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文档简介
第一部分 江门市社会科学界联合会概况(一)部门主要职能江门市社会科学界联合会是市级社科类学会的业务主管部门。主要职能:在市委、市政府和社科工作者之间起上情下达、下情上达的作用;组织社科工作者围绕党和政府的中心工作开展理论研讨、学术交流;负责市一级社科学会的监督、管理以及成立时的审查工作;指导、协调社科学会开展学科研究等学术活动;搞好市社会科学优秀成果的评奖;出版社科刊物;组织我市社科界与省内外及境外社科界进行学术交流。(二)部门决算单位构成按照部门决算编报要求,纳入我部门(江门市社会科学界联合会)2015年部门决算编报范围的单位共1个。第二部分 江门市社会科学界联合会2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表;2.财政拨款收支表(5张),即:财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外,收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:收入支出决算总表公开01表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入128268一、一般公共服务支出2725486二、上级补助收入2二、外交支出28三、事业收入3三、国防支出29四、经营收入4四、公共安全支出30五、附属单位上缴收入5五、教育支出31六、其他收入67189六、科学技术支出327七、文化体育与传媒支出338八、社会保障和就业支出3431.069九、医疗卫生与计划生育支出3515.4310十、节能环保支出3611十一、城乡社区支出3712十二、农林水支出3813十三、交通运输支出3914十四、资源勘探信息等支出4015十五、商业服务等支出4116十六、金融支出4217十七、援助其他地区支出4318十八、国土海洋气象等支出4419十九、住房保障支出4511.7820二十、粮油物资储备支出4621二十一、其他支出47本年收入合计2235457本年支出合计48313.12用事业基金弥补收支差额23 结余分配49 年初结转和结余24827 年末结转和结余5049.722551总计2636284总计52362.84注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计354.57282.680.000.000.000.0071.89201一般公共服务支出296.31224.4271.8920129群众团体事务296.31224.4271.892012901行政运行268.56196.6771.892012902一般行政管理事务14.7514.752012999其他人大事务支出13.0013.00208社会保障和就业支出31.0631.0620805行政事业单位离退休31.0631.062080501归口管理的行政单位离退休31.0631.06210医疗卫生与计划生育支出15.4315.432100501医疗保障12.9112.9121007计划生育事务2.522.522100799其他计划生育事务支出2.522.52221住房保障支出11.7811.7822102住房改革支出11.7811.782210201住房公积金10.7510.752210203购房补贴1.031.03注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决03表)。支出决算表公开03表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计313.12171.79141.330.000.000.00201一般公共服务支出254.86113.53141.3320129人大事务254.86113.53141.332012901行政运行228.31113.53114.782012902一般行政管理事务14.7514.752012999其他群众团体事务支出11.8011.80208社会保障和就业支出31.0631.0620805行政事业单位离退休31.0631.062080501归口管理的行政单位离退休31.0631.06210医疗卫生与计划生育支出15.4315.4321005医疗保障12.9112.912100501行政单位医疗12.9112.9121007计划生育事务2.522.522100799其他计划生育事务支出2.522.52221住房保障支出11.7811.7822102住房改革支出11.7811.782210201住房公积金10.7510.752210203购房补贴1.031.03注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决04表)。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1282.68一、一般公共服务支出15222.94222.94二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出21八、社会保障和就业支出31.0631.06九、医疗卫生与计划生育支出15.4315.43十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二:农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.7811.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计9282.68本年支出合计23281.20281.200年初财政拨款结转和结余101.02年末结转和结余242.492.49一般公共预算财政拨款111.0225政府性基金预算财政拨款12261327总计14283.70总计28283.70283.700注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计281.20168.31112.90201一般公共服务支出222.94110.04112.9020129群众团体事务222.94110.04112.902012901行政运行196.39110.0486.342012902一般行政管理事务14.7514.752012999其他群众团体事务支出11.8011.80208社会保障和就业支出31.0631.0620805行政事业单位离退休31.0631.062080501归口管理的行政单位离退休31.0631.06210医疗卫生与计划生育支出15.4315.4321005医疗保障12.9112.912100501行政单位医疗12.9112.9121007计划生育事务2.522.522100799其他计划生育事务支出2.522.52221住房保障支出11.7811.7822102住房改革支出11.7811.782210201住房公积金10.7510.752210203购房补贴1.031.03注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)和项目收入支出决算表(财决06表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计168.31162.186.13301工资福利支出112.05112.0530101基本工资17.6817.6830102津贴补贴55.5255.5230103奖金11.5611.5630104社会保障缴费15.4315.4330199其他工资福利支出11.8611.86302商品和服务支出6.136.1330201办公费2.422.4230202印刷费0.240.2430205水费0.010.0130206电费0.270.2730207邮电费0.120.1230211差旅费0.120.1230213维修(护)费0.970.9730215会议费0.300.3030217公务接待费0.180.1830226劳务费0.170.1730229福利费0.300.3030231公务用车运行维护费0.500.5030299其他商品和服务支出0.540.54303对个人和家庭的补助50.1350.1330302退休费30.9730.9730307医疗费0.930.9330309奖励金4.724.7230311住房公积金10.7510.7530313购房补贴1.031.0330399其他对个人和家庭的补助支出1.721.72注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)。