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文档简介
质量管理部质量方针目标检查考核表 检查日期: 分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门检查人药品质量档案、重点养护品种及建立档案15建立药品质量档案 个,重点养护品种 个,档案建立符合规定。现场查档案记录合格15质量管理部质量管理制度检查、考核与GSP内部评审15质量管理制度检查、考核与GSP内部评审按规定进行,符合规定。现场查档案记录合格15质量管理部年度内部培训与员工健康体检及档案建立10按计划完成企业内部培训以及从业人员健康体检,并建立了档案。 现场查档案记录合格10质量管理部对不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录10对不合格药品进行了确认、报告,对报损药品定期组织销毁,有完善的手续和记录。现场查档案记录合格10质量管理部分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门检查人参与采购部购进计划的制定。会同采购部对供货单位的进货质量进行评审,并有记录,有报告。151、对采购计划实施了监管。2、 供货单位的进货质量已完成评审工作。 现场查档案记录合格15质量管理部依据药品经营质量管理制度及程序做好质量管理的日常工作及验收工作。151、验收员能够做到对药品进行逐批验收,电子监管码赋码药品核注核销按规定程序上传。2、药品养护温湿度记录、设施设备使用记录、设施设备维护维修记录、重点药品养护记录及档案、3养护记录、养护质量分析等档案、记录符合规定现场查档案记录合格15质量管理部收集各类质量信息,对信息进行分析,传递,汇总。对销售部收集的不良反应信息进行报告,汇总。101、收集了质量信息,对信息进行分析,传递、汇总开展了工作。现场查档案记录合格5质量管理部供货方和销售方资料更新10供货方资料更新符合规定;部分销售方资料不完善,质量管理部已拟草了销售客户资料索取目录,责成销售部索取。现场查档案记录销售部客户资料索取缓慢5质量管理部 储运部质量方针目标检查考核表 检查日期: 分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人本部门岗位培训管理10入库储存、养护、出库复核操作复核规定现场检查合格10储运部执行药品分类分区存放,分开堆码,五距规范10药品分类分区存放,分开堆码,五距规范现场检查合格10储运部做好药品的储存养护工作,并有记录15在库药品定期养护,并有记录现场检查合格15储运部严格把好药品入库关,药品入库前应检查商品的外观质量,包装质量及各类标识是否符合规定,发现问题及时与质量管理部联系处理15库存商品的外观质量,包装质量及各类标识符合规定。现场检查合格15储运部分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人严格执行药品出库复核管理制度发现问题应暂停发货,并报告质量管理部门进行处理15药品出库复核做到“四不出库”以及电子监管码赋码药品核注核销符合规定现场检查合格15储运部加强药品效期管理,对于近效期产品应悬挂警示标识,每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作。药品出库严格按照“先产先出,近期先出,按批号发货”的原则。15按照药品效期管理,对于近效期产品悬挂警示标识,每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药品报损工作。药品出库严格按照出库单“按批号发货”的原则。现场检查合格15储运部根据公司年度培训计划及体检计划,组织本部门员工参加培训及健康检查10组织本部门员工参加了公司培训,参加了公司组织的体检。查记录现场提问合格10储运部储存硬件维修维护检查和报告10储存硬件维修维护检查,空调进行了维护。现场检查合格10储运部 采购部质量方针目标检查考核表 检查日期: 分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人坚持“质量第一”的原则,对所购进渠道的合法性,供货企业销售员的合法资格及购进药品质量负责。认真做好首营企业和首营品种的资料索取、更新及填报工作30对所购进渠道的合法性,供货企业销售员的合法资格及购进药品质量进行了初步审核。索取了首营企业和首营品种的资料交质量管理部审核,部分过期资质未进行更新。现场查档案记录不合格15采购部坚持以销定进,加快库存周转,减少积压。控制因药品过期失效造成的经济损失20基本能按照以销定进的原则采购现场查计算机软件信息和档案记录不合格0采购部协助质量管理部做好不符合规定药品的查询,退换货处理工作;协同质量管理部对购进药品进行质量评审20配合质量管理部开展了质量异常查询工作已完成供货单位的进货质量评审工作。现场查计算机软件信息和档案记录合格20采购部分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人每半年制定药品购进计划,计划的制定并有质量管理部门的参与15每半制定了采购计划,并有质量管理员参与 现场查档案记录合格15采购部根据公司年度培训计划及健康体检计划,组织本部门员工参加培训及健康健康检查15组织本部门员工参加了公司培训,参加了公司组织的体检。现场查档案记录合格15采购部 销售部质量方针目标检查考核表 检查日期: 分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人索取购货单位的合法资质,对其合法性进行确认,保证销售流向真实合法30由于到期换证,部分医疗机构资质尚未索取更新现场查档案记录不合格0销售部保证销售流向真实合法20对含麻黄碱复方制剂的销售,未索取到货回执及授权书和购货方采购员身份证复印件现场查档案记录不合格0销售部做好售后服务工作,认真处理用户投诉,并将药品质量反馈给质量管理部门及采购部门10未出现客户投诉现场查档案记录合格10销售部分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人收集公司所售出药品的不良反应信息,并报告质量管理部门10没有药品不良反应信息现场查档案记录合格10销售部根据公司年度培训计划及体检计划,组织本部门员工参加培训及身体健康检查10组织本部门员工参加了公司培训,参加了公司组织的体检现场查档案记录合格10销售部做好基本药物药品配送工作20采购金额:38377.46元配送金额:18049.64元配送率:47.03%到货金额:12538.74元到货率:32.67%不合格0销售部 财务部质量方针目标检查考核表 检查日期: 分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人审核购货单位发票上的名称及金额、品名与付款流向及金额、品名一致性,做到票、账、货、款一致、40每笔付款均有审核。随机抽取5张单据,能够严格按制度及程序办理结算手续。现场查档案记录合格40财务部对供方提供的票据,核对单位名称,药品名称,数量,金额是否与验收入库单的内容一致30对供方提供的票据,单位名称,药品名称,数量,金额是否与验收入库单的内容一致。随机抽查了5张入库验收单经核对符合规定现场查档案记录合格30财务部对已办理入库手续,但税票未及时到的情况,督促业务员及时索票。30对已办理入库手续,但税票未及时到的情况,督促业务员及时索票。现场查档案记录合格30财务部 行政部质量方针目标检查考核表 检查日期: 分解目标内容标准分目标实施情况检查方法考核结果得分责任部门或责任人检查人做好公司各类文件的管理、分发、归档、收回工作。20公司各类文件均归档有序现场查档案记录合格20行政部根据公司需要,搞好员工的招聘和管理工作20根据公司需要,进行空缺岗位人员的招聘和管理工作及档案建立符合规定现场查档
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