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泓域咨询MACRO/ LED驱动器及灯具投资建设项目立项申请LED驱动器及灯具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38592.62平方米(折合约57.86亩),其中:净用地面积38592.62平方米(红线范围折合约57.86亩)。项目规划总建筑面积58274.86平方米,其中:规划建设主体工程37635.37平方米,计容建筑面积58274.86平方米;预计建筑工程投资4568.91万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为LED驱动器及灯具,根据市场情况,预计年产值12920.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9353.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4568.915132.88161.669353.651.1工程费用万元4568.915132.8810189.051.1.1建筑工程费用万元4568.914568.9141.75%1.1.2设备购置及安装费万元5132.885132.8846.91%1.2工程建设其他费用万元-348.14-348.14-3.18%1.2.1无形资产万元-169.34-169.341.3预备费万元-178.80-178.801.3.1基本预备费万元-81.44-81.441.3.2涨价预备费万元-97.36-97.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元9353.659353.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1588.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10189.055966.436434.0210189.0510189.0510189.051.1应收账款万元3056.711986.862292.543056.713056.713056.711.2存货万元4585.072980.303438.804585.074585.074585.071.2.1原辅材料万元1375.52894.091031.641375.521375.521375.521.2.2燃料动力万元68.7844.7051.5868.7868.7868.781.2.3在产品万元2109.131370.941581.852109.132109.132109.131.2.4产成品万元1031.64670.57773.731031.641031.641031.641.3现金万元2547.261655.721910.452547.262547.262547.262流动负债万元8600.285590.186450.218600.288600.288600.282.1应付账款万元8600.285590.186450.218600.288600.288600.283流动资金万元1588.771032.701191.581588.771588.771588.774铺底流动资金万元529.58344.23397.19529.58529.58529.583、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10942.42万元,其中:固定资产投资9353.65万元,占项目总投资的85.48%;流动资金1588.77万元,占项目总投资的14.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4568.91万元,占项目总投资的41.75%;设备购置费5132.88万元,占项目总投资的46.91%;其它投资-348.14万元,占项目总投资的-3.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9353.65+1588.77=10942.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10942.42116.99%116.99%100.00%2项目建设投资万元9353.65100.00%100.00%85.48%2.1工程费用万元9701.79103.72%103.72%88.66%2.1.1建筑工程费万元4568.9148.85%48.85%41.75%2.1.2设备购置及安装费万元5132.8854.88%54.88%46.91%2.2工程建设其他费用万元-169.34-1.81%-1.81%-1.55%2.2.1无形资产万元-169.34-1.81%-1.81%-1.55%2.3预备费万元-178.80-1.91%-1.91%-1.63%2.3.1基本预备费万元-81.44-0.87%-0.87%-0.74%2.3.2涨价预备费万元-97.36-1.04%-1.04%-0.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9353.65100.00%100.00%85.48%5建设期间费用万元6流动资金万元1588.7716.99%16.99%14.52%7铺底流动资金万元529.595.66%5.66%4.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度161.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15950.8015950.8037635.3737635.373245.791.1主要生产车间9570.489570.4822581.2222581.222012.391.2辅助生产车间5104.265104.2612043.3212043.321038.651.3其他生产车间1276.061276.062182.852182.85194.752仓储工程3384.193384.1913415.6713415.67841.462.1成品贮存846.05846.053353.923353.92210.372.2原料仓储1759.781759.786976.156976.15437.562.3辅助材料仓库778.36778.363085.603085.60193.543供配电工程180.49180.49180.49180.4912.743.1供配电室180.49180.49180.49180.4912.744给排水工程207.56207.56207.56207.5611.394.1给排水207.56207.56207.56207.5611.395服务性工程2143.322143.322143.322143.32134.435.1办公用房910.48910.48910.48910.4877.385.2生活服务1232.841232.841232.841232.8480.096消防及环保工程604.64604.64604.64604.6442.666.1消防环保工程604.64604.64604.64604.6442.667项目总图工程90.2590.2590.2590.25189.497.1场地及道路硬化5975.22993.15993.157.2场区围墙993.155975.225975.227.3安全保卫室90.2590.2590.2590.258绿化工程2598.5190.95合计22561.2558274.8658274.864568.91(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费5132.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1245632.09千瓦时,折合153.09吨标准煤。2、项目年总用水量8084.29立方米,折合0.69吨标准煤。3、“LED驱动器及灯具投资建设项目投资建设项目”,年用电量1245632.09千瓦时,年总用水量8084.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.78吨标准煤/年。达产年综合节能量65.91吨标准煤/年,项目总节能率24.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“LED驱动器及灯具投资建设项目”主要从事LED驱动器及灯具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性LED驱动器及灯具投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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