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文档简介

2012年营销部第一季度工作检查汇报公司领导:为认真贯彻落实公司的各项工作,确保全面完成今年的各项指标任务,根据公司安排,生产技术营销部在2012年4月9日13日对各电管站营销工作进行了第一季度全面检查。检查内容如下:1、业扩报装:是否按报装流程和制度办理;做到闭环管理。2、电能计量:是否严格执行电能计量管理制度,对计量装置统一管理,严禁安装淘汰或伪劣计量装置,建立客户电能表台帐,上报轮换的表计与实际是否相符,计量装置运行是否正常,有无违约窃电现象。3、抄、核、收:是否按管理制度和工作流程,定期抄表、核算、收费,做到不漏抄、估抄、错抄,月抄表率符合要求。4、票据:是否按公司电费管理办法及电费管理制度执行,电费票据管理情况,统一报表,统一电费票据,其他各类收费是否按规定标准收取统一票据,严格执行领取和使用规定。5、线损:公司下达的线损指标,分解到配电台区,制定线损考核办法,考核和兑现奖惩。制订降损计划、措施,并认真实施。6、信息:客户信息是否与实际相符,变更用电应及时更改信息等台账,并做好记录。一、各站检查情况如下:1、较好的方面:(1)各站均能按业扩流程操作。(2)各类台帐有很大提高,上次检查提出的问题,基本都已逐项完善。(3)抄表准确率,总抽查表计621块,除个别表号与实际不相符外,电表抄见数正确率均能达到100%。(4)各类报表及票据均能按照公司规定上报、装订。(5)各电管站对各类台帐及流程的重视程度有很大提高。(6)新装、临时用电基本都按规范标准签订供用电合同及协议。(7)各项工作基本能按流程操作。各站检查情况如下:2、台账存在的问题:21团站(1)业扩资料填写不完整、未归档。(2)10kV线路台账未登记。(3)设备安全性评级未整理,无可靠性工作计划与分析。表计抽查:(1)加工厂养殖小区表号与现场不一致。(2)加工厂养殖小区表号为NO:871430未过漏电保护器。22团站(1)今年一季度高压线路损失电量统计台账、配电台区低压线损统计台账未做。(2)变更用电性质用户协议未更改。(3)设备安全性评级表未整理,无可靠性工作计划与分析。表计抽查:(4)西一连表号为122271抄表单中表号未更改,供用电协议未更改。(5)七连破木头表号:925122月:上期底数:4239,本期底数:4241,倍率:603月:上期底数:4239,本期底数:4241,倍率:60现场实抄底数:4257.七连固定加压表号:45000742月:上期底数:1634,本期底数:1634,倍率:2003月:上期底数:1637,本期底数:1647,倍率:200现场实抄底数:4257.23团站(1)新装高压业扩台账未登记。(2)协议未及时送达用户。(3)本年高低压线路损失电量统计台账未登记,计量装置异常情况处理台账未登记。(4)无可靠性计划与分析。表计抽查:(1)金港养殖区表号:9559662月:上期底数:3385,本期底数:3385,倍率:13月:上期底数:3249,本期底数:3249,倍率:1现场实抄消耗电量:3249.(2)联通基站表号:971722月:上期底数:170882,本期底数:170882,倍率:13月:上期底数:170082,本期底数:170082,倍率:1现场实抄消耗电量:170972.24团站台账存在的问题:(1) 业扩资料填写不完整,计量装表单、工作传递单填写 不完整,表计轮换记录不全,计量变更台账未登记。(2) 铅封使用记录不全。(3) 无可靠性工作计划与分析。表计抽查:(1)表号为:47596抄表错误。本期抄表单:F2:43;F3:9186 现场实抄:F2:125;F3:8274 (2)4支泵站南8#表号:932852月:上期底数:992.8,本期底数:992.8,倍率:203月:上期底数:952.8,本期底数:952.8,倍率:20现场实抄底数:952.826团站台账存在的问题:(1)10kV线路巡视台账本季度未登记(2) 本季度无停电通知记录(3) 换表后协议未更改表计抽查:表号为960204在抄表单中表号错误,铅封未打,协议 中表号未更改。25团站台账存在的问题:(1) 变更计量装置台账未登记。(2) 用户更改电价后供用电协议未更改,无用的变更单。(3)线路及设备安全性评级表未整理,无可靠性工作计划与分析。表计抽查:(1)表号为:445628抄表错误。本期抄表单:机械数:6168现场实抄: 机械数:616427团站台账存在的问题:(1) 本季度无工作传递单,业扩资料填写不完整。(2) 本季度高低压线路损失电量统计台账未登记。(3) 更改电价后用户协议未更改。(4) 无可靠性工作计划与分析。表计抽查:(1)表号为:275374、2021222、261396、955984、102022、 261384在抄表单中未找到。