需求管理与生产计划ppt课件.ppt_第1页
需求管理与生产计划ppt课件.ppt_第2页
需求管理与生产计划ppt课件.ppt_第3页
需求管理与生产计划ppt课件.ppt_第4页
需求管理与生产计划ppt课件.ppt_第5页
已阅读5页,还剩73页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第6章需求管理与生产计划 1 6 1生产的计划与控制系统构成 2 6 2需求管理的含义 一需求管理的含义所谓需求管理 是对包括预测 接受定货决策 交货期设置 用户订货 服务 物流管理及其他与用户交往活动的总称 需求管理是将市场上 企业外部 的需求信息转化为企业生产系统所能接受的特定信息 是生产系统的计划与控制的出发点和依据 3 二需求的类型 DemandManagement 4 1 需求管理的意义需求管理的工作做好了 企业可以从中得到许多好处 尤其是与生产管理相关的问题 可以较好地使用和控制生产能力 可以恰如其分地设置用户的交货期 得用户的信任 可以改进物流的运输和库存 等等 三需求管理的内容和方法 5 2 不同生产类型下的需求管理需求管理与MPS 主生产计划 之间的交往非常频繁 内容非常详细 需求管理的任务之一 就是把每天的用户订单处理成MPS MTS是考虑库存的变化而不是根据与用户签定的销售合同 MPS的任务是通过补充消耗掉的库存来满足需求 需求管理的预测职能在MTS环境下可以发挥很好的作用 ATO Assembly to order 考虑短期内的订单 转换为对零部件的相关需求 按订单的交货期下达装配生产计划 MTO很难通过预测获得需求信息 6 6 3需求预测 DemandForecasting 一预测的概念与分类预测是对未来事件发展的预计与推测 预测的种类社会预测 经济预测 技术预测 企业预测 Businessforecasting 预测的作用 7 二预测方法1 定量预测方法 qualitativemethod 时间序列预测模型 因果关系预测模型3 定性预测方法 qualitativemethod 基于主观判断的预测方法 Delphimethod 专家调查法 ExecutiveOpinions 主管人员意见法 SalesForceComposite 销售人员意见汇集法 CustomerSurveys 用户意见调查法 8 定量预测方法 quantitativemethod 时间序列预测模型 Forecastingbasedontimeseriesdata T时间 平均值 趋势值 季节值 销售量 时间序列模型的重点 趋势值和季节值 9 选择预测方法和模型的要求 预测的响应性指迅速反映需求变化的能力 适用于受随机因素影响小的预测问题预测的稳定性指抗拒随机干扰 反应稳定需求的能力 适用于受随机因素影响大的预测问题 10 1 移动平均值 MovingAverage 简单移动平均 SimpleMovingAverage 式中 i Age ofthedata n numberofperiodinmovingaverage Ai Actualvaluein age i 11 例子 问题 计算4周和6周简单移动平均预测的大小 12 计算移动平均预测值 F4 720 678 650 3 682 67 F7 920 859 785 720 678 650 6 768 67 13 n的大小的选择与预测者要求的适应性有关 如果管理者追求稳定性 n的值应该选择大一些 如果管理着的目标是体现响应性 则n应选择小一点 14 2 加权移动平均 实际需求的权系数 若对最近的数据赋予较大的权重 则预测数据与实际的差别比简单移动平均法的结果要小 近期数据的权重越大 则预测的稳定性就越差 响应性就越好 15 3 指数平滑法 Exponentialsmoothing 一次值数平滑法 是另一种形式的加权移动平均 Ft 第t期的预测值 Ft 1 第t 1期的预测值 At 1 第t 1期的实际值 平滑指数 例如 上期预测值可卖出42个产品 实际卖出40个 取 0 10 则下一期的预测值为 16 用一次指数平滑法 当平滑系数a 0 10anda 0 60时分别对每周的需求进行预测AssumeF1 D1 17 需求预测值对比 18 预测的关键是选择 的大小 如管理者追求稳定性 的值应该选择小一些 如果管理着的目标是体现响应性 则应选择大一点的 19 4 时间分解预测模型 解决季节性预测问题 Seasonalvariations 常用季节性预测模型加法模型 AdditiveModel 乘法模型 Multiplicativemodel 基于乘法模型的预测方法 20 时间序列分解模型计算示例 有一个公司记录了1997和1998两年的销售数据 见下表 请根据这些数据预测1999年的销售情况 4 季节性预测模型产品随季节波动大时 就不宜采用各种平均计算方法来进行预测 21 Step1 求出趋势值的直线方程 用最小二乘法 求出 Tt 170 55 t 22 Step2 计算季节因子 1999年1季度 170 55 9 1 25 831 23 Step3 计算1999年的预测值2季度 170 55 10 0 78 5623季度 170 55 11 0 69 534季度 170 55 12 1 25 1038 24 预测误差 预测误差的度量 Measurementofforecasterror 