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A 50% B 60% C 70% D 80% 因业务需要可以申请备用金,由部门确定备用金管理人,备用金金额不能超过备用金保管人员工28 )D资的(A 50% B 60% C 70% D 80% )C下列日常费用报销流程符合规定的是(29. 规范粘贴原始凭证填写费用报销单交部门负责人审核财务部门复核总裁审批(超当月预A算的费用)报账 填写费用报销单交部门负责人审核规范粘贴原始凭证财务部门复核总裁审批(超当月预B 算的费用)报账 填写费用报销单规范粘贴原始凭证交部门负责人审核财务部门复核总裁审批(超当月C 预算的费用)报账 (超规范粘贴原始凭证交部门负责人审核财务部门复核报账总裁审批费用报销单填写D 当月预算的费用)30. )内由中心部门负责人审核。B(关于国内出差的审批流程, 五日(含) D四日(含) C三日(含) B二日(含)A B员工出差返回公司后,必须于(31. )个工作日内到公司财务部门办理报销手续。 个 D 10个 C 8个 B 7个A 5 ,详细说明发生费用的事由、金额、时间及经办人、参加)A报销业务招待费时,经办人须填写(32. 人员等。 差旅费报销单 D借款单 C 出差申请单 B 费用报销说明单A 凡到公司参观、考察或办理业务,需接待用餐的人员,除经公司有关负责人批准以外,均安排在33. )人陪伴。A公司制定食堂用工作餐。如需外出用餐,至少应有公司(A 五人 D四人 C三人 B 两人 因工作失职、渎职、违规、违纪对公司造成损失的,由责任人或责任部门按损失金额赔偿公司,34. )的,由责任人或责任部门全部承担。B直接损失小于等于( B 1000元A 500 元 D 2000元 C 1500元 凡在费用报销中,有假报、谎报、瞒报行为的,除追缴虚报冒领的金额外,视其情节轻重,给予35. )的罚款及相应的行政处罚,虚报金额巨大,触及刑法的,已送司法机关B当事人以上行为涉及金额( 处理。集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 倍 D 5倍 C 3-5倍 B 1-5倍A 1-3 )B关于借款限额,董事会成员借支由董事长审批确定,各中心负责人及以上人员借支不得超过(36. 次。/元A 5000 B 10000 C 20000 D 50000 C借款后必须及时报账,冲销原借款。除生产采购人员外,经办人自收到有效票据之日起(37. )内必 须报销,超期不报的,财务有权不予报销。 日 D 10日 C 7日 B 5日A 3 )前D因公借款如不能按规定及时冲账的,需书面说明原因,由中心负责人审核签字认可,每月(38. 交财务中心。 日 B 3日A 2 日 D 5日 C 4 )开始清理个人往来,并发放催款通知书。借款人自收到催款通知书之日起A财务中心将于每月(39. ()内冲账,如不能冲账又不说明原因的,停发员工工资。 5日 C 1日3日 B 3日 3日A 1 日5日 D 3日 借款需从工资中扣款的,由财务中心个人往来管理人员交由借款人的中心或部门负责人签字确认40. )前将扣款情况提交给工资制表人处。C后,于每月( 日 D 7日 C 5日 B 3日A 141)复D(供应商调查表工业中心、工程管理中心应组织人员随时调查供应商的动态及产品质量, 查一次,以了解供应商动态,同时依变动情况,更正更新原有资料内容。 每年 D每半年 C每季度 B 每月A )企业经营运作正常,无不良信用记录。C提供专业服务类供应商,其合格标准为最近(42. A 1 年 D 5年 C 3年 B 2年 )B下列哪项不属于工程承建类供应商的合格标准(43. 资金、技术力量较雄厚,项目管理水平较高A 近三年企业有拖欠农民工或员工工资记录B 1与宽集团曾合作过的工程项目达C 个以上 在工程款支付方式、融资业务等方面能积极配合宽集团。D )以上金额的,必须按照供应链及工程建设管理手册规定B公司行政和业务招待类物资高于(44. 进行招标。 万元(含) D 10万元(含) C 8万元(含) B 5万元(含)A 3 工业原材料类高于(45. )以上金额的,必须按照供应链及工程建设管理手册规定进行招标。B 万元(含) D 10万元(含) C 8万元(含) B 5万元(含)A 3 )A在招标过程中,工业管理中心的主要职能不包括(46. 