财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112678300300378519300300219注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:江门市社会科学界联合会单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)和项目收入支出决算表(财决06表)。第三部分 江门市社会科学界联合会2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。(一)年度收入总体情况江门市社会科学界联合会2015年度总收入362.84万元,其中本年收入354.57万元。具体情况如下:1财政拨款收入282.68万元,比2014年决算数增加63.54万元,增长28.99%。主要原因:一是增加了侨都新观察杂志编辑工作经费,二是增加召开社科联第七次代表大会经费,三是人员增加导致人员经费增加,四是人员工资正常调整。2上级补助收入0万元,与2014年决算数持平。 3事业收入0万元,与2014年决算数持平。4经营收入0万元,与2014年决算数持平。5其他收入71.89万元,比2014年决算数增加68.87 万元,增长2280.46 %。主要原因:一是增加省社科联拨入科普工作经费,二是增加宣传部划入研讨会资助经费,三是增加宣传部划入网站建设经费。(二)年度支出总体情况江门市社会科学界联合会2015年度总支出362.84万元,其中本年支出313.12万元。具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出254.86万元,主要支出项目为行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出,比2014年决算数增加91.10万元,增长(下降)41.02%,主要原因是工资正常性调整、专项资金增加。2.社会保障和就业支出31.06万元,主要支出项目为行政事业单位离退休支出,比2014年决算数增加2.16万元,增长7.44%,主要原因是退休人员经费的正常调整。3.医疗卫生与计划生育支出15.43万元,主要支出项目为行政单位医疗和其他计划生育事务支出,比2014年决算数增加2.74万,增长21.59%,主要原因是医疗、计生事务支出根据人员工资正常调整。4、住房保障支出11.78万元,主要支出项目为住房公积金和购房补贴,比2014年决算数增加1.86万元,增长18.75%,主要原因是住房公积金根据人员工资正常调整。二、2015年收入决算情况说明江门市社会科学界联合会2015年度收入合计282.68万元。(一)财政拨款收入282.68万元,占本年收入合计的79.06%。其中:一般公共服务(类)224.42万元,占财政拨款收入的79.39%。包括:群众团体事务224.42万元。社会保障和就业支出(类)31.06万元,占财政拨款收入的 10.99%。包括:行政事业单位离退休(款)31.06万元。医疗卫生与计划生育支出(类)15.43万元,占财政拨款收入的5.46%。包括:医疗保障(款)12.91万元、计划生育事务(款)2.52万元。住房保障支出(类)11.78万元,占财政拨款收入的4.17%。包括:住房改革支出(款)11.78万元。(二)事业收入0万元,占本年收入合计的0%。(三)经营收入0万元,占本年收入合计的0%。(四)其他收入71.89万元,占本年收入合计的20.28%。其中:一般公共服务支出(类)71.89万元。三、2015年度支出决算情况说明江门市社会科学界联合会2015年度支出合计313.12万元。具体如下:(一)基本支出171.79万元,占本年支出合计的54.86%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)113.53 万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)31.06万元,主要用于单位离退休支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)12.91万元,主要用于单位医疗;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2.52万元,主要用于计生事务支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)11.78万元,主要 用于职工住房公积金和购房补贴支出。(二)项目支出141.33万元,占本年支出合计的45.14%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)141.33万元,主要用于开展各项业务活动支出。 (三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%。(四)经营支出0万元,占本年支出合计的0%。(五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。四、2015年度财政拨款收入支出总表说明(一)2015年度财政拨款收入说明江门市社会科学界联合会2015年度财政拨款收入合计282.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入282.68万元,比2014年决算数增加63.54万元,增长29.00%;主要原因是人员工资正常调整和项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比2014年决算数减少11万元,下降100%;主要原因是原在政府性基金预算安排的项目纳入一般公共预算财政拨款安排。(二)2015年度财政拨款支出说明江门市社会科学界联合会2015年度财政拨款支出合计281.20万元。其中:一般公共预算财政拨款支出281.20万元,比2014年决算数增加59.18万元,增长26.66%;主要原因是人员工资正常调整和项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比2014年决算数减少11万元,下降100%;主要原因是原在政府性基金预算安排的项目纳入一般公共预算财政拨款安排。分功能科目看,一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 222.94万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他群众团体事务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)31.06万元,主要用于离退休支出;医疗卫生与生育支出(类)医疗保障(款)12.91万元,主要用于医疗保险支出;医疗卫生与生育支出(类)计划生育事务(款)2.52万元,主要用于计生事务支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)11.78万元,主要用于住房公积金和购房补贴支出。