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泓域咨询MACRO/ 动力锂电池项目简介及立项备案申请动力锂电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着国际石油价格上扬及各国对于环保问题的逐渐重视,新能源汽车逐渐成为世界汽车产业的发展趋势。政策倾斜力度增加、大型车企抢滩布局、消费者环保意识的不断增强,导致了我国新能源汽车市场迅速扩张。近年来更是产销两旺,2017年全年新能源汽车累计生产794万辆,销售772万辆,比上年同期分别增长538和533,20142017产量复合增长率达104。国家“十三五”规划提出,截止2020年新能源汽车销量将达200万辆;近日中央四部委联合发布电动车免购置税政策延续至2020年,政策的倾斜更加佐证电动车是未来发展主流。预计2018年新能源汽车销量能够突破100万台。国内新能源汽车产销量屡创新高带来动力锂电池行业爆发式增长。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57848.91平方米(折合约86.73亩),其中:净用地面积57848.91平方米(红线范围折合约86.73亩)。项目规划总建筑面积64790.78平方米,其中:规划建设主体工程43260.62平方米,计容建筑面积64790.78平方米;预计建筑工程投资4717.26万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为动力锂电池,根据市场情况,预计年产值23635.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15278.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4717.264468.81176.1615278.361.1工程费用万元4717.264468.8118783.191.1.1建筑工程费用万元4717.264717.2625.95%1.1.2设备购置及安装费万元4468.814468.8124.59%1.2工程建设其他费用万元6092.296092.2933.52%1.2.1无形资产万元3175.403175.401.3预备费万元2916.892916.891.3.1基本预备费万元1451.521451.521.3.2涨价预备费万元1465.371465.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元15278.3615278.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2896.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18783.196335.7412488.8918783.1918783.1918783.191.1应收账款万元5634.962253.984507.975634.965634.965634.961.2存货万元8452.443380.976761.958452.448452.448452.441.2.1原辅材料万元2535.731014.292028.592535.732535.732535.731.2.2燃料动力万元126.7950.71101.43126.79126.79126.791.2.3在产品万元3888.121555.253110.503888.123888.123888.121.2.4产成品万元1901.80760.721521.441901.801901.801901.801.3现金万元4695.801878.323756.644695.804695.804695.802流动负债万元15886.696354.6812709.3515886.6915886.6915886.692.1应付账款万元15886.696354.6812709.3515886.6915886.6915886.693流动资金万元2896.501158.602317.202896.502896.502896.504铺底流动资金万元965.49386.20772.40965.49965.49965.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18174.86万元,其中:固定资产投资15278.36万元,占项目总投资的84.06%;流动资金2896.50万元,占项目总投资的15.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4717.26万元,占项目总投资的25.95%;设备购置费4468.81万元,占项目总投资的24.59%;其它投资6092.29万元,占项目总投资的33.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15278.36+2896.50=18174.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18174.86118.96%118.96%100.00%2项目建设投资万元15278.36100.00%100.00%84.06%2.1工程费用万元9186.0760.12%60.12%50.54%2.1.1建筑工程费万元4717.2630.88%30.88%25.95%2.1.2设备购置及安装费万元4468.8129.25%29.25%24.59%2.2工程建设其他费用万元3175.4020.78%20.78%17.47%2.2.1无形资产万元3175.4020.78%20.78%17.47%2.3预备费万元2916.8919.09%19.09%16.05%2.3.1基本预备费万元1451.529.50%9.50%7.99%2.3.2涨价预备费万元1465.379.59%9.59%8.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15278.36100.00%100.00%84.06%5建设期间费用万元6流动资金万元2896.5018.96%18.96%15.94%7铺底流动资金万元965.506.32%6.32%5.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.65%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度176.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24396.3624396.3643260.6243260.623464.671.1主要生产车间14637.8214637.8225956.3725956.372148.101.2辅助生产车间7806.847806.8413843.4013843.401108.691.3其他生产车间1951.711951.712509.122509.12207.882仓储工程5176.035176.0313994.6013994.60815.132.1成品贮存1294.011294.013498.653498.65203.782.2原料仓储2691.542691.547277.197277.19423.872.3辅助材料仓库1190.491190.493218.763218.76187.483供配电工程276.05276.05276.05276.0518.093.1供配电室276.05276.05276.05276.0518.094给排水工程317.46317.46317.46317.4616.184.1给排水317.46317.46317.46317.4616.185服务性工程3278.153278.153278.153278.15190.945.1办公用房1487.271487.271487.271487.2783.835.2生活服务1790.881790.881790.881790.88107.806消防及环保工程924.78924.78924.78924.7860.606.1消防环保工程924.78924.78924.78924.7860.607项目总图工程138.03138.03138.03138.0315.917.1场地及道路硬化9252.041843.401843.407.2场区围墙1843.409252.049252.047.3安全保卫室138.03138.03138.03138.038绿化工程3878.22135.74合计34506.8764790.7864790.784717.26(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4468.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量654833.57千瓦时,折合80.48吨标准煤。2、项目年总用水量15959.05立方米,折合1.36吨标准煤。3、“动力锂电池项目投资建设项目”,年用电量654833.57千瓦时,年总用水量15959.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.84吨标准煤/年。达产年综合节能量31.83吨标准煤/年,项目总节能率28.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“动力锂电池项目”主要从事动力锂电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性动力锂电池项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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