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泓域咨询MACRO/ 冷镦钢丝项目立项备案简介冷镦钢丝项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16801.73平方米(折合约25.19亩),其中:净用地面积16801.73平方米(红线范围折合约25.19亩)。项目规划总建筑面积20162.08平方米,其中:规划建设主体工程16028.73平方米,计容建筑面积20162.08平方米;预计建筑工程投资1666.41万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为冷镦钢丝,根据市场情况,预计年产值14103.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4934.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1666.411878.26195.894934.471.1工程费用万元1666.411878.269272.251.1.1建筑工程费用万元1666.411666.4124.14%1.1.2设备购置及安装费万元1878.261878.2627.21%1.2工程建设其他费用万元1389.801389.8020.14%1.2.1无形资产万元707.18707.181.3预备费万元682.62682.621.3.1基本预备费万元305.80305.801.3.2涨价预备费万元376.82376.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元4934.474934.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1967.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9272.254983.116983.269272.259272.259272.251.1应收账款万元2781.671251.752225.342781.672781.672781.671.2存货万元4172.511877.633338.014172.514172.514172.511.2.1原辅材料万元1251.75563.291001.401251.751251.751251.751.2.2燃料动力万元62.5928.1650.0762.5962.5962.591.2.3在产品万元1919.35863.711535.481919.351919.351919.351.2.4产成品万元938.81422.47751.05938.81938.81938.811.3现金万元2318.061043.131854.452318.062318.062318.062流动负债万元7304.873287.195843.907304.877304.877304.872.1应付账款万元7304.873287.195843.907304.877304.877304.873流动资金万元1967.38885.321573.901967.381967.381967.384铺底流动资金万元655.79295.11524.63655.79655.79655.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6901.85万元,其中:固定资产投资4934.47万元,占项目总投资的71.49%;流动资金1967.38万元,占项目总投资的28.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1666.41万元,占项目总投资的24.14%;设备购置费1878.26万元,占项目总投资的27.21%;其它投资1389.80万元,占项目总投资的20.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4934.47+1967.38=6901.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6901.85139.87%139.87%100.00%2项目建设投资万元4934.47100.00%100.00%71.49%2.1工程费用万元3544.6771.83%71.83%51.36%2.1.1建筑工程费万元1666.4133.77%33.77%24.14%2.1.2设备购置及安装费万元1878.2638.06%38.06%27.21%2.2工程建设其他费用万元707.1814.33%14.33%10.25%2.2.1无形资产万元707.1814.33%14.33%10.25%2.3预备费万元682.6213.83%13.83%9.89%2.3.1基本预备费万元305.806.20%6.20%4.43%2.3.2涨价预备费万元376.827.64%7.64%5.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4934.47100.00%100.00%71.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1967.3839.87%39.87%28.51%7铺底流动资金万元655.7913.29%13.29%9.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.51%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度195.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6118.786118.7816028.7316028.731457.261.1主要生产车间3671.273671.279617.249617.24903.501.2辅助生产车间1958.011958.015129.195129.19466.321.3其他生产车间489.50489.50929.67929.6787.442仓储工程1298.191298.192686.682686.68177.642.1成品贮存324.55324.55671.67671.6744.412.2原料仓储675.06675.061397.071397.0792.372.3辅助材料仓库298.58298.58617.94617.9440.863供配电工程69.2469.2469.2469.245.153.1供配电室69.2469.2469.2469.245.154给排水工程79.6279.6279.6279.624.614.1给排水79.6279.6279.6279.624.615服务性工程822.18822.18822.18822.1854.365.1办公用房378.02378.02378.02378.0232.305.2生活服务444.16444.16444.16444.1630.346消防及环保工程231.94231.94231.94231.9417.256.1消防环保工程231.94231.94231.94231.9417.257项目总图工程34.6234.6234.6234.62-78.597.1场地及道路硬化2246.87420.97420.977.2场区围墙420.972246.872246.877.3安全保卫室34.6234.6234.6234.628绿化工程820.9828.73合计8654.5720162.0820162.081666.41(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1878.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量1185421.25千瓦时,折合145.69吨标准煤。2、项目年总用水量7626.28立方米,折合0.65吨标准煤。3、“冷镦钢丝项目投资建设项目”,年用电量1185421.25千瓦时,年总用水量7626.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.34吨标准煤/年。达产年综合节能量59.77吨标准煤/年,项目总节能率24.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“冷镦钢丝项目”主要从事冷镦钢丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性冷镦钢丝项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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