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文档简介
泓域咨询MACRO/ 丁基橡胶项目立项申请报告丁基橡胶项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx集团实现营业收入7425.23万元,同比增长28.70%(1655.96万元)。其中,主营业业务丁基橡胶生产及销售收入为6119.84万元,占营业总收入的82.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1879.63万元,较去年同期相比增长441.86万元,增长率30.73%;实现净利润1409.72万元,较去年同期相比增长184.28万元,增长率15.04%。二、项目概况(一)项目名称丁基橡胶项目(二)项目选址某新区(三)项目用地规模项目总用地面积12019.34平方米(折合约18.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.48%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度183.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12019.34平方米,建筑物基底占地面积8711.62平方米,总建筑面积12500.11平方米,其中:规划建设主体工程8121.15平方米,项目规划绿化面积720.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1488.39万元。(七)节能分析“丁基橡胶项目建设项目”,年用电量842382.20千瓦时,年总用水量11576.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.52吨标准煤/年。达产年综合节能量38.66吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4723.48万元,其中:固定资产投资3301.98万元,占项目总投资的69.91%;流动资金1421.50万元,占项目总投资的30.09%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10592.00万元,总成本费用8338.87万元,税金及附加85.37万元,利润总额2253.13万元,利税总额2649.28万元,税后净利润1689.85万元,达产年纳税总额959.43万元;达产年投资利润率47.70%,投资利税率56.09%,投资回报率35.78%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位215个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新区及某新区丁基橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新区丁基橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“丁基橡胶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展,为社会提供就业职位215个,达产年纳税总额959.43万元,可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.70%,投资利税率56.09%,全部投资回报率35.78%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12019.3418.02亩1.1容积率1.041.2建筑系数72.48%1.3投资强度万元/亩183.241.4基底面积平方米8711.621.5总建筑面积平方米12500.111.6绿化面积平方米720.47绿化率5.76%2总投资万元4723.482.1固定资产投资万元3301.982.1.1土建工程投资万元917.132.1.1.1土建工程投资占比万元19.42%2.1.2设备投资万元1488.392.1.2.1设备投资占比31.51%2.1.3其它投资万元896.462.1.3.1其它投资占比18.98%2.1.4固定资产投资占比69.91%2.2流动资金万元1421.502.2.1流动资金占比30.09%3收入万元10592.004总成本万元8338.875利润总额万元2253.136净利润万元1689.857所得税万元1.048增值税万元310.789税金及附加万元85.3710纳税总额万元959.4311利税总额万元2649.2812投资利润率47.70%13投资利税率56.09%14投资回报率35.78%15回收期年4.3016设备数量台(套)11817年用电量千瓦时842382.2018年用水量立方米11576.9719总能耗吨标准煤104.5220节能率22.79%21节能量吨标准煤38.6622员工数量人215第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某新区。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.48%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度183.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6159.126159.128121.158121.15655.431.1主要生产车间3695.473695.474872.694872.69406.371.2辅助生产车间1970.921970.922598.772598.77209.741.3其他生产车间492.73492.73471.03471.0339.332仓储工程1306.741306.742846.322846.32167.072.1成品贮存326.69326.69711.58711.5841.772.2原料仓储679.50679.501480.091480.0986.882.3辅助材料仓库300.55300.55654.65654.6538.433供配电工程69.6969.6969.6969.694.603.1供配电室69.6969.6969.6969.694.604给排水工程80.1580.1580.1580.154.124.1给排水80.1580.1580.1580.154.125服务性工程827.60827.60827.60827.6048.585.1办公用房359.17359.17359.17359.1726.185.2生活服务468.43468.43468.43468.4324.936消防及环保工程233.47233.47233.47233.4715.426.1消防环保工程233.47233.47233.47233.4715.427项目总图工程34.8534.8534.8534.85-6.137.1场地及道路硬化2320.90476.01476.017.2场区围墙476.012320.902320.907.3安全保卫室34.8534.8534.8534.858绿化工程801.0728.04合计8711.6212500.1112500.11917.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3582.25万元,占计划投资的75.84%。其中:完成固定资产投资2361.72万元,占总投资的65.93%;完成流动资金投资1220.53,占总投资的34.07%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3582.251.1完成比例75.84%2完成固定资产投资万元2361.722.1完成比例65.93%3完成流动资金投资万元1220.533.1完成比例34.07%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员215人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1461.2人均年工资万元5.011.3年工资额万元723.172工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元171.813企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元55.664品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元88.015其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.895.3年工资额万元75.626职工工资总额万元6222.91五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3301.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元917.131488.39183.243301.981.1工程费用万元917.131488.397644.411.1.1建筑工程费用万元917.13917.1319.42%1.1.2设备购置及安装费万元1488.391488.3931.51%1.2工程建设其他费用万元896.46896.4618.98%1.2.1无形资产万元400.65400.651.3预备费万元495.81495.811.3.1基本预备费万元234.26234.261.3.2涨价预备费万元261.55261.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3301.983301.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1421.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7644.412699.506374.137644.417644.417644.411.1应收账款万元2293.32917.331834.662293.322293.322293.321.2存货万元3439.981375.992751.993439.983439.983439.981.2.1原辅材料万元1031.99412.80825.601031.991031.991031.991.2.2燃料动力万元51.6020.6441.2851.6051.6051.601.2.3在产品万元1582.39632.961265.911582.391582.391582.391.2.4产成品万元774.00309.60619.20774.00774.00774.001.3现金万元1911.10764.441528.881911.101911.101911.102流动负债万元6222.912489.164978.336222.916222.916222.912.1应付账款万元6222.912489.164978.336222.916222.916222.913流动资金万元1421.50568.601137.201421.501421.501421.504铺底流动资金万元473.83189.53379.07473.83473.83473.83(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4723.48万元,其中:固定资产投资3301.98万元,占项目总投资的69.91%;流动资金1421.50万元,占项目总投资的30.09%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资917.13万元,占项目总投资的19.42%;设备购置费1488.39万元,占项目总投资的31.51%;其它投资896.46万元,占项目总投资的18.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3301.98+1421.50=4723.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3301.9869.91%1.1项目建设投资万元3301.9869.91%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1421.5030.09%3总投资万元万元4723.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4236.80万元,总成本9529.81万元,利润总额-5293.01万元,净利润62.99万元,增值税124.31万元,税金及附加-3969.76万元,所得税-1323.25万元;第二年收入8473.60万元,总成本16586.13万元,利润总额-8112.53万元,净利润-6084.40万元,增值税248.62万元,税金及附加77.91万元,所得税-2028.13万元;第三年生产负荷100%,收入10592.00万元,总成本8338.87万元,利润总额2253.13万元,净利润1689.85万元,增值税310.78万元,税金及附加85.37万元,所得税563.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10592.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=310.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4236.808473.6010592.0010592.0010592.001.1丁基橡胶万元4236.808473.6010592.0010592.0010592.002现价增加值万元1
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