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文档简介

xx图书公司仓库管理业务操作流程为加强仓库管理,规定仓库管理业务操作,特制定本规定,仓库管理人员必须严格按此规定进行业务操作:一、收货管理。收货就是图书购进部门接收发货单位所发图书并清点入库的整个过程。图书收货包括以下步骤:1、仓位安排。此项工作后由仓库主管具体负责。仓库主管应根据春、秋两季不同品种、不同数量和业务采购部门的进货计划,提前安排好图书摆放仓位,设计好仓库图书摆放的示意图,做好收货前的准备工作。仓库安排应做到有计划,有安排。避免临时乱摆乱放的现象发生。2、收货登记。该工作由仓库主管确定专人负责实施,主管对其工作要进行监管、检查。(1)图书商品到库后,首先要认清包件上所注明的收货单位是否明确,然后按货运单逐一清点应收包件总件数。(2)检查图书包装有无残损,发现有破包、散包、破损、受潮等情况,应当时向运输部门进行交涉,并按实际收货情况进行签收,发现有包件数量短缺和质量不符合要求的,应及时向采购业务部门反映,并做好差错记录,以备查处。(3) 认真填写好收货入库记录,对收货时间、总件数、收货人、发货单位,货运部门等均要按登记表进行详细登记。3、开包验货。此项工作由主管负责实施,或由主管分派的人员实施。(1)总件数收清后,即可开包验货,验货时,要按发货单逐个品种进行验收,要认真核对书名、版别、定价、册数。验收完毕后应由验货人在发货单位上签上姓名和收货日期。(2)收货中发现差错,一是在原始发货单上做好记录,二是及时向采购部门反映,由采购部门及时向发货单位或运输部门查询、传真查询、信件查询等形式,查询时间不能超过2天。差错查询要做到件件有交待,事事有结果。(3)开包验货时,按易清点、不损书的原则进行摆放,不得破坏图书的封面、书腰、书签、光盘、磁带等,不许在图书上做任何记录,不许将图书直接放在地面上,防止图书污、损、残等现象发生。(4)一般情况下,从收货、验货到归类摆放,大宗收货在100件以上的,要在1个工作日内完成,1000件以下的要在2个工作日内完成。4、电脑录入。该项工作由仓库文员或业务部的采购员完成。(1)电脑录入要认真核对样书,堵住差错源头。(2)录入数据的实物,要与发货清单上的实际书号、书名、数量、折扣、定价、版本等相一致。(3)没有把握的数据和信息资料,必须向有关责任人或领导询问清楚后方可录入,不得擅自做主。(4)当日的收货录入工作,必须在当日内完成。(5)录入工作完成后,要认真核对、复查,以免出现差错。5、分类管理存放。此项工作由仓库主管组织、安排仓库管理人员协同完成。(1)图书要按照“合理、分版、美观、易取”的原则进行摆放,整包整箱的书,成课摆放;数量较大,不带包装的书,要打包摆放;数量较少,零散书全部上架、柜摆放,不准混摆混放。(2)分版摆放的要做到分版清楚、品种醒目,摆放整齐。(3)仓库图书存放要使配书人员能迅速、准确地找到存书位置。二、发货管理。发货是指仓库根据营销部门的发货凭证,按发货单所列的要求进行配书、复核、包装、发运等一系列作业的总称。发货作业的一般程序是:1、制单。此项工作主要由业务部门的客服和门市部指定人员完成。1)仓库发货必须要有正式的发货单为凭,没有发货凭单,任何人不得擅自进行发货。仓库人员在领取发货单时,应具备签字手续。2)仓管人员在拿到业务部门或门市部的发货单后,要对所开单据进行认真的审核。对未经审核的发货单,一律不得出单。对所发图书的书名、数量、定价、收货单位、收货人、货运单位等是否清楚、正确,如发现问题,应及时与有关部门联系更正。2、配书。此项工作由主管指派业务熟悉,有经验的仓管人员完成 。一般情况下,当日的单应当日配书发运。1)仓库拿到发货单后,应进行登记备注,配书人员应先签字后才能领取发货单。2)配书人员在配书时,应做到准确、熟练、及时,对每一个品种,都要认真、仔细的逐一划钩确认。防止错配、漏配、多配、少配。配书完成后,配书人应在发货单上签上配书的日期和姓名,待复核。3、复核。此项工作由主管安排责任心强,工作仔细的人员完成 。图书配发完毕后,应实行严格的复核制度,以防止错误。复核人员要按照发货单上的内容逐个品种、逐项的进行复核,并做划钩确认。发现有错配现象,要及时检查校对纠正。经确认无误后,复核人在配书单上签字、以示负责。4、包装。此项工作由复核人连续作业完成。1)复核完毕后,由复核人完成装箱、打包工作,包装时,按照“保护图书、方便运输”的原则;根据不同的图书的特点,采用不同的包装方式,以保证图书的码放,运输、打包过程中不致损坏。2)长途发运的包件,必须用防水纸,包装后图书一律不得外露,短途和自提的包件,要捆扎牢固,便于客户携带,需加编织带的,在编织带上要注明内装小件数。3)包装完毕后,应在包件外表醒目处,写上收货单位名称,总件数和包件序号,并注明清单件,黄色货单应随货同行,两件以上的必须注明发单件,整个包装完成后,要在黄、红两单上注明发货总件数。4)待运。待运的图书应分区码放,对自提包件,送货包件、发货包件要区别码放。1)待运的包件要做到重不压轻,大不压小,成捆的包件不许倒放、重压。2)装车运输前,对待运图书必须进行出仓登记,对总件数(包括编织带件和小件件数收货单位、地址、电话号码、货运单位等逐项进行登记,并由运输司机、跟车发货人员签字验收。最后由出仓管理员确认无误后方可出库。5 图书运送。由专职司机和指派的跟车发货员完成。1)送货员不能发生遗忘、损坏、私拿、送错等现象发生.