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文档简介
泓域咨询MACRO/ 家电维修项目立项申请报告家电维修项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx有限公司实现营业收入18242.39万元,同比增长12.92%(2087.01万元)。其中,主营业业务家电维修生产及销售收入为15551.53万元,占营业总收入的85.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4012.98万元,较去年同期相比增长980.55万元,增长率32.34%;实现净利润3009.74万元,较去年同期相比增长653.12万元,增长率27.71%。二、项目概况(一)项目名称家电维修项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积39499.74平方米(折合约59.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.16%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度175.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39499.74平方米,建筑物基底占地面积26133.03平方米,总建筑面积43844.71平方米,其中:规划建设主体工程31371.53平方米,项目规划绿化面积3462.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4627.16万元。(七)节能分析“家电维修项目建设项目”,年用电量841324.44千瓦时,年总用水量19625.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.08吨标准煤/年。达产年综合节能量29.64吨标准煤/年,项目总节能率27.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13717.18万元,其中:固定资产投资10390.74万元,占项目总投资的75.75%;流动资金3326.44万元,占项目总投资的24.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24891.00万元,总成本费用19475.45万元,税金及附加247.64万元,利润总额5415.55万元,利税总额6410.16万元,税后净利润4061.66万元,达产年纳税总额2348.50万元;达产年投资利润率39.48%,投资利税率46.73%,投资回报率29.61%,全部投资回收期4.88年,提供就业职位486个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区家电维修行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区家电维修产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“家电维修项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位486个,达产年纳税总额2348.50万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.48%,投资利税率46.73%,全部投资回报率29.61%,全部投资回收期4.88年,固定资产投资回收期4.88年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39499.7459.22亩1.1容积率1.111.2建筑系数66.16%1.3投资强度万元/亩175.461.4基底面积平方米26133.031.5总建筑面积平方米43844.711.6绿化面积平方米3462.41绿化率7.90%2总投资万元13717.182.1固定资产投资万元10390.742.1.1土建工程投资万元3847.212.1.1.1土建工程投资占比万元28.05%2.1.2设备投资万元4627.162.1.2.1设备投资占比33.73%2.1.3其它投资万元1916.372.1.3.1其它投资占比13.97%2.1.4固定资产投资占比75.75%2.2流动资金万元3326.442.2.1流动资金占比24.25%3收入万元24891.004总成本万元19475.455利润总额万元5415.556净利润万元4061.667所得税万元1.118增值税万元746.979税金及附加万元247.6410纳税总额万元2348.5011利税总额万元6410.1612投资利润率39.48%13投资利税率46.73%14投资回报率29.61%15回收期年4.8816设备数量台(套)11317年用电量千瓦时841324.4418年用水量立方米19625.8519总能耗吨标准煤105.0820节能率27.91%21节能量吨标准煤29.6422员工数量人486第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.16%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度175.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18476.0518476.0531371.5331371.533028.011.1主要生产车间11085.6311085.6318822.9218822.921877.371.2辅助生产车间5912.345912.3410038.8910038.89968.961.3其他生产车间1478.081478.081819.551819.55181.682仓储工程3919.953919.958107.578107.57569.132.1成品贮存979.99979.992026.892026.89142.282.2原料仓储2038.372038.374215.944215.94295.952.3辅助材料仓库901.59901.591864.741864.74130.903供配电工程209.06209.06209.06209.0616.513.1供配电室209.06209.06209.06209.0616.514给排水工程240.42240.42240.42240.4214.774.1给排水240.42240.42240.42240.4214.775服务性工程2482.642482.642482.642482.64174.275.1办公用房1056.061056.061056.061056.0678.965.2生活服务1426.581426.581426.581426.5889.196消防及环保工程700.37700.37700.37700.3755.316.1消防环保工程700.37700.37700.37700.3755.317项目总图工程104.53104.53104.53104.53-117.617.1场地及道路硬化6726.901516.151516.157.2场区围墙1516.156726.906726.907.3安全保卫室104.53104.53104.53104.538绿化工程3051.88106.82合计26133.0343844.7143844.713847.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9240.52万元,占计划投资的67.36%。其中:完成固定资产投资7033.46万元,占总投资的76.12%;完成流动资金投资2207.06,占总投资的23.88%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9240.521.1完成比例67.36%2完成固定资产投资万元7033.462.1完成比例76.12%3完成流动资金投资万元2207.063.1完成比例23.88%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员486人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3301.2人均年工资万元4.031.3年工资额万元1429.912工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.802.3年工资额万元489.363企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元150.694品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.094.3年工资额万元233.995其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.665.3年工资额万元198.256职工工资总额万元13888.60五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10390.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3847.214627.16175.4610390.741.1工程费用万元3847.214627.1617215.041.1.1建筑工程费用万元3847.213847.2128.05%1.1.2设备购置及安装费万元4627.164627.1633.73%1.2工程建设其他费用万元1916.371916.3713.97%1.2.1无形资产万元777.68777.681.3预备费万元1138.691138.691.3.1基本预备费万元660.82660.821.3.2涨价预备费万元477.87477.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元10390.7410390.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3326.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17215.048036.1113286.3117215.0417215.0417215.041.1应收账款万元5164.512324.033873.385164.515164.515164.511.2存货万元7746.773486.055810.087746.777746.777746.771.2.1原辅材料万元2324.031045.811743.022324.032324.032324.031.2.2燃料动力万元116.2052.2987.15116.20116.20116.201.2.3在产品万元3563.511603.582672.643563.513563.513563.511.2.4产成品万元1743.02784.361307.271743.021743.021743.021.3现金万元4303.761936.693227.824303.764303.764303.762流动负债万元13888.606249.8710416.4513888.6013888.6013888.602.1应付账款万元13888.606249.8710416.4513888.6013888.6013888.603流动资金万元3326.441496.902494.833326.443326.443326.444铺底流动资金万元1108.80498.97831.611108.801108.801108.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13717.18万元,其中:固定资产投资10390.74万元,占项目总投资的75.75%;流动资金3326.44万元,占项目总投资的24.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3847.21万元,占项目总投资的28.05%;设备购置费4627.16万元,占项目总投资的33.73%;其它投资1916.37万元,占项目总投资的13.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10390.74+3326.44=13717.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10390.7475.75%1.1项目建设投资万元10390.7475.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3326.4424.25%3总投资万元万元13717.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11200.95万元,总成本8095.18万元,利润总额3105.77万元,净利润198.34万元,增值税336.14万元,税金及附加2329.33万元,所得税776.44万元;第二年收入18668.25万元,总成本12074.48万元,利润总额6593.77万元,净利润4945.33万元,增值税560.23万元,税金及附加225.23万元,所得税1648.44万元;第三年生产负荷100%,收入24891.00万元,总成本19475.45万元,利润总额5415.55万元,净利润4061.66万元,增值税746.97万元,税金及附加247.64万元,所得税1353.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24891.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=746.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11200.9518668.2524891.0024891.0024891.001.1家电维修万元11200.9518668.2524891.0024891.0024891.002现价增加值万元3584.305973.847965.
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