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泓域咨询MACRO/ 电解铜项目简介及立项备案申请电解铜项目简介及立项备案申请一、项目建设背景将粗铜(含铜99%)预先制成厚板作为阳极,纯铜制成薄片作阴极,以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后,铜从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜(亦称电解铜)。粗铜中杂质如比铜活泼的铁和锌等会随铜一起溶解为离子(Zn和Fe)。由于这些离子与铜离子相比不易析出,所以电解时只要适当调节电位差即可避免这些离子在阳极上析出。比铜不活泼的杂质如金和银等沉积在电解槽的底部。这样生产出来的铜板,称为“电解铜”,质量极高,可以用来制作电气产品。沉淀在电解槽底部的称为“阳极泥”,里面富含金银,是十分贵重的,取出再加工有极高的经济价值。发改委发布的铜冶炼行业准入条件,从投资条件、工艺装备、能源消耗、环境保护等方面做出了具体规定,以规范铜冶炼行业的投资行为,制止盲目投资和低水平重复建设。在高铜价的刺激下,国内正在掀起新一轮的铜冶炼产能扩张浪潮。除行业龙头企业外,一些从来没有做过铜冶炼的企业也纷纷涉足其间,在电解铝行业盲目投资热似乎又在铜冶炼领域显现。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59042.84平方米(折合约88.52亩),其中:净用地面积59042.84平方米(红线范围折合约88.52亩)。项目规划总建筑面积60814.13平方米,其中:规划建设主体工程40131.73平方米,计容建筑面积60814.13平方米;预计建筑工程投资4690.61万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电解铜,根据市场情况,预计年产值56040.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15714.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4690.614704.30177.5315714.961.1工程费用万元4690.614704.3038162.721.1.1建筑工程费用万元4690.614690.6119.71%1.1.2设备购置及安装费万元4704.304704.3019.76%1.2工程建设其他费用万元6320.056320.0526.55%1.2.1无形资产万元2827.702827.701.3预备费万元3492.353492.351.3.1基本预备费万元1555.401555.401.3.2涨价预备费万元1936.951936.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元15714.9615714.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金8087.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38162.7215244.3935552.3938162.7238162.7238162.721.1应收账款万元11448.825151.979159.0511448.8211448.8211448.821.2存货万元17173.227727.9513738.5817173.2217173.2217173.221.2.1原辅材料万元5151.972318.384121.575151.975151.975151.971.2.2燃料动力万元257.60115.92206.08257.60257.60257.601.2.3在产品万元7899.683554.866319.747899.687899.687899.681.2.4产成品万元3863.971738.793091.183863.973863.973863.971.3现金万元9540.684293.317632.549540.689540.689540.682流动负债万元30075.4313533.9424060.3430075.4330075.4330075.432.1应付账款万元30075.4313533.9424060.3430075.4330075.4330075.433流动资金万元8087.293639.286469.838087.298087.298087.294铺底流动资金万元2695.741213.092156.612695.742695.742695.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23802.25万元,其中:固定资产投资15714.96万元,占项目总投资的66.02%;流动资金8087.29万元,占项目总投资的33.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4690.61万元,占项目总投资的19.71%;设备购置费4704.30万元,占项目总投资的19.76%;其它投资6320.05万元,占项目总投资的26.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15714.96+8087.29=23802.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23802.25151.46%151.46%100.00%2项目建设投资万元15714.96100.00%100.00%66.02%2.1工程费用万元9394.9159.78%59.78%39.47%2.1.1建筑工程费万元4690.6129.85%29.85%19.71%2.1.2设备购置及安装费万元4704.3029.94%29.94%19.76%2.2工程建设其他费用万元2827.7017.99%17.99%11.88%2.2.1无形资产万元2827.7017.99%17.99%11.88%2.3预备费万元3492.3522.22%22.22%14.67%2.3.1基本预备费万元1555.409.90%9.90%6.53%2.3.2涨价预备费万元1936.9512.33%12.33%8.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15714.96100.00%100.00%66.02%5建设期间费用万元6流动资金万元8087.2951.46%51.46%33.98%7铺底流动资金万元2695.7617.15%17.15%11.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.42%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度177.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24386.4324386.4340131.7340131.733404.911.1主要生产车间14631.8614631.8624079.0424079.042111.041.2辅助生产车间7803.667803.6612842.1512842.151089.571.3其他生产车间1950.911950.912327.642327.64204.292仓储工程5173.925173.9213443.5613443.56829.522.1成品贮存1293.481293.483360.893360.89207.382.2原料仓储2690.442690.446990.656990.65431.352.3辅助材料仓库1190.001190.003092.023092.02190.793供配电工程275.94275.94275.94275.9419.153.1供配电室275.94275.94275.94275.9419.154给排水工程317.33317.33317.33317.3317.134.1给排水317.33317.33317.33317.3317.135服务性工程3276.823276.823276.823276.82202.195.1办公用房1501.081501.081501.081501.08112.865.2生活服务1775.741775.741775.741775.7499.016消防及环保工程924.41924.41924.41924.4164.176.1消防环保工程924.41924.41924.41924.4164.177项目总图工程137.97137.97137.97137.9712.097.1场地及道路硬化9448.491589.671589.677.2场区围墙1589.679448.499448.497.3安全保卫室137.97137.97137.97137.978绿化工程4041.56141.45合计34492.8360814.1360814.134690.61(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4704.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量928304.69千瓦时,折合114.09吨标准煤。2、项目年总用水量48374.60立方米,折合4.13吨标准煤。3、“电解铜项目投资建设项目”,年用电量928304.69千瓦时,年总用水量48374.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.22吨标准煤/年。达产年综合节能量35.31吨标准煤/年,项目总节能率29.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电解铜项目”主要从事电解铜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电解铜项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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