要保证所发图书货物完好无损。2)货运部门发货时,要认真检查货运部门所填货运单上的内容是否与我方要求相符,对收货人、收货单位、电话号码、总件数等逐项 进行核对,以免错发、漏发、误发现象发生。3)送货发运必须在经销商和客户指定的货运公司发货,不得随意乱发。4)送货完毕后,要及时对发货情况回馈给仓库主管或仓库文员,并交回货运单据,仓库文员要及时和出仓登记表进行核对,确认无误后,转交财务人员做帐。5)要做到安全行车无事故。6、差错处理。此项工作由发货人员和仓库主管完成。1)接到收货单位的差错查询后,仓库主管应立即组织人员进行查找。首先要及时和货运部门取得联系,查找运输途中的原因,然后核对库存,查找发货环节是否出错,根据签字找出配书、复核、仓库文员等经办人员进行检查。2、出现的差错要积极查找原因,认真处理,不许推诿,确属仓库责任的,必须及时采取补救措施,同时给予责任人相应的处罚。三、单据管理。此项工作主要由仓库文员、驾驶员、跟车发货人进行实施。1、完善单据转移签字手续,对业务部门或门市部转交的发货单,经办人要履行签字手续。2、对驾驶员、发货人员转回的货运单据、发货清单、收货清单由仓库文员负责接收,并在次日内交到财务部门,特殊情况最多不得超过三天时间。有发生费用的发货、退货、提货的单据需经采购人员签字后方能转到财务进行报销。(整理:平台管理员)3、对仓库所有的资料、单据,经办人要妥善保存,对未执行的单据和已完成的单据要区分存放,严禁乱扔、散落、遗失或撕毁。四、退货管理。退货管理分为出退、收退两种形式。出退是指由仓库退回出版社的图书;收退是指各片区经销商退回仓库的图书。此项工作由主管安排相应的工作人员完成。1、出退管理的具体要求:a、在通常情况下,仓库只能在得到业务部门或公司领导签字后的退书通知才能退书,没有通知的除残书外,不能随便退货。b、对季节性图书或库存较大的图书,仓库主管应随时和业务部门取得联系,业务部门应及时和出版社或供应商联系,得到通知后组织退货。c、对出退图书的清理要做到认真、仔细、彻底,该退的图书,要一次性退完,对通知退货的图书要及时办理,不得拖延,以免造成不必要的损失。d、清退时,一定要按原包装数量进行打包,拼包品种不能太多、太大,要认真书写好包件上的“书名、年级、版本、单价、数量”,是必修、选修、上、下册的一定要注明。清退时,最少要两人一组,一个清点,一个复核2、出退管理工作的操作程序:a、清点、登记b、复核c、编号 一仓编号为a+序列号,二仓编号为b+序列号,清单件为一号包,并注明“单”字,要注明总件数。d、制单 退货制单上一定要注明包件号,原始清单、退货单上要签名,并注明此单的总件数。e、发运 退货清单和发运单一定要随行,并在发运单上注明所退书的单号、件数。发运后,由收货单位签字回传确认,经采购人员签字、总经理签字后方能付款报账。3、收退图书的具体要求:对收退图书要随时和业务部门保持联系,确定各个品种的退货时间界限。对超过退书时间而退回的图书,要经过区域业务经理和营销部主管和签字确认后才能收退,缺一不可。4、收退管理工作的操作程序是:a、清点总件数, 做好收退登记,贴好标签。b、营销部门或公司领导签字,确认收退标准和数量。c、开包验收,逐项清理。区分本店书和非本店书、正版书和盗版书,多收书和少收书都要如实进行记录,客户单上没有注明版本的、没有区分年级的一定加以区分,并注明仓号,履行签名手续。d、开制退货单。应注明应返退客户的图书:非本店书、超退图书、 过期退货、无批销史的图书。e、清理归类,上架。f、对非本店和超退图书,应进行清理剔除,并应在6天之内返回经销商,不得在仓库积压。对开出的退货黄单,要想办法通过多种形式及时送到经销商处,以免影响财务对帐和催款工作。g、如不能及时清点,一定要标注清楚退货单位,总件数,并整齐摆放在一起,以便以后清点核对。五、现场管理。现场管理是指对仓库设施、安全保卫、清洁卫生等的管理。此项工作由主管具体负责,其他人员共同完成。1、维护库房设施。对库存的所有财产和设备,要合理使用,妥善保管,注意维修保护。2、加强图书养护。仓库要做到防潮、通风、勤整理、勤打扫,随时保持作业现场干净、整洁和整齐。要做好图书商品的养护工作,防止受潮,风黄污损,虫蛀鼠咬和差书短少等。发现问题应用时采取措施进行处理。3、加强治安保卫工作。治安保卫的主要任务是防火、防盗、防火。要配备足够的消防设施,加强对水患的防范;建健全图书商品进出管理制度,防止被盗。4、勤俭节约,做好废物利用。对大包装纸、盒、绳、袋要回收再利用,对废弃的应及时清理。六、库存盘点。图书商品的盘点目的是查核家底,分析库存结构,了解图书周转状况,促进图书进销业务。根据公司的业务情况,一般分春秋两季盘点。1、电脑统计数,盘出应存数和实际库存数。2、根据应存数、定价和实际库存数盘出应存码洋和实存码洋3、结算出盘亏率,经有关负责人签字认可后交财务部门作帐务处理,出现较大盈亏问题,应及时向公司报告,请示后处理。4、对库存书的盘点,必须分类、分版和分出版时间进行盘存。 -下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历智联招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101e-mail: 求职意向工作性质: 全职期望职业: 销售业务、销售管理、市场期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工作地区: 深圳期望月薪: 4001-6000元/月目前状况: 我目前处于离职状态,可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作,喜欢有挑战的工作,大学四年一直在挑战自己,挑战自己的极限,一直在做营销的兼职,坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己,在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的!只有自己不敢做的,没有做不成的,做销售10分靠天,九分靠人做,市场是人做出来的。 工作经历2013/01 - 2014/04 超越电脑专卖店 | | 市场主管 行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月工作描述:在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫,并且为各用户提供售后维护工作。2011/06 - 2012/11 衡阳市教育培训学校 | | 销售主管 行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月工作描述:为学校制定招生计划,带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告,入户拜访宣传)开展招生工作,定期到中小学校门口驻点宣传,联系各学校任课老师开展招生工作。项目经验教育经历2007/09 -2011/06 在校学习情况曾获 院校级三等奖 在校实践经验2008/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员,在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报*2009-2010年学生英语报衡阳地区区域经理,负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报,团队培训,团队维护,最后指导团队销售。*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司招生代理负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作,制订季度招生计划,实行电话营销,接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。培训经历 证书语言能力英语:读写能力良好 | 听说能力良好企业合同管理制度一、 合同管理总账1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,维护企业合法权益,提高经济效益、根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定,结合公司的实际情况,制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等,包括但不限于买卖合同,借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事,预防为主,层层把关,跟踪监督,及时调整,维护企业合法权益的原则。4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员,应当为公司保守商业秘密。二、 合同管理职责1、企业合同管理部门的主要管理职责(1)认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例,依法保护本企业的合法权益。(2)制定、修订本公司合同管理制度、办法,组织实施合同管理工作。(3)审查合同,防止不完善或不合法的合同出现。(4)协助合同承办人员依法签订合同,参与重大合同的谈判与签订。(5)做好合同统计、归档、保管工作。(6)监督、检查本公司合同签订、履行情况。(7)代表本公司处理与外单位的合同纠纷。(8)按期统计,汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等,并及时向公司领导汇报。2、采购、销售部门的主要职责(1)依法签订、变更、解除本部门的合同。(2)严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。(3)对所签合同认真执行,并定期自查合同履行情况。(4)在合同履行过程中,加强与其它各有关部门联系,发生问题及时向领导汇报。(5)合同原件交与合同管理部门,本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。3、财务部门的主要职责(1)加强与采购、销售等有关部门的,及时通报合同履行中的应收应付情况。(2)财务部见合同付款,做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议,妥善保管收、付凭证。(3)配合销售部做好合同管理工作。三、合同审签管理(1)公司对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行,未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。