预测误差是指预测值与实际值之间的偏差 其计算方法是 平均绝对偏差 平均绝对误差 均方差 平均预测误差 MAE和MSE用于度量预测误差的大小MFE用于度量预测的无偏性 25 6 4生产能力 一生产能力 outputrate 是指一个设施的最大产出率 26 二企业的生产能力 广义上是指人员能力 设备能力和管理能力的总和 狭义上是指人员能力和设备能力 在资本集约度较高的制造业企业中 尤其是指设备能力 工业企业的生产能力可定义为 企业的固定资产在一定时期内 在正常的技术组织条件下 经过综合平衡后所能生产一定种类产品的产出量 27 三生产能力的类别 设计的生产能力查定的生产能力现有的生产能力 建厂或扩建后应该达到的最大年产量 原设计能力已不能反映实际情况 重新调查核实的生产能力 计划年度实际可达到的生产能力 是编制年度生产计划的依据 28 四生产能力的度量投入度量产出度量 29 五生产能力的表示 measuresofcapacity 具体产品表示法代表产品表示法假定产品表示法 30 生产运作的表示具体产品代表产品 结构与工艺有代表性 且产量与劳动量乘积最大的产品 假定产品 在多品种生产企业里 产品的结构 工艺 劳动量差别很大 难以确定代表产品 这时可采用假定产品 假定产品是按各种具体产品工作量比重构成的一种实际上不存在的产品 假定产品的工时定额 31 例 设有A B C和D4种产品 其计划年产量和各产品的单位产品台时定额如表所示 1 现在选一个代表产品 将各产品的计划年产量折算成代表产品产量 2 折合成假定产品的产量 A 50 20 40 25 台 B 100 30 40 75 台 D 25 80 40 50 台 四种产品共300台 折算成代表产品 25 75 125 50 275台 32 2 首先 计算假定产品的台时定额 ta 50 20 100 30 125 40 25 80 300 36 67 台时 然后 将各产品的计划产量折合成假定产品的产量 A 50 20 36 67 27B 100 30 36 67 82C 125 40 36 67 136D 25 80 36 67 55按假定产品得出的产品年产量为27 82 136 55 300 33 6 5生产计划概论 一 生产计划的分类 层次性 时间性高层战略层生产计划 长期 3 5年 组织中层战术层生产计划 中期 1年左右 基层作业层生产计划 短期 月 周 日 厂级生产计划 产品级生产计划对象车间级生产计划 零件级生产计划班组级生产计划 工序级生产计划 34 销售计划 产品计划和预算 制定雇员 库存 转包策略 分析生产作业计划 工作分配 订货 工作排程 调度 35 工业企业生产计划体系 细能力需求计划 长期计划 36 二制造企业的主要生产计划 Aggregateplanning Masterproductionschedule MPS materialsrequirementplanning MRP 综合计划 总体生产计划 主生产计划 产品出产进度计划 物料需求计划 37 1 综合生产计划综合计划 或称总体生产计划 一般是一个中长期生产计划 是对未来较长时期内企业的不同产品系列所做的楷括性安排 综合计划内容 产品 时间 人员 2 主生产计划 MPS 主生产计划 根据库存和可用人力工时 确定每一个具体的最终产品在每一具体时间段内的生产数量 主生产计划是综合计划的具体细分 在制定综合计划时 一般只考虑总的数量 而不考虑现有库存量 这是分解计划与总体计划的主要区别 38 MPS将综合计划 年度计划 进一步细化和落实 主生产计划 部分 年度生产计划 时间栅格 39 3 物料需求计划 MRP 根据主生产计划计算最终产品所需的全部物料的数量和供应时间 40 6 6制定综合生产计划的技术和方法 一 综合计划的核心需求和生产能力的平衡 DemandandCapacity 生产任务和生产能力的平衡 41 生产能力与生产任务的平衡产量平衡时间平衡 时间 季度 50000 42 二 综合生产计划的主要任务 综合生产计划的主要任务 满足顾客需求 对综合生产计划来说主要是预测的需求 维持期末库存的合理水平 使总成本尽量低 通过合理确定生产率水平和期末库存水平 尽量使生产率保持恒定 用最小的成本 最大限度地满足需求 43 三 生产能力的基本运作策略 跟踪策略 在计划时间内调节生产率或人员水平 使产出跟踪需求 优点 库存投资小 无订单积压 缺点 调整生产速率或人员水平要花费成本 劳资关系疏远 生产率和质量下降 44 三 生产能力的基本运作策略 稳定策略 在计划期内保持生产速率和人员水平不变 使用调节库存或部分开工来适应需求 优点 产出均衡 人员水平稳定 产品质量稳定 缺点 增加库存投资和管理费用 混合策略 综合应用追踪策略和稳定策略 45 1 改变劳动力数量 2 忙时加班 闲时培训 3 利用半时工 4 利用库存调节 5 转包 6 改变 自制还是外购 政策 46 预测需求 预测需求 47 六 需求选择 销售量 时间 月 1 12 12 1 滑雪机引擎 割草机引擎 产品混合 C 48 七 总体计划的制定程序确定每个时期的需求确定每个时期的能力 正常工作时间 加班时间 转包合同 确定企业的库存策略确定正常工作时间 加班时间 转包合同 库存维持费用 缺货等的单位成本 unitcost 制定计划方案并进行成本计算在可行的计划中 选择最令人满意的 否则 重新计算成本 在进行比较分析 