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泓域咨询MACRO/ 纯电动汽车动力电池总成投资建设项目立项申请纯电动汽车动力电池总成投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7843.92平方米(折合约11.76亩),其中:净用地面积7843.92平方米(红线范围折合约11.76亩)。项目规划总建筑面积8079.24平方米,其中:规划建设主体工程5353.83平方米,计容建筑面积8079.24平方米;预计建筑工程投资693.17万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纯电动汽车动力电池总成,根据市场情况,预计年产值4576.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1961.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元693.17808.45166.831961.921.1工程费用万元693.17808.452835.161.1.1建筑工程费用万元693.17693.1727.85%1.1.2设备购置及安装费万元808.45808.4532.48%1.2工程建设其他费用万元460.30460.3018.49%1.2.1无形资产万元224.43224.431.3预备费万元235.87235.871.3.1基本预备费万元97.6197.611.3.2涨价预备费万元138.26138.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元1961.921961.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金527.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2835.161491.922895.522835.162835.162835.161.1应收账款万元850.55382.75680.44850.55850.55850.551.2存货万元1275.82574.121020.661275.821275.821275.821.2.1原辅材料万元382.75172.24306.20382.75382.75382.751.2.2燃料动力万元19.148.6115.3119.1419.1419.141.2.3在产品万元586.88264.09469.50586.88586.88586.881.2.4产成品万元287.06129.18229.65287.06287.06287.061.3现金万元708.79318.96567.03708.79708.79708.792流动负债万元2307.971038.591846.382307.972307.972307.972.1应付账款万元2307.971038.591846.382307.972307.972307.973流动资金万元527.19237.24421.75527.19527.19527.194铺底流动资金万元175.7379.08140.58175.73175.73175.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2489.11万元,其中:固定资产投资1961.92万元,占项目总投资的78.82%;流动资金527.19万元,占项目总投资的21.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资693.17万元,占项目总投资的27.85%;设备购置费808.45万元,占项目总投资的32.48%;其它投资460.30万元,占项目总投资的18.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1961.92+527.19=2489.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2489.11126.87%126.87%100.00%2项目建设投资万元1961.92100.00%100.00%78.82%2.1工程费用万元1501.6276.54%76.54%60.33%2.1.1建筑工程费万元693.1735.33%35.33%27.85%2.1.2设备购置及安装费万元808.4541.21%41.21%32.48%2.2工程建设其他费用万元224.4311.44%11.44%9.02%2.2.1无形资产万元224.4311.44%11.44%9.02%2.3预备费万元235.8712.02%12.02%9.48%2.3.1基本预备费万元97.614.98%4.98%3.92%2.3.2涨价预备费万元138.267.05%7.05%5.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1961.92100.00%100.00%78.82%5建设期间费用万元6流动资金万元527.1926.87%26.87%21.18%7铺底流动资金万元175.738.96%8.96%7.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.50%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度166.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3576.953576.955353.835353.83505.271.1主要生产车间2146.172146.173212.303212.30313.271.2辅助生产车间1144.621144.621713.231713.23161.691.3其他生产车间286.16286.16310.52310.5230.322仓储工程758.90758.901771.521771.52121.592.1成品贮存189.72189.72442.88442.8830.402.2原料仓储394.63394.63921.19921.1963.232.3辅助材料仓库174.55174.55407.45407.4527.973供配电工程40.4740.4740.4740.473.123.1供配电室40.4740.4740.4740.473.124给排水工程46.5546.5546.5546.552.804.1给排水46.5546.5546.5546.552.805服务性工程480.64480.64480.64480.6432.995.1办公用房200.53200.53200.53200.5317.495.2生活服务280.11280.11280.11280.1113.946消防及环保工程135.59135.59135.59135.5910.476.1消防环保工程135.59135.59135.59135.5910.477项目总图工程20.2420.2420.2420.24-2.997.1场地及道路硬化1301.94227.12227.127.2场区围墙227.121301.941301.947.3安全保卫室20.2420.2420.2420.248绿化工程569.0319.92合计5059.338079.248079.24693.17(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费808.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量572735.27千瓦时,折合70.39吨标准煤。2、项目年总用水量2900.40立方米,折合0.25吨标准煤。3、“纯电动汽车动力电池总成投资建设项目投资建设项目”,年用电量572735.27千瓦时,年总用水量2900.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.64吨标准煤/年。达产年综合节能量26.13吨标准煤/年,项目总节能率29.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“纯电动汽车动力电池总成投资建设项目”主要从事纯电动汽车动力电池总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纯电动汽车动力电池总成投资建设项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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