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 编写招标文件和合同主要条款 B对投标单位的考察A 控制整个招标采购工作进度 D建立合格投标单位数据库C )前统一由工业中心、工程管理C(项目立项报告由业务部门提交工业管理中心、工程管理中心,47. 中心呈报下月度招标和采购计划给总裁、董事长审批。 22每月A 日28每月 D日25每月 C 日24每月 B日 ,否则当次招)B招标单位数量应按工程量或采购量的规模而定,原则上邀请投标单位不得少于(48. 标无效。 家 D 8家 C 5家 B 3家A 2 因工期或供货期紧迫、技术专业性强或政府特殊专业政策性等客观原因造成不宜进行招标的,进49. )B行竞争性谈判,原则上竞争性谈判单位不得少于( 家 C 5家 B 3家A 2 家 D 8 )C签订战略合作协议,协议期一般为(50. 年 D2-4年 C 2-3年 B 1-3年A1-2 )前将上月预算的执行情况报财务总监、总经理。A预算会计于次月(51. 日 D 25日 C 20日 B 15日A 10 )内必须报销,不得无故拖D对各部门或中心的费用开支实行限时报销的,即自票据开具日期起(52. 延。 C 7日 B 5日A 3 日 D 10日 )以上的,须至少提前一天通知财务部门,以便提前做好资金准备。B单笔支付金额在(53. 五万元 D 三万元 C 一万元 B五千元A C购买员工福利品、礼品、低值易耗品,每单次购买金额超过(54.)时,必须提供三家以上比价单, 且报内部稽核审计。 元(含) D 5000元(含) C 3000元(含)B 2000元(含)A 1000 )D关于通讯费、交通费、差旅费报销规定,下列说法正确的是(55. 每月的交通、通讯费可以在次月报销,也可以拖延报销。AB 车票、住宿发票遗失的,原则上可以报销。 交通费凭公交(出租)公司的车票报销,标准内据实报销,还可另外报销出租车费。C 填制报销单时需在报销单上注明应报销的月份。通讯、交通费需分开填制报销单D )D关于报销所附票据的要求,下列说法错误的是(56. 所报销的发票必须填写齐全。客户名称(或付款方、购货单位)必须准确填写费用产生的单位,否A 则不予报销。 发票必须是新版正规发票,收据必须是行政事业单位开据的财政局监制的可报销。B集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 运费发票西部是增值税专用发票,内容填开齐全,否则一律不予报销。C 发票加盖的图章,可以是财政专用章,也可以是收款专用章。D )的日常零星开支核定。C公司的库存现金实行限额管理,按公司(57. 天 C 3天 B 2天A 1 天 D 5 )A下列有关采购部门的货款结算办理时间,下列说法正确的是(58. 每月定期统一安排货款支付A 每两个月定期统一安排货款支付B 每三个月定期统一安排货款支付C D 每季定期统一安排货款支付 ,并提供有关证据、资料等,转财务部)工作日内营销部门应填写问题客户报告单B呆账发生(59. 门协助解决。 个 D 4个 C 3个 B 2个A 1 )起,编制下一年度的预算。A各公司应根据集团下达的预算指导意见,从每年(60. 十一月份 D十月份 C九月份 B 八月份A )B编制下一年度的预算采取的方法不包括(61. 互动沟通 D 先下后上 C 多上少下 B 上下互动A )B在预算编制过程中集团和各公司及相关部门的主要职责,下列说法错误的是(62. 生产车间:负责审查、汇总生产作业班组编制的预算;同时负责车间经费和水、电、气等耗用的预算A编制。 采购或供应部门:负责汇总、审查各相关部门的办公费用,同时负责编制本级行政管理费用、会议B 费用、招待费用、差旅费用等预算编制。 人力资源部门:负责审查、汇总各相关部门编制的工资、福利等预算,同时负责本单位员工学习、C 培训费用等预算编制;负责本部门办公费用、差旅费等预算编制;负责本单位预算执行情况的考核。 财务管理部门:负责审查、汇总各相关部门汇总的成本、费用、收入预算,并汇总编制本单位资金D 收支预算、费用预算和成本预算。 )以前作为正式预算,分解下发执行;同时,对批准各公司D集团总裁批准的预算报告,于每年(63. 的预算目标,向集团签订目标责任书。 十二月底 D十一月底 C十月底 B 九月底A 各公司应按照集团审批的总预算目标,分解到各月,实际执行结果及分析报告,经公司预算第一责64. )前报集团公司财务中心。