49 八 制定总体计划的方法 综合计划的成本 综合计划评价标准 成本最低 50 例 某公司产品的需求量随季节不同而变化 现该公司准备编制今后六个月的生产计划 对今后六个月的需求预测及每月工作天数见下表 其它数据如下 产品的材料费用为100元 台 库存保管费为1 5元 台 月 缺货损失为5元 台 月 如果想把产品转包一些出去 则转包费用为20元 台 招聘并培训一个工人的费用为200元 人 解聘一个工人的费用为250元 人 该产品的加工时间为5小时 台 正常工作时间内的工时费用为4元 小时 加班时间内的工时费用为6元 小时 生产开始时的期初库存量为400台 另外 由于预测的不确定性高 另考虑有25 的安全库存 1 图表法 51 8000 125 合计 平均需求 64 台 天 52 成本信息 材料费用 100元 台 缺货损失5元 台 期初库存400台 25 的安全库存 成本信息 53 初步生产计划 54 计划方案一 仅改变工人人数 按制度工作时间生产 每个月的投产量等于初步生产计划中安排的出产数量 总费用 5800 7000 160000 172800 55 计划方案二 工人人数不变 假定有40名工人 仅改变库存水平 总费用 1540 948 160000 162488 2 4 56 计划方案三 工人数按需求预测量最小的月份确定后 不再改变 而不足部分采用转包的方式委托生产 850台 6月 5小时 台 125天 8小时 天 25人 总费用 60000 100000 160000 57 2 线性规划法 某产品的需求预测及月工作日 单位人工 时间产量 4件 人 天 58 设 Cp 单位产品费用 Cp 0元 件Cw 单位人工成本 Cw 120元 人 天CH 招聘一个工人的费用 CH 450元 人CL 解聘一个工人的费用 CL 600元 人CI 维持单位产品一个周期的费用 CI 5元 件 周期P 产品产量W 工人数H 招聘人数L 解聘人数I 库存量已知今后六个月的需求 求最优的总体计划 59 模型 MIN 2520 W1 2400 W2 2760 W3 2520 W4 2640 W5 2640 W6 450 H1 H2 H3 H4 H5 H6 600 L1 L2 L3 L4 L5 L6 5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 约束条件 1 生产能力的约束 P1 84 W1 84是1月份一个工人提供的生产量 下同 P2 80 W2 P3 92 W3 P4 84 W4 P5 88 W5 P6 88 W6 21 120 21 4 工资费用 招聘费用 解聘费用 库存费用 60 2 人工能力的约束 W1 35 H1 L1 W2 W1 H2 L2 W3 W2 H3 L3 W4 W3 H4 L4 W5 W4 H5 L5 W6 W5 H6 L6 3 库存平衡约束 I1 P1 2760 I2 I1 P2 3320 I3 I2 P3 3970 I4 I3 P4 3540 I5 I4 P5 3180 I6 I5 P6 2900 4 非负条件的约束 此处略 将上述模型的数据 输入到优化软件中 即可得到最优解 61 最后求得的最优解月份产量库存量招聘人数解聘人数需要工人数12940 000180 000035 0000023232 85792 857145 41071440 4107133877 1431 73214342 1428643540 00042 1428653180 0006 00649436 1363662900 0003 18181832 95455总费用 600191 60元 LINGO 62 练习 某公司将预测的市场需求转化为生产需求 如表1所示 该产品每件的工时为20小时 工人每天工作8小时 招收一个工人的的费用为300元 裁剪一个工人的费用是200元 单位维持库存费用是6元 件月 63 工业企业生产计划体系 细能力需求计划 长期计划 64 6 7主生产计划的制定 一 主生产计划 MasterProductionScheduling 综合计划分解的结果被称为主生产计划 MPS 是要确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内的生产数量 国内企业常称之为产品出产进度计划 输出现有库存主生产计划待分配库存 综合计划 65 二 主生产计划的编制 MPS的处理流程 综合计划 MPS方案 资源约束条件是否满足 批准MPS MRP 是 66 例 根据6 7两个月的用户订货和需求预测的情况 制定出主生产计划 已知期初库存为64 67 1 计算现有库存量 Projectedon handInventory 现有库存 是指每周的需求被满足之后仍有的 可利用的库存量 现有库存量 上期期末库存量 本期需求量 68 2 计算MPS计划出产的数量和时间当现有库存量出现负值时 即作为需要安排新的产品生产的信号 如上表所示 在第3周出现 29 意味着必须新投产产品才能满足需求 于是转入计算MPS的数量与产出时间 见下表 该产品的生产批量为70个 由企业生产方针决定 69 注 MPS的生产批量为70件 形成MPS 70 3 计算待分配库存量 计算思路是 该周的MPS量减去从该周至下一期MP

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论