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文档简介

泓域咨询MACRO/ 冷拔管项目立项申请报告冷拔管项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。上一年度,xxx集团实现营业收入5877.09万元,同比增长11.86%(623.08万元)。其中,主营业业务冷拔管生产及销售收入为5483.49万元,占营业总收入的93.30%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1370.23万元,较去年同期相比增长125.99万元,增长率10.13%;实现净利润1027.67万元,较去年同期相比增长145.77万元,增长率16.53%。二、项目概况(一)项目名称冷拔管项目(二)项目选址某高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积14467.23平方米(折合约21.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.20%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度197.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14467.23平方米,建筑物基底占地面积9866.65平方米,总建筑面积15624.61平方米,其中:规划建设主体工程11994.66平方米,项目规划绿化面积913.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费1438.81万元。(七)节能分析“冷拔管项目建设项目”,年用电量1184607.59千瓦时,年总用水量8014.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.27吨标准煤/年。达产年综合节能量43.69吨标准煤/年,项目总节能率24.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5488.21万元,其中:固定资产投资4281.82万元,占项目总投资的78.02%;流动资金1206.39万元,占项目总投资的21.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8252.00万元,总成本费用6564.87万元,税金及附加85.79万元,利润总额1687.13万元,利税总额2005.63万元,税后净利润1265.35万元,达产年纳税总额740.28万元;达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.54%,投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,提供就业职位148个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区冷拔管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区冷拔管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“冷拔管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位148个,达产年纳税总额740.28万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.74%,投资利税率36.54%,全部投资回报率23.06%,全部投资回收期5.84年,固定资产投资回收期5.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制试验检测设备和计量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14467.2321.69亩1.1容积率1.081.2建筑系数68.20%1.3投资强度万元/亩197.411.4基底面积平方米9866.651.5总建筑面积平方米15624.611.6绿化面积平方米913.78绿化率5.85%2总投资万元5488.212.1固定资产投资万元4281.822.1.1土建工程投资万元1328.552.1.1.1土建工程投资占比万元24.21%2.1.2设备投资万元1438.812.1.2.1设备投资占比26.22%2.1.3其它投资万元1514.462.1.3.1其它投资占比27.59%2.1.4固定资产投资占比78.02%2.2流动资金万元1206.392.2.1流动资金占比21.98%3收入万元8252.004总成本万元6564.875利润总额万元1687.136净利润万元1265.357所得税万元1.088增值税万元232.719税金及附加万元85.7910纳税总额万元740.2811利税总额万元2005.6312投资利润率30.74%13投资利税率36.54%14投资回报率23.06%15回收期年5.8416设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1184607.5918年用水量立方米8014.4519总能耗吨标准煤146.2720节能率24.33%21节能量吨标准煤43.6922员工数量人148第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。激发市场活力,培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”,深入贯彻中小企业促进法,促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查,完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化,促进实业精神振兴。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.20%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度197.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6975.726975.7211994.6611994.661121.891.1主要生产车间4185.434185.437196.807196.80695.571.2辅助生产车间2232.232232.233838.293838.29359.001.3其他生产车间558.06558.06695.69695.6967.312仓储工程1480.001480.002359.472359.47160.502.1成品贮存370.00370.00589.87589.8740.132.2原料仓储769.60769.601226.921226.9283.462.3辅助材料仓库340.40340.40542.68542.6836.913供配电工程78.9378.9378.9378.936.043.1供配电室78.9378.9378.9378.936.044给排水工程90.7790.7790.7790.775.404.1给排水90.7790.7790.7790.775.405服务性工程937.33937.33937.33937.3363.765.1办公用房395.54395.54395.54395.5435.795.2生活服务541.79541.79541.79541.7925.936消防及环保工程264.43264.43264.43264.4320.246.1消防环保工程264.43264.43264.43264.4320.247项目总图工程39.4739.4739.4739.47-83.177.1场地及道路硬化2586.32584.22584.227.2场区围墙584.222586.322586.327.3安全保卫室39.4739.4739.4739.478绿化工程968.3533.89合计9866.6515624.6115624.611328.55六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4052.13万元,占计划投资的73.83%。其中:完成固定资产投资2730.44万元,占总投资的67.38%;完成流动资金投资1321.69,占总投资的32.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4052.131.1完成比例73.83%2完成固定资产投资万元2730.442.1完成比例67.38%3完成流动资金投资万元1321.693.1完成比例32.62%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员148人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1011.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元482.072工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.602.3年工资额万元115.693企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元46.454品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元60.015其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元32.046职工工资总额万元4744.25五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4281.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1328.551438.81197.414281.821.1工程费用万元1328.551438.815950.641.1.1建筑工程费用万元1328.551328.5524.21%1.1.2设备购置及安装费万元1438.811438.8126.22%1.2工程建设其他费用万元1514.461514.4627.59%1.2.1无形资产万元803.64803.641.3预备费万元710.82710.821.3.1基本预备费万元316.90316.901.3.2涨价预备费万元393.92393.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4281.824281.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1206.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5950.643116.424398.035950.645950.645950.641.1应收账款万元1785.19981.861249.631785.191785.191785.191.2存货万元2677.791472.781874.452677.792677.792677.791.2.1原辅材料万元803.34441.84562.34803.34803.34803.341.2.2燃料动力万元40.1722.0928.1240.1740.1740.171.2.3在产品万元1231.78677.48862.251231.781231.781231.781.2.4产成品万元602.50331.38421.75602.50602.50602.501.3现金万元1487.66818.211041.361487.661487.661487.662流动负债万元4744.252609.343320.984744.254744.254744.252.1应付账款万元4744.252609.343320.984744.254744.254744.253流动资金万元1206.39663.51844.471206.391206.391206.394铺底流动资金万元402.13221.17281.49402.13402.13402.13(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5488.21万元,其中:固定资产投资4281.82万元,占项目总投资的78.02%;流动资金1206.39万元,占项目总投资的21.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1328.55万元,占项目总投资的24.21%;设备购置费1438.81万元,占项目总投资的26.22%;其它投资1514.46万元,占项目总投资的27.59%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4281.82+1206.39=5488.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4281.8278.02%1.1项目建设投资万元4281.8278.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1206.3921.98%3总投资万元万元5488.21二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4538.60万元,总成本10079.06万元,利润总额-5540.46万元,净利润73.23万元,增值税127.99万元,税金及附加-4155.35万元,所得税-1385.12万元;第二年收入5776.40万元,总成本12158.72万元,利润总额-6382.32万元,净利润-4786.74万元,增值税162.90万元,税金及附加77.42万元,所得税-1595.58万元;第三年生产负荷100%,收入8252.00万元,总成本6564.87万元,利润总额1687.13万元,净利润1265.35万元,增值税232.71万元,税金及附加85.79万元,所得税421.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8252.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=232.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4538.605776.408252.008252.008252.001.1冷拔管万元4538.605776.408252.008252.008252.002现价增加值万元1452.351848.45

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