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文档简介

T6总账操作流程1. 填制凭证仓库单据,出纳管理,固定资产的凭证由系统制单生成手工填制凭证 增加, 录入完成后保存就可以了注意:“=”自动取对方科目金额,快速借贷平衡;“-” 红字录入;“空格” 借贷对换; 凭证删除:先找出要删除的凭证,在制单作废/恢复,再在制单整理凭证中删除; 注意:凭证删除只能对未审核的凭证进行删除,已记账的,已审核的需取消记账,弃审;2. 审核凭证记账前需对当月所有的凭证进行审核,凭证审核可以填制凭证时单张审核,也可在审核凭证中批量审核;白色的是没审核的,双击打开其中一张,进行入审核凭证 审核成批审核凭证 或成批弃审凭证注意:审核凭证与填制凭证不能同一个操作账号,谁审核的需由谁弃审;3. 记账当本月的所有凭证填制完成,并且全部审核,可以进行记账 注意:正常发生的凭证要先记账完成后才能做期间损益结转4. 期未结转正常用凭证记账完成后,在期未-转账生成 选择期间损益结转注意:期间损益结转后会生成一张凭证,需重审核后记账这张凭证; 5. 结账 本月所有凭证(包括期间损益结转)都记完账,生成报表检查无误后需对本月进行结账;6. 反结账及恢复记账 暗键: shift+ctrl+f6 输入账套主管密码 确认后完成反结账恢复记账 在对账显示界面中,选恢复记账的月份,按CTRL+H激活恢复记账按键选择

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