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泓域咨询MACRO/ 医药包装项目简介及立项备案申请医药包装项目简介及立项备案申请一、项目建设背景政策频发助推市场增长,监管措施趋严促进医药包装行业向高质量、严要求的方向发展。2018年,全球医药包装规模再创新高,中国医药包装行业增速要高于全球,在全球市场中所占份额越来越大。2018年,我国医药包装出口金额高于进口金额,形成贸易顺差,进口产品依旧以高端为主;国内主要医药包装由玻璃材质变为塑料材质,金属及其复合材料比重也超过了玻璃包装,塑料包装和金属及其复合材料包装成为目前市场上的主流。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16448.22平方米(折合约24.66亩),其中:净用地面积16448.22平方米(红线范围折合约24.66亩)。项目规划总建筑面积18093.04平方米,其中:规划建设主体工程13626.17平方米,计容建筑面积18093.04平方米;预计建筑工程投资1421.08万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为医药包装,根据市场情况,预计年产值15914.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4861.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1421.081609.28197.134861.231.1工程费用万元1421.081609.2810298.411.1.1建筑工程费用万元1421.081421.0820.31%1.1.2设备购置及安装费万元1609.281609.2823.00%1.2工程建设其他费用万元1830.871830.8726.17%1.2.1无形资产万元945.88945.881.3预备费万元884.99884.991.3.1基本预备费万元452.34452.341.3.2涨价预备费万元432.65432.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4861.234861.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2135.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10298.415501.927610.8210298.4110298.4110298.411.1应收账款万元3089.521390.292162.673089.523089.523089.521.2存货万元4634.282085.433244.004634.284634.284634.281.2.1原辅材料万元1390.28625.63973.201390.281390.281390.281.2.2燃料动力万元69.5131.2848.6669.5169.5169.511.2.3在产品万元2131.77959.301492.242131.772131.772131.771.2.4产成品万元1042.71469.22729.901042.711042.711042.711.3现金万元2574.601158.571802.222574.602574.602574.602流动负债万元8163.163673.425714.218163.168163.168163.162.1应付账款万元8163.163673.425714.218163.168163.168163.163流动资金万元2135.25960.861494.672135.252135.252135.254铺底流动资金万元711.74320.29498.22711.74711.74711.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6996.48万元,其中:固定资产投资4861.23万元,占项目总投资的69.48%;流动资金2135.25万元,占项目总投资的30.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1421.08万元,占项目总投资的20.31%;设备购置费1609.28万元,占项目总投资的23.00%;其它投资1830.87万元,占项目总投资的26.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4861.23+2135.25=6996.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6996.48143.92%143.92%100.00%2项目建设投资万元4861.23100.00%100.00%69.48%2.1工程费用万元3030.3662.34%62.34%43.31%2.1.1建筑工程费万元1421.0829.23%29.23%20.31%2.1.2设备购置及安装费万元1609.2833.10%33.10%23.00%2.2工程建设其他费用万元945.8819.46%19.46%13.52%2.2.1无形资产万元945.8819.46%19.46%13.52%2.3预备费万元884.9918.21%18.21%12.65%2.3.1基本预备费万元452.349.31%9.31%6.47%2.3.2涨价预备费万元432.658.90%8.90%6.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4861.23100.00%100.00%69.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2135.2543.92%43.92%30.52%7铺底流动资金万元711.7514.64%14.64%10.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.83%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.85%,固定资产投资强度197.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7073.857073.8513626.1713626.171177.261.1主要生产车间4244.314244.318175.708175.70729.901.2辅助生产车间2263.632263.634360.374360.37376.721.3其他生产车间565.91565.91790.32790.3270.642仓储工程1500.821500.822903.472903.47182.442.1成品贮存375.20375.20725.87725.8745.612.2原料仓储780.43780.431509.801509.8094.872.3辅助材料仓库345.19345.19667.80667.8041.963供配电工程80.0480.0480.0480.045.663.1供配电室80.0480.0480.0480.045.664给排水工程92.0592.0592.0592.055.064.1给排水92.0592.0592.0592.055.065服务性工程950.52950.52950.52950.5259.735.1办公用房553.91553.91553.91553.9132.365.2生活服务396.61396.61396.61396.6134.906消防及环保工程268.15268.15268.15268.1518.966.1消防环保工程268.15268.15268.15268.1518.967项目总图工程40.0240.0240.0240.02-68.197.1场地及道路硬化2694.31431.51431.517.2场区围墙431.512694.312694.317.3安全保卫室40.0240.0240.0240.028绿化工程1147.4540.16合计10005.4518093.0418093.041421.08(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1609.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量604468.01千瓦时,折合74.29吨标准煤。2、项目年总用水量8104.41立方米,折合0.69吨标准煤。3、“医药包装项目投资建设项目”,年用电量604468.01千瓦时,年总用水量8104.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.98吨标准煤/年。达产年综合节能量24.99吨标准煤/年,项目总节能率26.71%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“医药包装项目”主要从事医药包装项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性医药包装项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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