711.742711.7438.04%1.1.2设备购置及安装费万元2448.852448.8534.35%1.2工程建设其他费用万元629.80629.808.83%1.2.1无形资产万元365.91365.911.3预备费万元263.89263.891.3.1基本预备费万元112.38112.381.3.2涨价预备费万元151.51151.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元5790.395790.39(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1338.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7263.564753.384825.497263.567263.567263.561.1应收账款万元2179.071416.391634.302179.072179.072179.071.2存货万元3268.602124.592451.453268.603268.603268.601.2.1原辅材料万元980.58637.38735.43980.58980.58980.581.2.2燃料动力万元49.0331.8736.7749.0349.0349.031.2.3在产品万元1503.56977.311127.671503.561503.561503.561.2.4产成品万元735.43478.03551.58735.43735.43735.431.3现金万元1815.891180.331361.921815.891815.891815.892流动负债万元5924.773851.104443.585924.775924.775924.772.1应付账款万元5924.773851.104443.585924.775924.775924.773流动资金万元1338.79870.211004.091338.791338.791338.794铺底流动资金万元446.26290.07334.70446.26446.26446.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7129.18万元,其中:固定资产投资5790.39万元,占项目总投资的81.22%;流动资金1338.79万元,占项目总投资的18.78%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2711.74万元,占项目总投资的38.04%;设备购置费2448.85万元,占项目总投资的34.35%;其它投资629.80万元,占项目总投资的8.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5790.39+1338.79=7129.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5790.3981.22%1.1项目建设投资万元5790.3981.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1338.7918.78%3总投资万元万元7129.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6543.55万元,总成本17451.04万元,利润总额-10907.49万元,净利润105.57万元,增值税192.30万元,税金及附加-8180.62万元,所得税-2726.87万元;第二年收入7550.25万元,总成本19656.54万元,利润总额-12106.29万元,净利润-9079.72万元,增值税221.88万元,税金及附加109.12万元,所得税-3026.57万元;第三年生产负荷100%,收入10067.00万元,总成本7922.14万元,利润总额2144.86万元,净利润1608.64万元,增值税295.84万元,税金及附加118.00万元,所得税536.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10067.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=295.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6543.557550.2510067.0010067.0010067.001.1川芎万元6543.557550.2510067.0010067.0010067.002现价增加值万元2093.942416

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