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文档简介
泓域咨询MACRO/ 粉末冶金模项目工作总结汇报粉末冶金模项目工作总结汇报规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、坚持把质量作为建设制造强国的生命线,强化企业质量主体责任,加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化,营造诚信经营的市场环境,走以质取胜的发展道路。当前,新一轮科技革命和产业变革与我国 加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇,按照“四个全面”战略布局要求,实施制造强国战略,加强 统筹规划和前瞻部署,力争通过三个十年的努力,到新中国成立一百年时,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。工业制造业创造了大量物质财富,是中国经济发展的基石,是解决就业矛盾的关键性领域和前提性领域,为第三产业的快速发展创造了良好的基础和条件。伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。2010年,中国成为全球第一大工业制造国;同年,中国超过日本,跃居世界第二大经济体。2014年,中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25,继续稳居世界第一制造大国地位。在世界500种主要工业品中,中国有220种产品产量位居世界第一,“中国制造”闻名全球。3、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、项目情况说明为了积极响应xxx科技园关于促进粉末冶金模产业发展的政策要求,xxx(集团)有限公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx科技园新建“粉末冶金模项目”;预计总用地面积11665.83平方米(折合约17.49亩),其中:净用地面积11665.83平方米;项目规划总建筑面积13182.39平方米,计容建筑面积13182.39平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数75.74%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度161.31万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资3446.54万元,其中:固定资产投资2821.31万元,占项目总投资的81.86%;流动资金625.23万元,占项目总投资的18.14%。在固定资产投资中建筑工程投资1059.16万元,占项目总投资的30.73%;设备购置费1391.41万元,占项目总投资的40.37%;其它投资费用370.74万元,占项目总投资的10.76%。项目建成投入正常运营后主要生产粉末冶金模产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入4339.00万元,总成本费用3270.50万元,税金及附加64.35万元,利润总额1068.50万元,利税总额1280.23万元,税后净利润801.38万元,达纲年纳税总额478.86万元;达纲年投资利润率31.00%,投资利税率37.15%,投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位68个,达纲年综合节能量36.03吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析当今世界面临百年未有之大变局,中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现,2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位,这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx科技园内,工程选址符合xxx科技园土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率31.00%,投资利税率37.15%,全部投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积13182.39平方米(计容建筑面积13182.39平方米);购置先进的技术装备共计64台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资3446.54万元,其中:固定资产投资2821.31万元,流动资金625.23万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入4339.00万元,总成本费用3270.50万元,年利税总额1280.23万元,其中:税后净利润801.38万元;纳税总额478.86万元,其中:增值税147.38万元,税金及附加64.35万元,年缴纳企业所得税267.13万元;年利润总额1068.50万元,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。“十三五”时期重要战略机遇期的判断,从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资2517.15万元,占计划投资的73.03%。其中:完成固定资产投资1548.40万元,占总投资的61.51%;完成流动资金投资968.75,占总投资的38.49%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入3722.64万元,同比增长13.01%(428.48万元)。其中,主营业务收入为3022.28万元,占营业总收入的81.19%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额858.41万元,较去年同期相比增长83.83万元,增长率10.82%;实现净利润643.81万元,较去年同期相比增长98.35万元,增长率18.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2517.151.1完成比例73.03%2完成固定资产投资万元1548.402.1完成比例61.51%3完成流动资金投资万元968.753.1完成比例38.49%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:34.10%。2、财务内部收益率:21.05%。3、投资回报率:25.58%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到5507.92万元,其中流动资产总额1619.44万元,占资产总额的29.40%,资产负债率37.72%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年),提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动,为促进中小企业发展提供指引,为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实,逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。中国制造2025对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务,为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出,推动大众创业、万众创新,这是创业创新的“升级版”。当前经济增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,就是要培育和催生经济社会发展新动力,根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场,来改造传统引擎,打造新引擎。我国有13亿多人口,9亿多劳动力,6000多万企业和个体工商户,蕴藏着无穷的创造力,千千万万的小微企业活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能,打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化,创业环境不断改善,市场主体持续大幅增加。2015年一季度,新登记注册企业84.4万户,同比增长38.4%;新增注册资本4.8万亿元,增长90.6%,创业主体更加多元,大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚,创业创新的引擎作用进一步增强。2、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。