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泓域咨询MACRO/ 支电子信息用大规格炉芯管投资建设项目立项申请支电子信息用大规格炉芯管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14613.97平方米(折合约21.91亩),其中:净用地面积14613.97平方米(红线范围折合约21.91亩)。项目规划总建筑面积21044.12平方米,其中:规划建设主体工程15377.42平方米,计容建筑面积21044.12平方米;预计建筑工程投资1480.34万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为支电子信息用大规格炉芯管,根据市场情况,预计年产值6146.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3541.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1480.341815.61161.653541.751.1工程费用万元1480.341815.613942.501.1.1建筑工程费用万元1480.341480.3433.72%1.1.2设备购置及安装费万元1815.611815.6141.35%1.2工程建设其他费用万元245.80245.805.60%1.2.1无形资产万元139.81139.811.3预备费万元105.99105.991.3.1基本预备费万元53.4453.441.3.2涨价预备费万元52.5552.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3541.753541.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金848.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3942.502428.113593.133942.503942.503942.501.1应收账款万元1182.75768.79946.201182.751182.751182.751.2存货万元1774.131153.181419.301774.131774.131774.131.2.1原辅材料万元532.24345.96425.79532.24532.24532.241.2.2燃料动力万元26.6117.3021.2926.6126.6126.611.2.3在产品万元816.10530.46652.88816.10816.10816.101.2.4产成品万元399.18259.47319.34399.18399.18399.181.3现金万元985.63640.66788.50985.63985.63985.632流动负债万元3093.572010.822474.863093.573093.573093.572.1应付账款万元3093.572010.822474.863093.573093.573093.573流动资金万元848.93551.80679.14848.93848.93848.934铺底流动资金万元282.97183.93226.38282.97282.97282.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4390.68万元,其中:固定资产投资3541.75万元,占项目总投资的80.67%;流动资金848.93万元,占项目总投资的19.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1480.34万元,占项目总投资的33.72%;设备购置费1815.61万元,占项目总投资的41.35%;其它投资245.80万元,占项目总投资的5.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3541.75+848.93=4390.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4390.68123.97%123.97%100.00%2项目建设投资万元3541.75100.00%100.00%80.67%2.1工程费用万元3295.9593.06%93.06%75.07%2.1.1建筑工程费万元1480.3441.80%41.80%33.72%2.1.2设备购置及安装费万元1815.6151.26%51.26%41.35%2.2工程建设其他费用万元139.813.95%3.95%3.18%2.2.1无形资产万元139.813.95%3.95%3.18%2.3预备费万元105.992.99%2.99%2.41%2.3.1基本预备费万元53.441.51%1.51%1.22%2.3.2涨价预备费万元52.551.48%1.48%1.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3541.75100.00%100.00%80.67%5建设期间费用万元6流动资金万元848.9323.97%23.97%19.33%7铺底流动资金万元282.987.99%7.99%6.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.18%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度161.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6734.456734.4515377.4215377.421189.891.1主要生产车间4040.674040.679226.459226.45737.731.2辅助生产车间2155.022155.024920.774920.77380.761.3其他生产车间538.76538.76891.89891.8971.392仓储工程1428.811428.813683.353683.35207.282.1成品贮存357.20357.20920.84920.8451.822.2原料仓储742.98742.981915.341915.34107.792.3辅助材料仓库328.63328.63847.17847.1747.673供配电工程76.2076.2076.2076.204.823.1供配电室76.2076.2076.2076.204.824给排水工程87.6387.6387.6387.634.324.1给排水87.6387.6387.6387.634.325服务性工程904.91904.91904.91904.9150.925.1办公用房478.14478.14478.14478.1423.035.2生活服务426.77426.77426.77426.7727.596消防及环保工程255.28255.28255.28255.2816.166.1消防环保工程255.28255.28255.28255.2816.167项目总图工程38.1038.1038.1038.10-27.857.1场地及道路硬化2538.40391.63391.637.2场区围墙391.632538.402538.407.3安全保卫室38.1038.1038.1038.108绿化工程994.1534.80合计9525.3921044.1221044.121480.34(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1815.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量739047.38千瓦时,折合90.83吨标准煤。2、项目年总用水量4667.26立方米,折合0.40吨标准煤。3、“支电子信息用大规格炉芯管投资建设项目投资建设项目”,年用电量739047.38千瓦时,年总用水量4667.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.23吨标准煤/年。达产年综合节能量22.81吨标准煤/年,项目总节能率22.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业示范基地发展规划,符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“支电子信息用大规格炉芯管投资建设项目”主要从事支电子信息用大规格炉芯管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性支电子信息用大规格炉芯管投资建设项目选址于某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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