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文档简介
泓域咨询MACRO/ 射频卡项目立项备案简介射频卡项目立项备案简介一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41914.28平方米(折合约62.84亩),其中:净用地面积41914.28平方米(红线范围折合约62.84亩)。项目规划总建筑面积65805.42平方米,其中:规划建设主体工程52120.81平方米,计容建筑面积65805.42平方米;预计建筑工程投资4990.93万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为射频卡,根据市场情况,预计年产值16330.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10949.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4990.934158.05174.2410949.241.1工程费用万元4990.934158.0511923.941.1.1建筑工程费用万元4990.934990.9339.16%1.1.2设备购置及安装费万元4158.054158.0532.63%1.2工程建设其他费用万元1800.261800.2614.13%1.2.1无形资产万元1064.901064.901.3预备费万元735.36735.361.3.1基本预备费万元337.00337.001.3.2涨价预备费万元398.36398.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10949.2410949.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1795.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11923.946610.489090.4211923.9411923.9411923.941.1应收账款万元3577.182325.172682.893577.183577.183577.181.2存货万元5365.773487.754024.335365.775365.775365.771.2.1原辅材料万元1609.731046.331207.301609.731609.731609.731.2.2燃料动力万元80.4952.3260.3680.4980.4980.491.2.3在产品万元2468.251604.371851.192468.252468.252468.251.2.4产成品万元1207.30784.74905.471207.301207.301207.301.3现金万元2980.991937.642235.742980.992980.992980.992流动负债万元10128.786583.717596.5910128.7810128.7810128.782.1应付账款万元10128.786583.717596.5910128.7810128.7810128.783流动资金万元1795.161166.851346.371795.161795.161795.164铺底流动资金万元598.38388.95448.79598.38598.38598.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12744.40万元,其中:固定资产投资10949.24万元,占项目总投资的85.91%;流动资金1795.16万元,占项目总投资的14.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4990.93万元,占项目总投资的39.16%;设备购置费4158.05万元,占项目总投资的32.63%;其它投资1800.26万元,占项目总投资的14.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10949.24+1795.16=12744.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12744.40116.40%116.40%100.00%2项目建设投资万元10949.24100.00%100.00%85.91%2.1工程费用万元9148.9883.56%83.56%71.79%2.1.1建筑工程费万元4990.9345.58%45.58%39.16%2.1.2设备购置及安装费万元4158.0537.98%37.98%32.63%2.2工程建设其他费用万元1064.909.73%9.73%8.36%2.2.1无形资产万元1064.909.73%9.73%8.36%2.3预备费万元735.366.72%6.72%5.77%2.3.1基本预备费万元337.003.08%3.08%2.64%2.3.2涨价预备费万元398.363.64%3.64%3.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10949.24100.00%100.00%85.91%5建设期间费用万元6流动资金万元1795.1616.40%16.40%14.09%7铺底流动资金万元598.395.47%5.47%4.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.49%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度174.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22073.9222073.9252120.8152120.814348.341.1主要生产车间13244.3513244.3531272.4931272.492695.971.2辅助生产车间7063.657063.6516678.6616678.661391.471.3其他生产车间1765.911765.913023.013023.01260.902仓储工程4683.294683.298895.008895.00539.702.1成品贮存1170.821170.822223.752223.75134.932.2原料仓储2435.312435.314625.404625.40280.642.3辅助材料仓库1077.161077.162045.852045.85124.133供配电工程249.78249.78249.78249.7817.053.1供配电室249.78249.78249.78249.7817.054给排水工程287.24287.24287.24287.2415.254.1给排水287.24287.24287.24287.2415.255服务性工程2966.092966.092966.092966.09179.975.1办公用房1566.451566.451566.451566.4576.305.2生活服务1399.641399.641399.641399.6480.656消防及环保工程836.75836.75836.75836.7557.126.1消防环保工程836.75836.75836.75836.7557.127项目总图工程124.89124.89124.89124.89-293.327.1场地及道路硬化8457.051301.281301.287.2场区围墙1301.288457.058457.057.3安全保卫室124.89124.89124.89124.898绿化工程3623.57126.82合计31221.9565805.4265805.424990.93(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费4158.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量585509.74千瓦时,折合71.96吨标准煤。2、项目年总用水量12240.14立方米,折合1.05吨标准煤。3、“射频卡项目投资建设项目”,年用电量585509.74千瓦时,年总用水量12240.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.01吨标准煤/年。达产年综合节能量24.34吨标准煤/年,项目总节能率28.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“射频卡项目”主要从事射频卡项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性射频卡项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因
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