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文档简介

廊坊市机构编制委员会办公室2015年预算情况根据中华人民共和国预算法、财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知和河北省财政预算公开管理办法等政府信息公开有关规定,现将我单位2015年预算公开如下:部门财政拨款收支预算总表单位:万元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入356.741一般公共预算拨款356.74其中:限额补助非限额补助356.74行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政专户核拨5其他来源收入其中:事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出356.741基本支出266.69其中:人员经费237.14日常公用经费29.552专项公用支出90.053其他支出部门基本支出预算单位:万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计人员经费合计237.14237.142011001一、工资福利支出215.02215.022011001301011、基本工资37.7437.742、津贴补贴133.6133.6201100130102(1)取暖补贴9.839.83201100130102(2)移动通讯补贴3.723.72201100130102(3)2014年7-12月提标部分10.5010.50201100130102(4)其他津补贴109.55109.552011001301033、奖金3.153.154、社会保障缴费13.2713.27201100130104(1)基本养老保险费1.641.64210050130104(2)基本医疗保险费11.4711.47201100130104(3)大病医疗保险费0.160.1630104(4)工伤保险费30104(5)应缴其他保险费301995、考核奖13.7613.76301996、精神文明奖13.513.5301997、其他工资福利支出二、对个人和家庭的补助22.1222.12303011、离休人员补贴303022、退休人员补贴303043、抚恤金303054、生活补助303075、救济费2100503303086、医疗费2.232.232011001303097、奖励金0.220.222210201303118、住房公积金19.6719.673039912、其他对个人和家庭的补助支出正常公用经费合计29.5529.552011001302011、办公费3.163.162011001302022、印刷费0.300.302011001302033、咨询费2011001302044、手续费2011001302055、水费0.760.762011001302066、电费2.022.022011001302077、邮电费2.412.412011001302088、取暖费2011001302099、物业管理费1.461.4620110013021110、差旅费4.644.6420110013023111、公务车运行维护费9.619.6120110013021212、出国费20110013021313、维修(护)费1.161.1620110013021414、租赁费20110013021515、会议费0.280.2820110013021616、培训费0.540.5420110013021717、公务接待费0.520.5220110013021818、专用材料费20110013022619、劳务费20110013022820、工会经费1.961.9620110013022921、福利费0.730.73部门“三公”经费预算表单位:万元支出内容资 金 来 源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计33.7933.79一、因公出国(境)费二、公务用车购置及运维费33.2733.27 其中:公务用车购置费 公务用车运行维护费33.2733.27三、公务接待费0.520.52 部门收入预算总表 单位:万元单位编码单位名称合计公共财政预算拨款基金预算拨款财政专户核拨事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入小计其中:事业费限额行政事业行收费234002廊坊市机构编制委员会办公室356.74356.74合计356.74356.74 部门支出预算总表 单位:万元单位编码单位名称合计人员经费日常公用经费专项公用经费专项项目支出转移支付事业单位经营支出其他支出234002廊坊市机构编制委员会办公室356.74237.1429.5590.05合计356.74237.1429.5590.052015年预算相关情况说明:廊坊市机构编制委员会办公室为财政拨款的行政单位。2015年预算内实有在职人数27人,车辆编制及实有均为4辆。人员经费和正常公用经费严格按照财政预算的核算方法进行编制,专项公用经费按照单位实际需要参照以前年度进行核算编制。本年预算收入总额为356.74万元,均为公共财政预算拨款。支

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