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文档简介
泓域咨询MACRO/ 合成气项目简介及立项备案申请合成气项目简介及立项备案申请一、项目建设背景合成气是以一氧化碳和氢气为主要组分,用作化工原料的一种原料气。合成气的原料范围很广,可由煤或焦炭等固体燃料汽化产生,也可由天然气和石脑油等轻质烃类制取,还可由重油经部分氧化法生产。以氢气、一氧化碳为主要组分供化学合成用的一种原料气。由含碳矿物质如煤、石油、天然气以及焦炉煤气、炼厂气、污泥和生物质等转化而得。生物质和污泥在热解或者气化时也会产生大量的合成气,从形成的气体成分区分的,按合成气的不同来源、组成和用途,它们也可称为煤气、合成氨原料气、甲醇合成气(见甲醇)等。合成气的原料范围极广,生产方法甚多,用途不一,组成(体积%)有很大差别:H23267、CO1057、CO2228、CH40.114、N20.623。制造合成气的原料含有不同的H/C摩尔比:对煤来说约为1:1;石脑油约为2.4:1;天然气最高为4:1。由这些原料所制得的合成气,其组成比例也各不相同,通常不能直接满足合成产品的需要。例如:作为合成氨的原料气,要求H/N2=3,需将空气中的氮引入合成气中(见合成氨原料气);生产甲醇的合成气要求H2/CO≈2或(H2CO2)/(CO+CO2)≈2;用羰基合成法生产醇类时,则要求H2/CO≈1;生产甲酸、草酸、醋酸和光气等则仅需要一氧化碳。为此,在合成气制得后,尚需调整其组成,调整的主要方法是利用水煤气反应(变换反应),以降低一氧化碳,提高氢气的含量。合成气的生产和应用在化学工业中具有极为重要的地位。早在1913年已开始从合成气生产氨,现在氨已成为最大吨位的化工产品。从合成气生产的甲醇,也是一个重要的大吨位有机化工产品。1939年,德国开发的乙炔氢羧化工艺曾是生产丙烯酸及其酯的重要方法。第二次世界大战期间,德国和日本曾建立了十多座以煤为原料用费托合成从合成气生产液体燃料(见煤间接液化)的工厂,战后由于有廉价的原油,这些厂先后关闭。1945年,德国鲁尔化学公司用羰基合成(即氢甲酰化)法生产高级脂肪醛和醇开发成功,此项工艺技术发展很快。60年代,在传统费托合成的基础上,南非开发了SASOL工艺,生产液体燃料并联产乙烯等化工产品,以适应当地的特殊情况。1960年,联邦德国巴登苯胺纯碱公司的甲醇羰基化生产醋酸工艺工业化;1970年,美国孟山都公司对此法作了重大改进,使之成为生产醋酸的主要方法,进而带动了有关领域的许多研究。70年代石油涨价以后,又提出了碳一化学的概念。对合成气应用的研究,引起了各国极大的重视。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47036.84平方米(折合约70.52亩),其中:净用地面积47036.84平方米(红线范围折合约70.52亩)。项目规划总建筑面积55033.10平方米,其中:规划建设主体工程43226.35平方米,计容建筑面积55033.10平方米;预计建筑工程投资4280.05万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为合成气,根据市场情况,预计年产值30715.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12119.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4280.053785.89171.8612119.571.1工程费用万元4280.053785.8921823.671.1.1建筑工程费用万元4280.054280.0528.02%1.1.2设备购置及安装费万元3785.893785.8924.79%1.2工程建设其他费用万元4053.634053.6326.54%1.2.1无形资产万元2330.082330.081.3预备费万元1723.551723.551.3.1基本预备费万元970.50970.501.3.2涨价预备费万元753.05753.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元12119.5712119.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3154.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21823.678960.5216589.7321823.6721823.6721823.671.1应收账款万元6547.102618.845237.686547.106547.106547.101.2存货万元9820.653928.267856.529820.659820.659820.651.2.1原辅材料万元2946.191178.482356.962946.192946.192946.191.2.2燃料动力万元147.3158.92117.85147.31147.31147.311.2.3在产品万元4517.501807.003614.004517.504517.504517.501.2.4产成品万元2209.65883.861767.722209.652209.652209.651.3现金万元5455.922182.374364.735455.925455.925455.922流动负债万元18669.027467.6114935.2218669.0218669.0218669.022.1应付账款万元18669.027467.6114935.2218669.0218669.0218669.023流动资金万元3154.651261.862523.723154.653154.653154.654铺底流动资金万元1051.54420.62841.241051.541051.541051.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15274.22万元,其中:固定资产投资12119.57万元,占项目总投资的79.35%;流动资金3154.65万元,占项目总投资的20.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4280.05万元,占项目总投资的28.02%;设备购置费3785.89万元,占项目总投资的24.79%;其它投资4053.63万元,占项目总投资的26.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12119.57+3154.65=15274.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15274.22126.03%126.03%100.00%2项目建设投资万元12119.57100.00%100.00%79.35%2.1工程费用万元8065.9466.55%66.55%52.81%2.1.1建筑工程费万元4280.0535.32%35.32%28.02%2.1.2设备购置及安装费万元3785.8931.24%31.24%24.79%2.2工程建设其他费用万元2330.0819.23%19.23%15.25%2.2.1无形资产万元2330.0819.23%19.23%15.25%2.3预备费万元1723.5514.22%14.22%11.28%2.3.1基本预备费万元970.508.01%8.01%6.35%2.3.2涨价预备费万元753.056.21%6.21%4.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12119.57100.00%100.00%79.35%5建设期间费用万元6流动资金万元3154.6526.03%26.03%20.65%7铺底流动资金万元1051.558.68%8.68%6.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.58%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.24%,固定资产投资强度171.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25466.7125466.7143226.3543226.353697.991.1主要生产车间15280.0315280.0325935.8125935.812292.751.2辅助生产车间8149.358149.3513832.4313832.431183.361.3其他生产车间2037.342037.342507.132507.13221.882仓储工程5403.125403.127674.397674.39477.482.1成品贮存1350.781350.781918.601918.60119.372.2原料仓储2809.622809.623990.683990.68248.292.3辅助材料仓库1242.721242.721765.111765.11109.823供配电工程288.17288.17288.17288.1720.173.1供配电室288.17288.17288.17288.1720.174给排水工程331.39331.39331.39331.3918.044.1给排水331.39331.39331.39331.3918.045服务性工程3421.983421.983421.983421.98212.915.1办公用房1580.411580.411580.411580.41114.225.2生活服务1841.571841.571841.571841.57102.006消防及环保工程965.36965.36965.36965.3667.576.1消防环保工程965.36965.36965.36965.3667.577项目总图工程144.08144.08144.08144.08-316.217.1场地及道路硬化9522.201684.871684.877.2场区围墙1684.879522.209522.207.3安全保卫室144.08144.08144.08144.088绿化工程2917.15102.10合计36020.8155033.1055033.104280.05(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费3785.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量999093.11千瓦时,折合122.79吨标准煤。2、项目年总用水量22010.43立方米,折合1.88吨标准煤。3、“合成气项目投资建设项目”,年用电量999093.11千瓦时,年总用水量22010.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.67吨标准煤/年。达产年综合节能量46.11吨标准煤/年,项目总节
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