(二)法人治理结构xxx(集团)有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx(集团)有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx(集团)有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx科技园项目建设地为重点,分析“粉末冶金模项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xxx科技园项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx科技园项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx科技园项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xxx科技园项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域粉末冶金模产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积11665.83平方米(折合约17.49亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、按照产品全生命周期绿色管理理念,遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则,发挥龙头企业的引领带动作用,大力开展绿色设计示范试点,以点带面,加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用,积极推进绿色产品第三方评价和认证,发布工业绿色产品目录,引导绿色生产,促进绿色消费。建立各方协作机制,开展典型产品评价试点,建立有效的监管机制。对比2010年远景目标和2035年远景目标,尽管环保的目标和内容不再完全相同,但思路转变的过程却有些相似。“九五”规划前后,是从被动应对形势严峻的环境污染,到全面建成小康社会之前打赢污染攻坚战的转变;2020年以后,将是进一步向实现美丽中国目标的转变。因此,在政策转变和组织形式方面,可以充分参考历史,吸取经验教训。3、绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。undefined(四)项目区绿色节能发展按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业链,提高产业关联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核。到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造,长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。第五章 综合评价1、2017年是我国“十三五”规划的关键年,很多投资项目开始进入实施阶段;同时,党的十九大将在下半年召开,为改革和发展营造更加良好的国内环境。针对工业领域的突出问题,我们还需持续推进供给侧结构性改革,坚持实施创新驱动,促进新旧动能顺利转换;同时也要顺应国际经贸规则新趋势,重塑我国工业竞争新优势,保障工业经济平稳健康运行。经济结构继续优化。从产业结构看,上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点;占国内生产总值的比重为54.3%,比上年同期提高0.3个百分点,高于第二产业13.9个百分点。从需求结构看,最终消费支出对经济增长的贡献率为78.5%,高于资本形成总额47.1个百分点。新产业新产品快速成长。从工业结构看,上半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2.0个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15.0%。新消费蓬勃发展。从贸易结构看,上半年全国网上零售额40810亿元,同比增长30.1%。其中,实物商品网上零售额31277亿元,增长29.8%,占社会消费品零售总额的比重为17.4%,同比提高3.6个百分点;非实物商品网上零售额9533亿元,增长30.9%。绿色发展稳步推进。从节能减排看,上半年单位国内生产总值能耗同比下降3.2%。2、该项目适应国内和国际粉末冶金模行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,粉末冶金模市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率31.00%,投资利税率37.15%,全部投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xxx科技园建设粉末冶金模项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx科技园及xxx科技园“十三五”粉末冶金模产业发展规划,切合xxx科技园经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx科技园全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1059.161391.41161.312821.311.1工程费用万元1059.161391.413183.581.1.1建筑工程费用万元1059.161059.1630.73%1.1.2设备购置及安装费万元1391.411391.4140.37%1.2工程建设其他费用万元370.74370.7410.76%1.2.1无形资产万元192.45192.451.3预备费万元178.29178.291.3.1基本预备费万元97.4597.451.3.2涨价预备费万元80.8480.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元2821.312821.31流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3183.581835.342149.793183.583183.583183.581.1应收账款万元955.07573.04668.55955.07955.07955.071.2存货万元1432.61859.571002.831432.611432.611432.611.2.1原辅材料万元429.78257.87300.85429.78429.78429.781.2.2燃料动力万元21.4912.8915.0421.4921.4921.491.2.3在产品万元659.00395.40461.30659.00659.00659.001.2.4产成品万元322.34193.40225.64322.34322.34322.341.3现金万元795.89477.54557.13795.89795.89795.892流动负债万元2558.351535.011790.842558.352558.352558.352.1应付账款万元2558.351535.011790.842558.352558.352558.353流动资金万元625.23375.14437.66625.23625.23625.234铺底流动资金万元208.41125.05145.89208.41208.41208.41总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3446.54122.16%122.16%100.00%2项目建设投资万元2821.31100.00%100.00%81.86%2.1工程费用万元2450.5786.86%86.86%71.10%2.1.1建筑工程费万元1059.1637.54%37.54%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元1391.4149.32%49.32%40.37%2.2工程建设其他费用万元192.456.82%6.82%5.58%2.2.1无形资产万元192.456.82%6.82%5.58%2.3预备费万元178.296.32%6.32%5.17%2.3.1基本预备费万元97.453.45%3.45%2.83%2.3.2涨价预备费万元80.842.87%2.87%2.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2821.31100.00%100.00%81.86%5建设期间费用万元6流动资金万元625.2322.16%22.16%18.14%7铺底流动资金万元208.417.39%7.39%6.05%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2603.403037.304339.004339.004339.001.1粉末冶金模万元2603.403037.304339.004339.004339.002现价增
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