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文档简介

1 / 11 校财务执行情况报告 2016 至 2016 学年度学校财务工作报告 刘远铭 根据大会安排,我受大会委托,向大会报告学校一年来的财务工作情况,请予以审议。 学校财务工作,是学校各项工作的重要组成部分,它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此,我校财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在校领导直接领导下,将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于学校发展,坚持做好民主理财,杜绝贪污、挪用的不良现象发生 。 下面我就依据年度决算数据,向大会做如下几点汇报: 一、 收入情况 财政拨款元: 1、教育事业拨款:元 2、其他经费拨款:元 二、 支出情况:合计元。接 2016 年 9 月前结余红字元, 2016 年 5 月结余红字元。 【其中:办公费元,印刷费元,电费元,文体活动费元,会议费元,交通费元,差旅费元,维修费元,培训费2 / 11 元,招待费元,专用材料费元,劳务费元,租赁费元,其他服务性支出: 元,助学金元。 三、新增项目工程情 况。 1、新增项目工程财政拨款元。具体项目:、拆除旧房、场地硬化。、毛石挡土墙。、操场围墙、室外梯子。 四、财务分析 近年来在赵校长的带领下 ,财务状况得到了很好的改善 , 通过各方努力争取上级支持,克服了重重困难,教学条件、教师住宿条件、学校的各种办学环境得到了很大改善和提高。但是根据双高双普标准 ,差距还很大,必须投入大量资金改善办学条件,资金缺口较大 ,总的形势依然严竣。为了改善办学条件, 6 月又将投入 170 多万元的学生公寓楼开工建设,预计在 2016 年 3 月可投入使用,争取移民 局项目工程资金元,解决两所学校师生饮水困难,争取今年 9 月1 日投入使用。 五、主要工作做法 严格执行收费制度,禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准,没有向学生多收乱收一分钱,多次经上级有关部门检查,均合格过关。 酌情编制财务预算,合理安排经费支出 为了保持学校正常运转,不得不精打细算,每学期初,3 / 11 我们都要作好财经开支计划,突出重点,保证服务于教学,把有限的资金投入到有效的点子上,注重提高资金使用效益。 严格财务制度,依法规范管理 加强财务管理制度,严格遵守财务纪律,提倡勤俭节约、杜绝浪费,我们进一步健全了物品采购审批、供应、发放、维护手续,并做到了责任到人。所有维修,由学校校委会集体研究决定实施,工会监督。 六、今后打算 我校目前经济仍然存在着较大的困难,赤字大。要想改变这个现状必须继续努力,认真总结经验、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法: 1、继续争取多方支持,扩大经济收入。 2、节约开支、合理计划,尤其是压缩招待费开支,旅差费开支和不必要的重复建设。 3、积极偿还债务,降低经费运行风险。 4、在政策许可的条件下,尽力为教职工多募福利。 5、为教师提高业务水平及教学能力,继续在公用经费预算总额的 5%进行安排教师的培训费用。 同志们,过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下,在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩,目前虽仍存在着较大困难,但有我们的共同努力,4 / 11 就能克服困难,让我们一起努 力,为各项工作创造出更好的成绩! 谢谢大家! 2016 年 4 月 18 日 : 红亮小学财务工 作自查报告 教育局监审股: 为了加强财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见文件和市教育局财政局转发教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见的通知文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下: 一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组 。校长乐华盛任组长,学校管财务总务副校长杨接忠为副组长,报帐员张华,教师代表饶清旺为成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本5 / 11 费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实, 无任何乱收费情况。 四、学校严格加强预算内 ,所收学生作业本费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线”管理。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。 七、学校对于 学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。 八、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作,生活补助全额发放给家长。 6 / 11 二 0 一三年十二月 2016 年财务科工作报告 2016 年我校财务工作在学校领导的正确领导下,坚持以邓小平理论 和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕学校中心工作 ,加强财务工作的管理和服务职能,较好的完成了年初确定的各项收支计划,全校预算执行情况总体良好。 2016 年我校经费总收入万元,上年结余万元,收入合计为万元。经费总支出万元,收入支出相抵,收支结余 798万元,结余结转下年使用。 