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文档简介
07级财务管理专业论文选题每位老师可选13-14人。选题可以是同学自己选题与指定选题相结合。资本结构与收益关系研究; 财务风险评价体系; 企业投资结构研究; 会计电算化系统的安全性分析1、财务质量2、盈余管理3、会计准则4、股利分配5、财务预警1.关于财务会计与税务会计确认计量,2. 关于财务会计中不确定性问题3. 关于公平会计信息披露研究;4. 关于财务风险分析与控制5. 关于公允价值计量与会计稳健性的关系,6.关于公允价值与会计收益质量相关性7.关于环境成本会计问题,8.关于OTC公司会计信息披露机制9.关于财务报表重大错报风险与审计定价,10.关于财务报告舞弊识别的实证研究11. 关于独立审计信用监管机制问题1、上市公司资本结构分析及其影响因素相关研究2、上市公司股利政策影响因素相关研究3、企业融资成本相关研究4、企业并购相关研究5、企业集团财务管理相关研究6、企业风险控制相关研究7、 风险导向下的企业存货内部控制相关研究1. 资本结构、融资方式;2. 股权结构、股利分配;3. 盈余质量、4. 财务预警、财务风险管理;5. 财务报表分析;6. 社会责任会计披露;7. 成本控制和管理8. 企业价值评估、企业绩效评估1、中小企业融资问题与对策; 2、商业银行风险管理; 3、企业财务危机及财务预警机制管理;4、家庭理财管理;5、信用卡风险管理及防范机制;6、商业银行信贷行为如何配合低碳经济发展;7、经济转型背景下的企业薪酬管理;8、海外市场开拓中的企业财务战略研究;9、转型经济中企业财务管理人才的培养问题研究(需要调研);10、地方高校财务管理人才培养如何服务地方经济转型问题研究(需要调研);11、商业银行金融创新研究;12、中小企业财务战略研究;13、民营企业的财务治理机制研究。1财务预警体系(方法)研究;2、某地区中小企业融资现状(调研);3、某地区上市公司盈余质量评价;4、股利分配政策影响因素分析;5、某群体理财现状(调研);6、某类型企业税收筹划实证研究;7、某类型上市公司融资结构实证分析;8、公司价值评估以某公司为例;9、财务风险战略分析以某企业为例;10、企业内部控制问题的实证分析;11、服务外包的会计核算问题研究;12、文化产业会计核算研究。八、贺武一、会计部分:1.关于会计政策选择的探讨2.论会计政策的变更3.关于法定财产重估增值的探讨4.关于或有事项的研究5.上市公司信息披露问题6.关于合并会计报表问题7.企业并购会计8.债务重组会计9.会计准则和制度的经济后果10.试论我国注册会计师制度面临的问题及对策11. 关于期货会计的探讨12. 非货币交易会计问题13. 现代企业治理机制下的内部控制制度14. 资产减值会计问题15. 现金流量表的财务分析方法16. 会计报表附注与表外信息问题17. 企业长期投资决策与分析18. 企业偿债能力分析19. 企业资产管理能力分析20. 企业盈利能力分析二、财务管理部分财务管理方面(含财务管理、管理会计)1管理层收购问题探讨2MBO对财务的影响与信息披露3论杠杆收购4财务风险的分析与防范5投资组合理论与财务风险的防范6代理人理论与财务监督7金融市场与企业筹资8市场经济条件下企业筹资渠道9中西方企业融资结构比较10论我国的融资租赁11企业绩效评价指标的研究12企业资本结构优化研究13上市公司盈利质量研究14负债经营的有关问题研究15股利分配政策研究16企业并购的财务效应分析17独立董事的独立性研究18知识经济时代下的企业财务管理19现代企业财务目标的选择20中小企业财务管理存在的问题及对策21中小企业融资问题研究22中国民营企业融资模式上市公司并购23债转股问题研究24公司财务战略研究25财务公司营运策略研究26资本经营若干思考27风险投资运作与管理28论风险投资的运作机制29企业资产重组中的财务问题研究30资产重组的管理会计问题研究31企业兼并中的财务决策32企业并购的筹资与支付方式选择研究33战略(机构)投资者与公司治理34股票期权问题的研究35我国上市公司治理结构与融资问题研究36股权结构与公司治理37经济价值增加值(EVA)企业业绩评价新指标三、审计与会计制度设计部分1 关于内部审计的独立性问题的探讨2 论市场经济下审计的职能与作用3 论审计在宏观经济调控中的地位与作用4 论审计目标与审计证据的获取5 论审计与经济监督系统6 论我国审计组织体系的健全与发展7 论我国审计体制的改革与完善8 论审计的法制化、规范化建设9 论审计执法与处罚力度的强化10 论审计风险及其防范11 企业对外担保内部会计制度构建12 论经济效益审计13 论国有资产保值增值审计14 论现代企业制度下的内部审计15 论会计报表及附注的设计16 独立审计风险问题探讨17 对资产评估中有关问题的探讨18 审计工作策略探讨19 论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)20 论审计方式方法体系的完善21 论企业集团内部审计制度的构建22 论注册会计师的法律责任23 论审计工作质量的控制与考核24 论我国审计准则体系的完善25 论我国注册会计师审计制度的发展与完善26 论企业内部审计建设27 独立审计准则研究(可选一个准则进行研究)28 某一企业会计制度设计1、我国会计制度与国际会计制度比较研究2、我国会计准则执行的影响因素研究3、资源税制度设计研究4、节能减排税收政策研究5、促进资源节约型、环境友好型社会建设的税制改革研究6、创新型城市评价标准与指标体系研究7、我国债券市场制度创新发展研究8、中国股票市场制度创新研究9、区域产权交易市场发展研究10、中国创业投资发展研究1
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