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文档简介
泓域咨询MACRO/ ABS管项目立项备案简介ABS管项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51932.62平方米(折合约77.86亩),其中:净用地面积51932.62平方米(红线范围折合约77.86亩)。项目规划总建筑面积68551.06平方米,其中:规划建设主体工程42305.33平方米,计容建筑面积68551.06平方米;预计建筑工程投资5655.59万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为ABS管,根据市场情况,预计年产值39744.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14642.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5655.595406.81188.0614642.351.1工程费用万元5655.595406.8127825.901.1.1建筑工程费用万元5655.595655.5927.63%1.1.2设备购置及安装费万元5406.815406.8126.41%1.2工程建设其他费用万元3579.953579.9517.49%1.2.1无形资产万元2036.412036.411.3预备费万元1543.541543.541.3.1基本预备费万元788.62788.621.3.2涨价预备费万元754.92754.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元14642.3514642.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5828.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27825.9011482.5320449.3227825.9027825.9027825.901.1应收账款万元8347.773339.115843.448347.778347.778347.771.2存货万元12521.665008.668765.1612521.6612521.6612521.661.2.1原辅材料万元3756.501502.602629.553756.503756.503756.501.2.2燃料动力万元187.8275.13131.48187.82187.82187.821.2.3在产品万元5759.962303.994031.975759.965759.965759.961.2.4产成品万元2817.371126.951972.162817.372817.372817.371.3现金万元6956.482782.594869.536956.486956.486956.482流动负债万元21997.148798.8615398.0021997.1421997.1421997.142.1应付账款万元21997.148798.8615398.0021997.1421997.1421997.143流动资金万元5828.762331.504080.135828.765828.765828.764铺底流动资金万元1942.90777.171360.041942.901942.901942.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20471.11万元,其中:固定资产投资14642.35万元,占项目总投资的71.53%;流动资金5828.76万元,占项目总投资的28.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5655.59万元,占项目总投资的27.63%;设备购置费5406.81万元,占项目总投资的26.41%;其它投资3579.95万元,占项目总投资的17.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14642.35+5828.76=20471.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20471.11139.81%139.81%100.00%2项目建设投资万元14642.35100.00%100.00%71.53%2.1工程费用万元11062.4075.55%75.55%54.04%2.1.1建筑工程费万元5655.5938.62%38.62%27.63%2.1.2设备购置及安装费万元5406.8136.93%36.93%26.41%2.2工程建设其他费用万元2036.4113.91%13.91%9.95%2.2.1无形资产万元2036.4113.91%13.91%9.95%2.3预备费万元1543.5410.54%10.54%7.54%2.3.1基本预备费万元788.625.39%5.39%3.85%2.3.2涨价预备费万元754.925.16%5.16%3.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14642.35100.00%100.00%71.53%5建设期间费用万元6流动资金万元5828.7639.81%39.81%28.47%7铺底流动资金万元1942.9213.27%13.27%9.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.26%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度188.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18453.6418453.6442305.3342305.333839.301.1主要生产车间11072.1811072.1825383.2025383.202380.371.2辅助生产车间5905.165905.1613537.7113537.711228.581.3其他生产车间1476.291476.292453.712453.71230.362仓储工程3915.203915.2017059.7217059.721125.972.1成品贮存978.80978.804264.934264.93281.492.2原料仓储2035.902035.908871.058871.05585.502.3辅助材料仓库900.50900.503923.743923.74258.973供配电工程208.81208.81208.81208.8115.503.1供配电室208.81208.81208.81208.8115.504给排水工程240.13240.13240.13240.1313.874.1给排水240.13240.13240.13240.1313.875服务性工程2479.632479.632479.632479.63163.665.1办公用房1116.431116.431116.431116.4374.335.2生活服务1363.201363.201363.201363.2089.086消防及环保工程699.52699.52699.52699.5251.946.1消防环保工程699.52699.52699.52699.5251.947项目总图工程104.41104.41104.41104.41372.027.1场地及道路硬化7104.421340.941340.947.2场区围墙1340.947104.427104.427.3安全保卫室104.41104.41104.41104.418绿化工程2095.1973.33合计26101.3368551.0668551.065655.59(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费5406.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量706419.61千瓦时,折合86.82吨标准煤。2、项目年总用水量17589.40立方米,折合1.50吨标准煤。3、“ABS管项目投资建设项目”,年用电量706419.61千瓦时,年总用水量17589.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.32吨标准煤/年。达产年综合节能量34.35吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“ABS管项目”主要从事ABS管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性ABS管项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环
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