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泓域咨询MACRO/ 铝铸件投资建设项目立项申请铝铸件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48604.29平方米(折合约72.87亩),其中:净用地面积48604.29平方米(红线范围折合约72.87亩)。项目规划总建筑面积59297.23平方米,其中:规划建设主体工程42933.82平方米,计容建筑面积59297.23平方米;预计建筑工程投资4483.75万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝铸件,根据市场情况,预计年产值33799.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13027.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4483.755456.91178.7813027.701.1工程费用万元4483.755456.9125884.131.1.1建筑工程费用万元4483.754483.7524.97%1.1.2设备购置及安装费万元5456.915456.9130.39%1.2工程建设其他费用万元3087.043087.0417.19%1.2.1无形资产万元1320.171320.171.3预备费万元1766.871766.871.3.1基本预备费万元743.44743.441.3.2涨价预备费万元1023.431023.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元13027.7013027.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4926.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25884.138688.0318993.5325884.1325884.1325884.131.1应收账款万元7765.243106.105823.937765.247765.247765.241.2存货万元11647.864659.148735.8911647.8611647.8611647.861.2.1原辅材料万元3494.361397.742620.773494.363494.363494.361.2.2燃料动力万元174.7269.89131.04174.72174.72174.721.2.3在产品万元5358.022143.214018.515358.025358.025358.021.2.4产成品万元2620.771048.311965.582620.772620.772620.771.3现金万元6471.032588.414853.276471.036471.036471.032流动负债万元20957.448382.9815718.0820957.4420957.4420957.442.1应付账款万元20957.448382.9815718.0820957.4420957.4420957.443流动资金万元4926.691970.683695.024926.694926.694926.694铺底流动资金万元1642.21656.891231.671642.211642.211642.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17954.39万元,其中:固定资产投资13027.70万元,占项目总投资的72.56%;流动资金4926.69万元,占项目总投资的27.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4483.75万元,占项目总投资的24.97%;设备购置费5456.91万元,占项目总投资的30.39%;其它投资3087.04万元,占项目总投资的17.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13027.70+4926.69=17954.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17954.39137.82%137.82%100.00%2项目建设投资万元13027.70100.00%100.00%72.56%2.1工程费用万元9940.6676.30%76.30%55.37%2.1.1建筑工程费万元4483.7534.42%34.42%24.97%2.1.2设备购置及安装费万元5456.9141.89%41.89%30.39%2.2工程建设其他费用万元1320.1710.13%10.13%7.35%2.2.1无形资产万元1320.1710.13%10.13%7.35%2.3预备费万元1766.8713.56%13.56%9.84%2.3.1基本预备费万元743.445.71%5.71%4.14%2.3.2涨价预备费万元1023.437.86%7.86%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13027.70100.00%100.00%72.56%5建设期间费用万元6流动资金万元4926.6937.82%37.82%27.44%7铺底流动资金万元1642.2312.61%12.61%9.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.03%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度178.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20971.8820971.8842933.8242933.823571.081.1主要生产车间12583.1312583.1325760.2925760.292214.071.2辅助生产车间6711.006711.0013738.8213738.821142.751.3其他生产车间1677.751677.752490.162490.16214.262仓储工程4449.484449.4810636.2210636.22643.402.1成品贮存1112.371112.372659.052659.05160.852.2原料仓储2313.732313.735530.835530.83334.572.3辅助材料仓库1023.381023.382446.332446.33147.983供配电工程237.31237.31237.31237.3116.153.1供配电室237.31237.31237.31237.3116.154给排水工程272.90272.90272.90272.9014.444.1给排水272.90272.90272.90272.9014.445服务性工程2818.002818.002818.002818.00170.475.1办公用房1295.031295.031295.031295.0395.355.2生活服务1522.971522.971522.971522.9786.136消防及环保工程794.97794.97794.97794.9754.106.1消防环保工程794.97794.97794.97794.9754.107项目总图工程118.65118.65118.65118.65-71.587.1场地及道路硬化8061.481246.871246.877.2场区围墙1246.878061.488061.487.3安全保卫室118.65118.65118.65118.658绿化工程2448.2585.69合计29663.2059297.2359297.234483.75(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5456.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量482174.92千瓦时,折合59.26吨标准煤。2、项目年总用水量33751.38立方米,折合2.88吨标准煤。3、“铝铸件投资建设项目投资建设项目”,年用电量482174.92千瓦时,年总用水量33751.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.14吨标准煤/年。达产年综合节能量16.52吨标准煤/年,项目总节能率25.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“铝铸件投资建设项目”主要从事铝铸件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝铸件投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标

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