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泓域咨询MACRO/ 小活络片项目立项申请报告小活络片项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11515.14万元,同比增长27.35%(2472.80万元)。其中,主营业业务小活络片生产及销售收入为9386.85万元,占营业总收入的81.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2847.63万元,较去年同期相比增长328.96万元,增长率13.06%;实现净利润2135.72万元,较去年同期相比增长356.13万元,增长率20.01%。二、项目概况(一)项目名称小活络片项目(二)项目选址某出口加工区(三)项目用地规模项目总用地面积31489.07平方米(折合约47.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.37%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度162.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31489.07平方米,建筑物基底占地面积22158.86平方米,总建筑面积34952.87平方米,其中:规划建设主体工程26283.58平方米,项目规划绿化面积1866.61平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3813.59万元。(七)节能分析“小活络片项目建设项目”,年用电量1273622.00千瓦时,年总用水量8455.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.25吨标准煤/年。达产年综合节能量49.66吨标准煤/年,项目总节能率28.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10085.57万元,其中:固定资产投资7681.54万元,占项目总投资的76.16%;流动资金2404.03万元,占项目总投资的23.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17511.00万元,总成本费用13855.95万元,税金及附加186.45万元,利润总额3655.05万元,利税总额4345.64万元,税后净利润2741.29万元,达产年纳税总额1604.35万元;达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.09%,投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位284个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某出口加工区及某出口加工区小活络片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某出口加工区小活络片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“小活络片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某出口加工区经济发展,为社会提供就业职位284个,达产年纳税总额1604.35万元,可以促进某出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.24%,投资利税率43.09%,全部投资回报率27.18%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31489.0747.21亩1.1容积率1.111.2建筑系数70.37%1.3投资强度万元/亩162.711.4基底面积平方米22158.861.5总建筑面积平方米34952.871.6绿化面积平方米1866.61绿化率5.34%2总投资万元10085.572.1固定资产投资万元7681.542.1.1土建工程投资万元2731.252.1.1.1土建工程投资占比万元27.08%2.1.2设备投资万元3813.592.1.2.1设备投资占比37.81%2.1.3其它投资万元1136.702.1.3.1其它投资占比11.27%2.1.4固定资产投资占比76.16%2.2流动资金万元2404.032.2.1流动资金占比23.84%3收入万元17511.004总成本万元13855.955利润总额万元3655.056净利润万元2741.297所得税万元1.118增值税万元504.149税金及附加万元186.4510纳税总额万元1604.3511利税总额万元4345.6412投资利润率36.24%13投资利税率43.09%14投资回报率27.18%15回收期年5.1816设备数量台(套)11917年用电量千瓦时1273622.0018年用水量立方米8455.4419总能耗吨标准煤157.2520节能率28.42%21节能量吨标准煤49.6622员工数量人284第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某出口加工区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.37%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度162.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15666.3115666.3126283.5826283.582259.211.1主要生产车间9399.799399.7915770.1515770.151400.711.2辅助生产车间5013.225013.228410.758410.75722.951.3其他生产车间1253.301253.301524.451524.45135.552仓储工程3323.833323.835635.045635.04352.262.1成品贮存830.96830.961408.761408.7688.062.2原料仓储1728.391728.392930.222930.22183.182.3辅助材料仓库764.48764.481296.061296.0681.023供配电工程177.27177.27177.27177.2712.473.1供配电室177.27177.27177.27177.2712.474给排水工程203.86203.86203.86203.8611.154.1给排水203.86203.86203.86203.8611.155服务性工程2105.092105.092105.092105.09131.595.1办公用房915.77915.77915.77915.7766.415.2生活服务1189.321189.321189.321189.3262.056消防及环保工程593.86593.86593.86593.8641.766.1消防环保工程593.86593.86593.86593.8641.767项目总图工程88.6488.6488.6488.64-151.627.1场地及道路硬化6187.231190.091190.097.2场区围墙1190.096187.236187.237.3安全保卫室88.6488.6488.6488.648绿化工程2126.5174.43合计22158.8634952.8734952.872731.25六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7143.29万元,占计划投资的70.83%。其中:完成固定资产投资5200.08万元,占总投资的72.80%;完成流动资金投资1943.21,占总投资的27.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7143.291.1完成比例70.83%2完成固定资产投资万元5200.082.1完成比例72.80%3完成流动资金投资万元1943.213.1完成比例27.20%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员284人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1931.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元897.192工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元246.983企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元71.204品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元116.815其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.675.3年工资额万元69.186职工工资总额万元11234.40五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7681.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2731.253813.59162.717681.541.1工程费用万元2731.253813.5913638.431.1.1建筑工程费用万元2731.252731.2527.08%1.1.2设备购置及安装费万元3813.593813.5937.81%1.2工程建设其他费用万元1136.701136.7011.27%1.2.1无形资产万元633.54633.541.3预备费万元503.16503.161.3.1基本预备费万元249.36249.361.3.2涨价预备费万元253.80253.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元7681.547681.54(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2404.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13638.437627.668908.7813638.4313638.4313638.431.1应收账款万元4091.532250.343068.654091.534091.534091.531.2存货万元6137.293375.514602.976137.296137.296137.291.2.1原辅材料万元1841.191012.651380.891841.191841.191841.191.2.2燃料动力万元92.0650.6369.0492.0692.0692.061.2.3在产品万元2823.151552.732117.372823.152823.152823.151.2.4产成品万元1380.89759.491035.671380.891380.891380.891.3现金万元3409.611875.282557.213409.613409.613409.612流动负债万元11234.406178.928425.8011234.4011234.4011234.402.1应付账款万元11234.406178.928425.8011234.4011234.4011234.403流动资金万元2404.031322.221803.022404.032404.032404.034铺底流动资金万元801.34440.74601.01801.34801.34801.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10085.57万元,其中:固定资产投资7681.54万元,占项目总投资的76.16%;流动资金2404.03万元,占项目总投资的23.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2731.25万元,占项目总投资的27.08%;设备购置费3813.59万元,占项目总投资的37.81%;其它投资1136.70万元,占项目总投资的11.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7681.54+2404.03=10085.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7681.5476.16%1.1项目建设投资万元7681.5476.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2404.0323.84%3总投资万元万元10085.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9631.05万元,总成本13987.77万元,利润总额-4356.72万元,净利润159.23万元,增值税277.28万元,税金及附加-3267.54万元,所得税-1089.18万元;第二年收入13133.25万元,总成本17934.89万元,利润总额-4801.64万元,净利润-3601.23万元,增值税378.11万元,税金及附加171.33万元,所得税-1200.41万元;第三年生产负荷100%,收入17511.00万元,总成本13855.95万元,利润总额3655.05万元,净利润2741.29万元,增值税504.14万元,税金及附加186.45万元,所得税913.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17511.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=504.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9631.0513133.2517511.0017511.0017511.001.1小活络片万元9631.0513133.2517511.0017511.0017511.002现价增加值万元3081.944202.64560
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