高性能硅钢片投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第1页
高性能硅钢片投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第2页
高性能硅钢片投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第3页
高性能硅钢片投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第4页
高性能硅钢片投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 高性能硅钢片投资建设项目立项申请高性能硅钢片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24538.93平方米(折合约36.79亩),其中:净用地面积24538.93平方米(红线范围折合约36.79亩)。项目规划总建筑面积35090.67平方米,其中:规划建设主体工程25440.11平方米,计容建筑面积35090.67平方米;预计建筑工程投资2516.64万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能硅钢片,根据市场情况,预计年产值10972.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6244.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2516.642923.44169.726244.001.1工程费用万元2516.642923.447470.591.1.1建筑工程费用万元2516.642516.6433.74%1.1.2设备购置及安装费万元2923.442923.4439.19%1.2工程建设其他费用万元803.92803.9210.78%1.2.1无形资产万元377.62377.621.3预备费万元426.30426.301.3.1基本预备费万元227.53227.531.3.2涨价预备费万元198.77198.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元6244.006244.002、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1215.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7470.594250.754793.557470.597470.597470.591.1应收账款万元2241.181232.651568.822241.182241.182241.181.2存货万元3361.771848.972353.243361.773361.773361.771.2.1原辅材料万元1008.53554.69705.971008.531008.531008.531.2.2燃料动力万元50.4327.7335.3050.4350.4350.431.2.3在产品万元1546.41850.531082.491546.411546.411546.411.2.4产成品万元756.40416.02529.48756.40756.40756.401.3现金万元1867.651027.211307.351867.651867.651867.652流动负债万元6254.803440.144378.366254.806254.806254.802.1应付账款万元6254.803440.144378.366254.806254.806254.803流动资金万元1215.79668.68851.051215.791215.791215.794铺底流动资金万元405.26222.89283.68405.26405.26405.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7459.79万元,其中:固定资产投资6244.00万元,占项目总投资的83.70%;流动资金1215.79万元,占项目总投资的16.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2516.64万元,占项目总投资的33.74%;设备购置费2923.44万元,占项目总投资的39.19%;其它投资803.92万元,占项目总投资的10.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6244.00+1215.79=7459.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7459.79119.47%119.47%100.00%2项目建设投资万元6244.00100.00%100.00%83.70%2.1工程费用万元5440.0887.12%87.12%72.93%2.1.1建筑工程费万元2516.6440.30%40.30%33.74%2.1.2设备购置及安装费万元2923.4446.82%46.82%39.19%2.2工程建设其他费用万元377.626.05%6.05%5.06%2.2.1无形资产万元377.626.05%6.05%5.06%2.3预备费万元426.306.83%6.83%5.71%2.3.1基本预备费万元227.533.64%3.64%3.05%2.3.2涨价预备费万元198.773.18%3.18%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6244.00100.00%100.00%83.70%5建设期间费用万元6流动资金万元1215.7919.47%19.47%16.30%7铺底流动资金万元405.266.49%6.49%5.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.69%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度169.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11049.5911049.5925440.1125440.112006.971.1主要生产车间6629.756629.7515264.0715264.071244.321.2辅助生产车间3535.873535.878140.848140.84642.231.3其他生产车间883.97883.971475.531475.53120.422仓储工程2344.332344.336272.866272.86359.902.1成品贮存586.08586.081568.211568.2189.972.2原料仓储1219.051219.053261.893261.89187.152.3辅助材料仓库539.20539.201442.761442.7682.783供配电工程125.03125.03125.03125.038.073.1供配电室125.03125.03125.03125.038.074给排水工程143.79143.79143.79143.797.224.1给排水143.79143.79143.79143.797.225服务性工程1484.741484.741484.741484.7485.195.1办公用房739.27739.27739.27739.2747.875.2生活服务745.47745.47745.47745.4749.886消防及环保工程418.85418.85418.85418.8527.046.1消防环保工程418.85418.85418.85418.8527.047项目总图工程62.5262.5262.5262.52-41.977.1场地及道路硬化4199.68720.90720.907.2场区围墙720.904199.684199.687.3安全保卫室62.5262.5262.5262.528绿化工程1834.9264.22合计15628.8435090.6735090.672516.64(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费2923.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量597877.37千瓦时,折合73.48吨标准煤。2、项目年总用水量9322.37立方米,折合0.80吨标准煤。3、“高性能硅钢片投资建设项目投资建设项目”,年用电量597877.37千瓦时,年总用水量9322.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.28吨标准煤/年。达产年综合节能量22.19吨标准煤/年,项目总节能率22.66%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高性能硅钢片投资建设项目”主要从事高性能硅钢片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能硅钢片投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论