C任人签字,于每月( 日A 5 日 D 10日 C 8日 B 7 )A对各公司预算执行结果的考核,满分一百分,以下考核方法错误的是(65. 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 分,至扣完2为基础,每减少一个百分点,扣90%分。以15的满分90%-100%产量预算执行结果达到A 分。10分,最多加2个百分点,加分1的,每超过95%为止。超过预算产量 销售收入或单位产品售价达到B 分,2为基础,每减少一个百分点,扣95%分。以20的满分95%-100% 每超过一个百分点,的,100%超过预算目标分。10最多加分,2加分个百分点,1每减少至扣完为止;增加 分。10分,最多加2 一个百 分,至扣完为止。每下降2分。每超过一个百分点,扣15管理费用率完成预算目标的满分C 分。10分,最多加分2分点,增加 的满分95%-100%销售货款回笼率达到D 分,至扣完为2为基础,每减少一个百分点,扣95%分。以10 分。5分,最多加0.5的,每增加一个百分点,增加100%止。超过预算目标 )D本公司接待管理人员不包括(66. 事业部经理 B 董事长A 员工 D 子公司及分支机构负责人 C )以内B关于接待标准,宴席标准界定在(67. 元 D 200元 C 150元 B 100元A 50 )元B住宿的接待标准定在(68. A 100-200 B 200-300 C 300-400 D 400-500 )D员工因业务需要临时借款的,下列表述错误的是(69. 单据内容完整 B 由借款人填写借款单A 公司接受员工因私借款 D 借款金额不能超过规定C )C关于个人借款审批,下列说法错误的是(70. A 个人借款应严格执行“前帐不清,后账不借”的原则(备用金除外) 因业务需要可以申请备用金,由部门确定备用金管理人,经审批后执行。B 备用金的申请流程审批:备用金管理人申请财务部门审核部门负责人复核董事长审批C 借款单经部门负责人审核财务部门复核。D )B关于异地出差管理,下列说法错误的是(71. 员工异地出差前应填写出差申请表A 出差期限由出差员工自己决定B C 出差人凭审批后的出差申请表可向财务部门借支一定数额的差旅费。 出差人未于规定时间内报销的,财务部门应于工资中先予扣回,待报销时再行核付。D )D下列关于异地出差,说法正确的是(72. 出差期间可以报支加班费A 因私事可以延长出差时间。B 因病或遇意外灾害,不需得到批准,可自己酌情延长出差时间。C 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 交通费、住宿费、生活补贴按报销标准填报,超标自付,欠标不补。D )B报销差旅费,下列说法不正确的是(73. 差旅费报销须严格按照标准执行,如因特殊情况超出该标准的需在报销时做出书面说明并经总裁批A 准后方可报销。 报销差旅费须提供合法票据,交通费用报销须提供汽车票、火车票、飞机票等复印件。B 因工作需报销出租车费的,须在车票上注明起始地点、实际金额。C 报销差旅费时,应同时结清所有借支款,未及时结清者,财务应于工资中先予扣回,直至结清。D )D下列有关业务招待费用报销,说法错误的是(74. 业务招待费用指公司各部门因公和业务的需要,用于招待相关人员的接待费、餐费、礼品费用。A 报销业务招待费必须取得合法的票据。B ,详细说明发生费用的事由、金额及经办人、参加人员。经办人报销时须填写“费用报销说明表”C “费用报销说明表”可以作为报销记账的凭证。D )D有关办公用品、业务用书的报销及管理,下列说法错误的是(75. 办公用品及一般设施、设备由所需单位提出计划,经部门负责人审核财务复核总裁审批。A 各单位所需业务书籍,须请示总裁同意后方可购买。B C 各单位购买的业务用书必须到档案室办理登记手续并在书籍上加盖公司印章方能报销。 业务用书报销时须经档案室管理人签字确认,业务书一经领用,由领用人保管,遗失、损毁由领用D 赔偿。50%人按原价的 )A有关报销管理,下列说法不正确的是(76. 办公用品、设施、设备由财务部门统筹管理。A 公司采取责任制,鼓励员工在合理时间范围内完成工作,原则上不允许报支加班费、相关误餐费及B 打车费,除非特殊情况报总裁核可。 各单位所需信息化终端设备及软件,由所需单位提出计划,经部门负责人财务复审总裁审批。