五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况江门市社会科学界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计281.20万元,占本年支出合计的89.81%。与2014年相比,增加73.06万元,增长35.10%。(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况江门市社会科学界联合会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)222.94万元,占79.28%;社会保障和就业支出(类)31.06万元,占11.05 %;住房保障支出(类)11.78万元,占4.19%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况江门市社会科学界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出281.20万元,具体情况如下:1一般公共服务支出 (类)群众团体事务(款)222.94万元,比2014年增加63.44万元,增长39.77%,主要原因是主要原因是人员工资正常调整和项目经费增加;完成年初预算的 90.22%,决算数小于预算数的主要原因是差旅费实际支出比年初预算减少。2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)31.06 万元,比2014年增加2.16 万元,增长7.47%,主要原因是离退休费的正常调整;完成年初预算的107.47%,决算数大于预算数的主要原因是离退休费的正常调整。3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)12.91万元,比2014年增加2.09万元,增长19.35%,主要原因是医疗保险费根据人员工资正常调整。4. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)2.52万元,比2014年增加0.65万元,增长34.76%,主要原因是计生经费支出增加。5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)11.78万元,比2014年增加1.86万元,增长18.75%,主要原因是住房公积金根据人员工资的正常调整。六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明江门市社会科学界联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出168.31万元,其中:(一)工资福利支出112.05万元,占基本支出的66.57%。主要包括基本工资17.68万元、津贴补贴55.52万元、奖金11.56万元、社会保障缴费15.43万元、其他工资福利支出11.86万元。(二)商品和服务支出6.13万元,占基本支出的3.64%。主要包括办公费2.42万元、印刷费0.24万元、水费0.01万元、电费0.27万元、邮电费0.12万元、差旅费0.12万元、维修(护)费0.97万元、会议费0.30万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.17万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.54万元。(三)对个人和家庭的补助50.13万元,占基本支出的29.78%。主要包括退休费30.97万元、医疗费0.93万元、奖励金4.72万元、住房公积金10.75万元、购房补贴1.03万元、其他对个人和家庭的补助支出七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明江门市社会科学界联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元,完成预算6.78万元的76.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元,完成预算3.00万元的100%;公务接待费支出决算为2.19万元,完成预算 万元的57.94%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与2014年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.09万元,下降17.36 %。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49 万元,下降14.04 %;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降21.51%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年10月公车改革后公务车运行维护费用支出减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制接待经费开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占57.80%;公务接待费支出2.19万元,占42.20%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出3万元,2015年江门市社会科学界联合会1个单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常公务。3.公务接待费支出2.19万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、科普周活动邀请专家的接待。2015年,江门市社会科学界联合会1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待20次,接待人数共365人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待、科普周活动邀请专家的接待。八、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2015年本部门机关运行经费支出168.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加25.73万元,增长18.05%。主要原因是:人员工资、住房公积金、医疗费用、退休费等支出的正常调整。(二)政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出总额27.88万元,其中:政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出1.79万元、政府采购服务支出18.65万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占用情况截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
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