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文档简介
1 / 3 企业财务审计报告 企业财务审计报告一般应当由会计师事务所出具,标准无保留意见的审计报告内容如下: 审计报告 ABC 股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的 ABC 股份有限公司 (以下简称 ABC 公司 )财务报表,包括 201 年 12月 31 日的资产负债表, 201年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计 准准则和会计制度 的规定编制财务报表 是是 ABC 公司管理层的 责责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维 护护与财务报表编制相关 的的内部控制,以使财务 报报表不存在由于舞弊或 错错误而导致的重大错报 ;(2)选择和运用恰 当当的会计政策 ;(3)作作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 审审计工作的基础上对财 务务报表发表审计意见。 我我们按照中国注册会计 师师审计准则的规定执行 了了审计工作。中国注册 会会计师审计准则要求我 们们遵守职业道德规范, 计计划和实施审计工作以 对对财务报表是否不存在 重重大错报获取合理保证 。 2 / 3 审计工作涉及实施 审审计程序,以获取有关 财财务报表金额和披露的 审审计证据。选择的审计 程程序取决于注册会计师 的的判断,包括对由于舞 弊弊或错误导致的财务报 表表重大错报风险的评估 。在进行风险评估时, 我我们考虑与财务报表编 制制相关的内部控制,以 设设计恰当的审计程序, 但但目的并非对内部控制 的的有效性发表意见。审 计计工作还包括评价管理 层层选用会计政策的恰当 性性和作出会计估计的合 理理性,以及评价财务报 表表的总体列报。 我们 相相信,我们获取的审计 证证据是充分、适当的, 为为发表审计意见提供了 基基础。 三、审计意见 我们认为, ABC 公 司司财务报表已经按照企 业业会计准则和 会 计计制度的规定编制, 在在所有重大方面公允反 映映了ABC 公司 20 1 年 12 月 31 日的财 务务状况以及 201 年 度度的经营成果和现金流 量量。 会计师事务 所所中国注册会计师: (签名并盖章
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