2016 年收入支出总表 第一部分财务收支情况 一、收入预算执行情况 本年度我校累计收入万元,完成年初收入预算的 %。各项经费收入具体分析如下: 财政拨款完成情况。 2016 年财政总共拨款万元,比上年 万元,增加了万元,增长 %;比年初预算 600 万元,增加了万元,增长了 %。实际支出财政拨款万元,比上年度实际支出万元,增加了 145 万元,增长了 21%;财政拨款增长的主要原因是: 1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金; 2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费 200万元;教学设备购置专项经费 50 万元; 3、由于新增职工,7 / 11 工资追加了拨款。 4、新增卫生厅重点课题经费 3 万元。 2016 年财政补助收入明细表 事业收入完成情况。 2016 年我校实际上缴财政收入1526 万元,比上年 万元增加了万元, 增长了 118%,比年初预算 1249 万元增加了 277 万元,增长了 22%。财政已返还使用万元,比上年 587 万元增加了万元,增长了 118%。今年事业收入超收,其中的万元收入已缴财政未能返还,结转后作为 2016 年的事业收入。 2016 年各类事业收入情况明细表 事业收入增减的主要原因是增加高职招生人数,提高了高职学费标准;其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费 454 万元、本科学费万元在今年回拨我校。广开财源,开办两期培训班,并将 A 楼一层部份出租,获得了很好的经济效益,创收收入达到了万元。中专 学费收入减少是由于招生人数比上年减少,住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训,未住学生。 其他收入完成情况:其他收入万元,其中万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。 基建帐户收入情况:本年度只有利息收入万元。 二、经费支出执行情况 今年我校支出总额万元,比上年支出万元增加万元,增长了 18 %,比年初支出预算 1849 万元,增长了 11%。各8 / 11 项经费支出情况如下: 2016 年经费支出总表 单位:万元 工资福利支出万元,比上年支出万元减少了 3%。 2016 年工资福利支出明细表 商品和服务支出万元,比上年支出 万元,增长了 8%。 2016 年商品和服务支出明细表 单位:万元 对个人及家庭补助支出 659万元,比上年支出万元,增长了 16%。 2016 年对个人及家庭补助支出明细表 其他资本性支出 万元,比上年支出 120 万元,增长了 126%。 2016 年其他资本性支出明细表 基建支出万元,比上年支出万元,增长了 280%。 第二部份 2016 年主要财 务工作 在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下,经过我校财务人员的共同努力, 2016 年学校财务工作取得了新的成效,具体情况如下: 一、完成预算,资金需求基本得到保障 2016 年财务收支均超额完成了年度预算计划,收入同比预9 / 11 算增加了万元,增收 %,其中教育收费 1526 万元,比预算增加了 289 万元,增长 23%,全面完成教育收费任务;支出同比预算增加了万元,增支 11%。学校财务运行状况较好,保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用,为提高教育教 学和人才培养质量,改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。 二、健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行 今年年初,财务科制定了财务管理实施细则,加强和规范了学校的财务管 理制度,在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。 三、积极开源节流,多渠道努力筹措资金 1、 财政拨款方面。通过校领导的多方努力,今年我校争取到财政专项拨款共计 250 万元, 比上年同期增加 90 万元,是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造 200 万元,教学设备购置 50 万元。为我校改善了办学条件和办学环境。 2、 科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费 5 万元,卫生厅下拨副校长的重 点科研课题经费 3 万元。积极推动了我校科研工作的发展。 10 / 11 3、 其他收入方面。校领导通过重新布局,调整了学生宿舍及教师办公室,用于出租及办 培训班,取得了良好的经济效益,全年出租及培训收入达到万元,为增加职工收入打下良好的基础。 四、深入调查,强化预算管理 今年年初,我校财务科依托财政应用支撑大平台,对我校的预 算执行情况实行 实时监管,并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会,力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化,规范化,使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行,我校的预算管理取得较好成效,预算收支均超额完成计划。 第三部份 财务工作存在的问题 一、预算执行力度不够 在部门预算执行过程中,由于国库支付及政府采购上报程序等原因,不能及时提供 资金使用,导致资金使用进程受阻。同时,一些部门对预算管理的认识存在误区,部门财经意识不强,不能严格执行预算,存在任意开

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