(2)除及时清结者外,合同应当采用书面形式,合同文本应当采用统一的合同示范文本,合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。(3)合同按种类统一编号。(4)合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹清晰,条款完整,内容具体,用语准确,无歧义。(5)订立合同必须完备合同条款,合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量,价款和付款方式,履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。(6)对外签订合同,要明确选择纠纷管辖地。(7)法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。(8)签订合同,应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章,单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序(1)签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件,并加盖该公司公章。(2)签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。(3)签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。(4)签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。(5)合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案,作为财务部门收付款物的依据。五、合同履行、变更和解除1、合同履约管理(1)法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。(2)在履行合同过程中,根据情况的变化,应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题,合同承办人及时处理,必要时经单位负责人同意,可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。(3)接收标的必须经过严格的验收程序,对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。(4)合同结算必须通过本单位财务部门进行,对合法有效的合同,财务部门必须在合同约定的期限内结算,对未经合法授权或超权限签订的合同,财务部门有权拒绝结算。(5)凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况,除妥善保存有关收付 凭证外,还要做好履约记录。2、合同的变更和解除(1)对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时,必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。(2)我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时,应当及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,减少损失。(3)发现对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施,收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据,及时向公司报告。(4)我方当事人因故变更或解除合同,应当及时以书面形式通知对方当事人,说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限,尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。六、合同纠纷处理1、合同纠纷管理(1)为解决合同纠纷所采取的各项措施,必须在法定的诉讼时效和期间内进行。(2)发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时,应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。(3)合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。(4)合同纠纷发生后,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。(5)合同发生纠纷后,需要委托代理人参加诉讼活动的,应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。(6)解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书仲裁书、裁

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