(2)表号为092553在抄表单中表号错误。 (3)中干扬水(马场)表号:0251682月:上期底数:4247,本期底数:4328,倍率:13月:上期底数:2005,本期底数:2090,倍率:1223团站台账存在的问题:(1) 业扩资料填写不完整、业扩资料未归档。(2) 本季度设备、线路巡视与缺陷记录未做。(3) 设备安全性评级表未整理、无可靠性计划与分析。(4) 用户更改电价协议未更改。28团站台账存在的问题:(1)本季度新装、变更用户未填写计量装表单和传递单。 (2)换表后协议未更改,装表后协议未交给用户。(3)变更计量装置台账未登记。(4)无可靠性工作计划与分析。表计抽查:(1)猪场表号:928202月:上期底数:11908,本期底数:12024,倍率:13月:上期底数:11503,本期底数:11503,倍率:1现场实抄消耗电量:11609(2)文志新表号:9482872月:上期底数:881,本期底数:907,倍率:13月:上期底数:753,本期底数:753,倍率:1现场实抄消耗电量:801(3)管国光表号:451235712月:上期底数:379,本期底数:379,倍率:4003月:上期底数:371,本期底数:371.8,倍率:400现场实抄底数:371.829团站台账存在的问题:(1)业扩资料填写不完整、业扩资料未归档。(2)换表后协议未更改,装表后协议未交给用户。(3)本季度计量装置异常情况处理台账未登记、公变计量装置台账未登记。(4)无可靠性工作计划与分析。30团站台账存在的问题:(1) 业扩资料未归档,业扩资料填写不完整。(2)变更计量装置台账未登记,计量装置异常情况处 理未登记(3)装表后协议未交给用户。31团站台账存在的问题:(1) 变更计量台账未做。(2) 业扩资料填写不完整。(3) 表计轮换(三相)记录未做。(4) 变更用户协议未及时更改。(5) 无施工及停电检修计划表。(6) 用户变更用电无申请单。32团站台账存在的问题:(1) 用户:艾芳蓉换表后无变更单和供用电协议。(2) 本季度计量装置异常情况处理台账未登记。(3) 本季度设备线路巡视与缺陷台账未做。(4) 设备安全性评价表未整理。(5) 无可靠性工作计划。 表计抽查: (1)倪顺全表号:450769062月:上期底数:382.7,本期底数:382.7,倍率:2003月:上期底数:383.1,本期底数:383.1,倍率:200现场实抄底数:405.3 (2)七连南斗表号:8736842月:上期底数:1411.9,本期底数:1411.9,倍率:303月:上期底数:1423.9,本期底数:1501.7,倍率:30现场实抄底数:1672.9(3)七连19-4泵房表号:450005282月:上期底数:1423.9,本期底数:1423.9,倍率:1003月:上期底数:1286,本期底数:1286,倍率:100现场实抄底数:1288.3 (4)加工厂扎花厂照明表号:0094322月:上期底数:2849,本期底数:2849,倍率:403月:上期底数:2608,本期底数:2608,倍率:20现场实抄底数:2849 (5)加工厂办公室表号:70126782月:上期底数:1631,本期底数:1631,倍率:13月:上期底数:1602,本期底数:1775,倍率:1现场实抄底数:1777 (6)团部路灯975190、4连办公室856021、加工厂车床253259三块表电量重复计算。33团站台账存在的问题:(1) 本季度计量装置异常情况处理台账未登记。(2) 计量变更台账未登记。(3) 设备安全性评价表未整理。(4) 无可靠性工作计划与分析。(5) 用户变更用电类别无变更单。表计抽查: (1)2连台区原表号65224更换新表955171,抄表单中表号错误,供用电协议中表号未更改。 (2)2连台区考核表NO:1061641没打铅封。34团站台账存在的问题:(1) 本季度临时用电未签订供用电协议。(2) 无可靠性工作计划与分析。35团站台账存在的问题:(1) 业扩资料填写不完整,业扩资料未归档。(2) 变更未填计量装表单和工作传递单,协议未更改。(3)公用变压器计量装置台账未登记。(4)无可靠性工作计划与分析。表计抽查: (1)12连1支泵房NO:45112700、叶军NO:45113818两表没打铅封。二、检查评比综合得分情况各电管站评分如下:站 名得 分备 注34站51530站51321站51033站51023站50929站50825站508223站50722站50528站50535站50524站50327站50031站50026站49532站490二、存在的主要问题通过此次检查各电管站主要存在以下几方面的问题

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