C 购买的信息化终端设备及软件必须到集团公司行政中心信息化管理办公室办理手续并在报销凭证上D 签字确认。 )D下列有关差旅费报销,说法不正确的是(77. 因公出差人员在目的地住宿费、市内交通费、生活补贴费,均实行包干制A 出差时间在一天以上的,算头不算尾,扣减一天计算。B 公司派驻外地的常驻人员,发生的房租费、往返车费、驻地公共汽车月票费,均实行按时报销。每C 月按实际天数计算。 到外地学习、参加会议,凭会议记录报销。D )D关于异地出差,下列说法不正确的是(78. 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 天/元25出差时间在当地往返的,市内交通费、生活补贴费按川渝内A /元25天,省外/人/元20公司派驻外地的常驻人员,生活费省内B . 天/人 省外学习、培训、考察的,经总裁签批后按实际费用报销。/到国外C 公司员工在出差期间因公发生业务招待等各种费用时,可单独报销。D 关于私车公用车辆补贴,每月底由行政人力资源部门统计私车行驶公里数据,呈总裁审批后交财79. )B务部门在当月工资中补贴给车主,补贴标准为(A 0.1 公里/元 D 0.4公里/元 C 0.3公里/元 B 0.2公里/元 C关于费用管理奖惩办法,下列说法错误的是(80. ) 对于费用节约或超支的奖惩,由每年初公司预算会确定。A 费用报销的经办人、审核批准人对费用支出的必要性、真实性和合法性负责。B 费用报销实行申报制,即费用报销的经办人可以不说该费用的实际经办人。C 财务部门必须严格把关,对所有票据的合规性、合法性负责。D )B关于借款限额,下列说法不正确的是(81. 业务人员借支在授权范围内执行,超授权部分必须报公司批准A 。60%无授权的部门,业务人员借款金额不能超过借款人一个月工资的B 材料、设备采购人员因专项业务需要,可适当放宽借支限额。C 因工作需要的备用金借款在规定额度内由事业部负责人、财务中心负责人、总裁审批后借支。D )C关于借款规定下列说法错误的是(82. 除成都驻外人员外,借款单必须是原件。A 如生产中心因特殊原因需及时采购不能用原件的,可暂用复印件代替,但需在三日内将手续齐全的B 原件交财务中心。 借款原则上实行“前借已清,后不再借”的原则C 超过借款限额的,财务停止办理任何借支手续。D )D关于供应商资料信息的收集,下列说法不正确的是(83. A 非法窃取 D 供应商自行上门 C 产品发布会、展销会 B 采购指南 )D下列哪项不属于专业服务类供应商的合格标准(84. 具备所在行业或专业领域所需要的资质等级要求、技术力量较雄厚。A 近三年企业经营运作正常,无不良信用记录。B 良好的售后服务C 初次合作,最近一年发生重大质量、安全事故。D )D关于管理费用报销,下列说法错误的是(85. 。费用支出项目,分为“直接报销”和“先申请后报销”A 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 审批流程中设有部门审查,部门负责人在授权范围内审查所列事项、款额及期限的合理性与真实性。B 对各项报销凭证、财务总监或审计监察部可再次审查。C 财务人员不得拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据。D )D相关费用报销,下列说法错误的是(86. 总账会计应对已按规定程序审批的报销凭证,进行最后一次全面把关和审核,对不符合有关规定的A 报销凭证有权予以拒绝。 财务中心对各费用进行审查时,应对错报费用进行纠正或拒报。B 业务招待费实行预算管理,各部门或中心根据预算制定限额、不得超支原则。C 各中心或部门的预算限额,参照“预算管理手册”规定。超出预算部分,可以口头汇报给中心或事D 业部门负责人,经负责人同意后即可执行。 )C有关业务招待费,下列说法正确的是(87. 各中心部门人员均有权出面接待客户或来宾。A 业务招待费可以拖延报账B 业务招待费素材必须齐全,否则财务人员有权拒绝报账。C 各部门或中心享有授权的负责人直接发生的业务招待费,如在授权范围之内,可先执行,报销时无D 需董事长审批。 A关于车辆使用,下列说法错误的是(88. ) 凡需公司报销车辆使用费的人员,可以口头方式向有关负责人申请。A 凡以行政级别每月固定限额报销的车辆使用费,都是在标准内据实报销,超出限额部分,一律不得B 报销。 