塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第1页
塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第2页
塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第3页
塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第4页
塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请塑钢玻璃门窗投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36324.82平方米(折合约54.46亩),其中:净用地面积36324.82平方米(红线范围折合约54.46亩)。项目规划总建筑面积41773.54平方米,其中:规划建设主体工程33290.97平方米,计容建筑面积41773.54平方米;预计建筑工程投资3667.10万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑钢玻璃门窗,根据市场情况,预计年产值34699.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10584.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3667.103121.26194.3610584.851.1工程费用万元3667.103121.2627417.881.1.1建筑工程费用万元3667.103667.1025.09%1.1.2设备购置及安装费万元3121.263121.2621.36%1.2工程建设其他费用万元3796.493796.4925.98%1.2.1无形资产万元1634.381634.381.3预备费万元2162.112162.111.3.1基本预备费万元1200.111200.111.3.2涨价预备费万元962.00962.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元10584.8510584.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4029.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27417.8814320.5420658.0727417.8827417.8827417.881.1应收账款万元8225.365346.496580.298225.368225.368225.361.2存货万元12338.058019.739870.4412338.0512338.0512338.051.2.1原辅材料万元3701.412405.922961.133701.413701.413701.411.2.2燃料动力万元185.07120.30148.06185.07185.07185.071.2.3在产品万元5675.503689.084540.405675.505675.505675.501.2.4产成品万元2776.061804.442220.852776.062776.062776.061.3现金万元6854.474455.415483.586854.476854.476854.472流动负债万元23388.4415202.4918710.7523388.4423388.4423388.442.1应付账款万元23388.4415202.4918710.7523388.4423388.4423388.443流动资金万元4029.442619.143223.554029.444029.444029.444铺底流动资金万元1343.13873.041074.521343.131343.131343.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14614.29万元,其中:固定资产投资10584.85万元,占项目总投资的72.43%;流动资金4029.44万元,占项目总投资的27.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3667.10万元,占项目总投资的25.09%;设备购置费3121.26万元,占项目总投资的21.36%;其它投资3796.49万元,占项目总投资的25.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10584.85+4029.44=14614.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14614.29138.07%138.07%100.00%2项目建设投资万元10584.85100.00%100.00%72.43%2.1工程费用万元6788.3664.13%64.13%46.45%2.1.1建筑工程费万元3667.1034.64%34.64%25.09%2.1.2设备购置及安装费万元3121.2629.49%29.49%21.36%2.2工程建设其他费用万元1634.3815.44%15.44%11.18%2.2.1无形资产万元1634.3815.44%15.44%11.18%2.3预备费万元2162.1120.43%20.43%14.79%2.3.1基本预备费万元1200.1111.34%11.34%8.21%2.3.2涨价预备费万元962.009.09%9.09%6.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10584.85100.00%100.00%72.43%5建设期间费用万元6流动资金万元4029.4438.07%38.07%27.57%7铺底流动资金万元1343.1512.69%12.69%9.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.44%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度194.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14237.9114237.9133290.9733290.973214.701.1主要生产车间8542.758542.7519974.5819974.581993.111.2辅助生产车间4556.134556.1310653.1110653.111028.701.3其他生产车间1139.031139.031930.881930.88192.882仓储工程3020.773020.775513.675513.67387.222.1成品贮存755.19755.191378.421378.4296.812.2原料仓储1570.801570.802867.112867.11201.352.3辅助材料仓库694.78694.781268.141268.1489.063供配电工程161.11161.11161.11161.1112.733.1供配电室161.11161.11161.11161.1112.734给排水工程185.27185.27185.27185.2711.384.1给排水185.27185.27185.27185.2711.385服务性工程1913.161913.161913.161913.16134.365.1办公用房1035.441035.441035.441035.4473.175.2生活服务877.72877.72877.72877.7280.286消防及环保工程539.71539.71539.71539.7142.646.1消防环保工程539.71539.71539.71539.7142.647项目总图工程80.5580.5580.5580.55-209.467.1场地及道路硬化5175.26869.22869.227.2场区围墙869.225175.265175.267.3安全保卫室80.5580.5580.5580.558绿化工程2100.8873.53合计20138.4841773.5441773.543667.10(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3121.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量629610.11千瓦时,折合77.38吨标准煤。2、项目年总用水量33964.68立方米,折合2.90吨标准煤。3、“塑钢玻璃门窗投资建设项目投资建设项目”,年用电量629610.11千瓦时,年总用水量33964.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.28吨标准煤/年。达产年综合节能量26.76吨标准煤/年,项目总节能率26.07%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“塑钢玻璃门窗投资建设项目”主要从事塑钢玻璃门窗项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑钢玻璃门窗投资建设项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论