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泓域咨询MACRO/ 精密金属结构产品投资建设项目立项申请精密金属结构产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17315.32平方米(折合约25.96亩),其中:净用地面积17315.32平方米(红线范围折合约25.96亩)。项目规划总建筑面积26665.59平方米,其中:规划建设主体工程20377.80平方米,计容建筑面积26665.59平方米;预计建筑工程投资2097.60万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精密金属结构产品,根据市场情况,预计年产值9774.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4270.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2097.601930.87164.524270.941.1工程费用万元2097.601930.877027.591.1.1建筑工程费用万元2097.602097.6036.70%1.1.2设备购置及安装费万元1930.871930.8733.78%1.2工程建设其他费用万元242.47242.474.24%1.2.1无形资产万元105.56105.561.3预备费万元136.91136.911.3.1基本预备费万元63.9463.941.3.2涨价预备费万元72.9772.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元4270.944270.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1444.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7027.593768.055613.937027.597027.597027.591.1应收账款万元2108.281264.971581.212108.282108.282108.281.2存货万元3162.421897.452371.813162.423162.423162.421.2.1原辅材料万元948.73569.24711.54948.73948.73948.731.2.2燃料动力万元47.4428.4635.5847.4447.4447.441.2.3在产品万元1454.71872.831091.031454.711454.711454.711.2.4产成品万元711.54426.93533.66711.54711.54711.541.3现金万元1756.901054.141317.671756.901756.901756.902流动负债万元5583.363350.024187.525583.365583.365583.362.1应付账款万元5583.363350.024187.525583.365583.365583.363流动资金万元1444.23866.541083.171444.231444.231444.234铺底流动资金万元481.41288.85361.06481.41481.41481.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5715.17万元,其中:固定资产投资4270.94万元,占项目总投资的74.73%;流动资金1444.23万元,占项目总投资的25.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2097.60万元,占项目总投资的36.70%;设备购置费1930.87万元,占项目总投资的33.78%;其它投资242.47万元,占项目总投资的4.24%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4270.94+1444.23=5715.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5715.17133.82%133.82%100.00%2项目建设投资万元4270.94100.00%100.00%74.73%2.1工程费用万元4028.4794.32%94.32%70.49%2.1.1建筑工程费万元2097.6049.11%49.11%36.70%2.1.2设备购置及安装费万元1930.8745.21%45.21%33.78%2.2工程建设其他费用万元105.562.47%2.47%1.85%2.2.1无形资产万元105.562.47%2.47%1.85%2.3预备费万元136.913.21%3.21%2.40%2.3.1基本预备费万元63.941.50%1.50%1.12%2.3.2涨价预备费万元72.971.71%1.71%1.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4270.94100.00%100.00%74.73%5建设期间费用万元6流动资金万元1444.2333.82%33.82%25.27%7铺底流动资金万元481.4111.27%11.27%8.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.86%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.92%,固定资产投资强度164.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8062.548062.5420377.8020377.801763.281.1主要生产车间4837.524837.5212226.6812226.681093.231.2辅助生产车间2580.012580.016520.906520.90564.251.3其他生产车间645.00645.001181.911181.91105.802仓储工程1710.581710.584087.064087.06257.202.1成品贮存427.64427.641021.761021.7664.302.2原料仓储889.50889.502125.272125.27133.742.3辅助材料仓库393.43393.43940.02940.0259.163供配电工程91.2391.2391.2391.236.463.1供配电室91.2391.2391.2391.236.464给排水工程104.92104.92104.92104.925.784.1给排水104.92104.92104.92104.925.785服务性工程1083.371083.371083.371083.3768.185.1办公用房549.53549.53549.53549.5339.085.2生活服务533.84533.84533.84533.8440.246消防及环保工程305.62305.62305.62305.6221.646.1消防环保工程305.62305.62305.62305.6221.647项目总图工程45.6245.6245.6245.62-60.007.1场地及道路硬化3060.84577.37577.377.2场区围墙577.373060.843060.847.3安全保卫室45.6245.6245.6245.628绿化工程1001.7835.06合计11403.8726665.5926665.592097.60(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1930.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1012518.50千瓦时,折合124.44吨标准煤。2、项目年总用水量4999.01立方米,折合0.43吨标准煤。3、“精密金属结构产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1012518.50千瓦时,年总用水量4999.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.87吨标准煤/年。达产年综合节能量46.18吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“精密金属结构产品投资建设项目”主要从事精密金属结构产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精密金属结构产品投资建设项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目

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