中小企业环境体系内审程序.doc_第1页
中小企业环境体系内审程序.doc_第2页
中小企业环境体系内审程序.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

XX公司编号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00环 境 管 理 体 系 内 审 程 序第 1 页 共 3 页1目的为了证实和评估环境管理体系运行的符合性和有效性,便于及时发现不符合以实施有效的改进2范围本公司环境管理体系3职责 办公室为环境管理体系内审的主管部门,各部门配合。 4工作程序41审核小组的组成411审核员的确认 由管理者代表任命熟悉本公司内部情况并具有内审员资格的人员组成内审小组,确定组长,并由本公司发文通知。412审核小组组长职责:a)协助选择审核组的其它成员、协调、组织好整个审核工作b)按本程序要求负责准备、实施及报告审核工作,编制审核计划c)决定审核结论,编写审核报告。413审核小组成员职责:a)准备、实施及报告审核工作,并做好现场审核记录b)发现不合格时,填写不符合报告c)支持组长工作。42审核计划421内部环境审核一年中可以进行多次,但一年中至少覆盖所有部门和所有要素一次,年度内审计划由管理者代表编制,公司批准。422每次审核前由审核组长制订内部环境审核计划,报管理者代表批准,内容主要有:a)审核目的、范围、依据; XX公司编号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00环 境 管 理 体 系 内 审 程 序第 2 页 共 3 页b)审核时间安排;c)审核部门及项目等。423文件的准备a)审核前由审核组长组织审核小组学习审核所需的文件资料。b)审核员负责编写审核检查表。424审核的通知审核组长应提前一周提供本次审核计划,并负责通知各受审部门,如对审核项目有异议,可在两天内通知审核组长,经过协商可另行安排。43审核的实施431审核的实施按“审核计划”进行432召开初审会议,由审核组长介绍该次审核目的、范围、依据、要求、具体方法和时间安排。433审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查环境体系的运行情况,并做好记录。434现场发现不符合应填写“不符合报告”,并让被审核部门负责人确认。435审核结束由审核组长和受审部门负责人及有关人员、审核员等参加终审会议,向管理者代表及公司司长报告审核结果。44审核报告441审核组长编写审核报告,由管理者代表批准后发送各有关职能部门。442审核报告的内容包括a)审核的目的和范围;b)审核的日期;c)审核组成员和受审部门名称及其负责人;d)审核所依据的文件;e)不符合项的分析;f)环境管理体系运行的符合性和有效性的结论性意见; XX公司编号: 程 序 文 件版本/修订次数:A/00环 境 管 理 体 系 内 审 程 序第 3 页 共 3 页g)管理者代表批示;45审核后的改进与验证受审部门在收到审核报告后对不符合项按纠正和预防措施程序中有关要求采取措施,内审小组跟踪验证。46在内审完成以后,内部环境审核的全部记录,由内审小组整理并按环境管理记录控制程序予以妥善保管,审核

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论