公车修理费产生原因属人为损坏的,自行赔偿,公司不予报销。C 私车当月无修理或当月修理超出限额时,可拖延到次月一起计算,但全年不超出总限额。D )A 关于油费报销,下列说法错误的是(89. 公车用于配送、采购时,油费由个人承担。A 私车如借作公用,油费由行政人员按出差发生的实际油费核定报销。B 私车如出差用车,油费由行政中心按出差所发生的实际油费核定报销。C 公车混合使用时,油费由行政中心按车辆管理等级的实际公里数等情况核定报销,并按行政中心出D 台的车辆管理制度执行。 )B关于交通事故及交通罚款,下列说法错误的是(90. 凡使用者原因违反交通规则而造成交通事故,其所有责任全部由使用者个人承担。A 部分交通罚款可以报销。B 配送外包的车辆按外包协议执行。C 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 未赔公司只派遣相关人员协助办理相关报销索赔事宜,凡使用者原因违反交通规则而造成交通事故,D 部分由使用者承担。 )D关于差旅费,下列说法错误的是(91. 所有出差必须有出差申请单。A 下级出差必须由上级审批。B 经批复后的出差申请单一式两份,一份留人事部考勤备案,一份报销时附在差旅费报销单后作为报C 销素材以备审查。 小时以内时,主管及人员可以坐卧铺。6出差申请D )C关于差旅费,以下说法不正确的是(92. 公司总部副总级(含)及以上人员出差必须经总经理审批。A 部门经理级人员出差必须经各中心总监审批。B 没有出差申请单,原则上也可以报销,计发补贴。C 部门经理以下人员(不含)出差一般不允许坐出租车。D )C有关报销素材要求,下列说法不正确的是(93. 加盖全饮食服务业发票一次性复写并为同一人填开,饮食服务业有税务局监制章的发票或定额发票,A称的发票(财务)专用章。 同一次业务招待饮食服务发票应该同一单位的发票(财务)专用章。B 相同金额的定额发票不连号也可以报销。C 发票的背面注明日期、客人姓名、经办人姓名。D )C关于车辆使用费报销素材,下列说法错误的是(94. 过路(桥)费的报销,凭车辆过路(桥)的专用发票,并加盖收费部门的专用章。A 停车费的报销,凭停车场的统一停车专用发票,并加盖停车场的专用章。B 汽油费的报销,凭有税务局监制章的发票,发票不需要一次性复写。C 车辆报销费的报销,凭保险业专用发票报销,发票上填写的车牌号必须同行政配车或由公司承担费D 用的私车车号一致。 )A关于通讯费、交通费报销素材,下列说法错误的是(95. 有行政配车、由本公司承担费用、享受洗车补贴的人员可以报销交通费。A 填制报销单时须在报销单上注明应报销的月份,通讯、交通费须分开报销。B 通讯费凭通信专业发票报销,对定额充值的人员无法打印发票的,网上下载清单附定额发票,标准C 内据实报销。 每月的交通、通讯费应在次月报销,不得拖延报销。D )C关于差旅费报销素材,下列说法错误的是(96. 集团财务管理制度题库(100题)000 题)100集团财务管理制度题库( )的对外应付款项,须通过银行转账结算,特殊情况需要现金开支,须集团总部A单笔支付超过(1. 财务负责人同意。 元 D 4000元 C 3000元 B 2000元A 1000 )B年度资金预算的编制为每年的(2. 月 D 低秸救订联挟割倪鸿石甚戒堵阀瀑柞矽巡肾砖括虱灸倦题织八逊帝俊躬娘瘩抗捉甭巫驼勾娟捌倔娠站迟雹凝医骑跋砖心寿渴袒傍冠帮娃坊鸳杜虎殃 、轮船票和飞机票出差票据分火车票、电脑汽车客票、汽车定额客票(附注日期)A 出差报销住宿补贴时,必须提供出差目的地的有税务局监制章的住宿费发票,加盖旅店全称字迹清B 晰的发票(财务)专用章,发票联一次性复写并为同一人填开,定额发票注明日期和加盖旅店全称的 发票(财务)专用章。 车票、住宿发票遗失的,原则上可以报销。C 相同金额的定额发票必须连号,如不连号原则不予报销,否则必须有客观真实原因说明D )B关于办公费报销素材,下列说法错误的是(97. 提供购买办公用品的商业零售发票,有税务局监制章A 购货单位可以是本人,也可以是公司B 发票必须是一次性复写并为同一人填开,并加盖发票(财务)专用章C 一次性购买多种办公用品的,发票可以统一开办公用品,但要提供办公用品

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