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泓域咨询MACRO/ 电动公交车项目简介及立项备案申请电动公交车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景电力作为一种环保,清洁,转换率高的重要能源,广泛用于生产和生活。以电力为应用来驱动交通工具的更新换代,促进交通运输行业的低碳化发展,降低交通成本,节约能源,保护环境,是世界各国研究的重要课题之一。电动公交车在运行时没有任何有害气体的排放,停车时没有怠速,非常节约能量。随着低碳环保理念不断深入人心,政府扶持力度不断增大,越来越多的人会选择低碳方式出行。华经纵横认为,作为低耗能无污染的公共交通工具,电动公交车项目拥有广阔的市场前景。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56708.34平方米(折合约85.02亩),其中:净用地面积56708.34平方米(红线范围折合约85.02亩)。项目规划总建筑面积89599.18平方米,其中:规划建设主体工程54250.68平方米,计容建筑面积89599.18平方米;预计建筑工程投资6658.96万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动公交车,根据市场情况,预计年产值36710.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15009.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6658.966521.82176.5415009.431.1工程费用万元6658.966521.8225967.841.1.1建筑工程费用万元6658.966658.9634.87%1.1.2设备购置及安装费万元6521.826521.8234.16%1.2工程建设其他费用万元1828.651828.659.58%1.2.1无形资产万元952.59952.591.3预备费万元876.06876.061.3.1基本预备费万元369.63369.631.3.2涨价预备费万元506.43506.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元15009.4315009.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4084.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25967.8416589.0420802.3225967.8425967.8425967.841.1应收账款万元7790.354674.215842.767790.357790.357790.351.2存货万元11685.537011.328764.1511685.5311685.5311685.531.2.1原辅材料万元3505.662103.402629.243505.663505.663505.661.2.2燃料动力万元175.28105.17131.46175.28175.28175.281.2.3在产品万元5375.343225.214031.515375.345375.345375.341.2.4产成品万元2629.241577.551971.932629.242629.242629.241.3现金万元6491.963895.184868.976491.966491.966491.962流动负债万元21883.4113130.0516412.5621883.4121883.4121883.412.1应付账款万元21883.4113130.0516412.5621883.4121883.4121883.413流动资金万元4084.432450.663063.324084.434084.434084.434铺底流动资金万元1361.46816.891021.111361.461361.461361.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19093.86万元,其中:固定资产投资15009.43万元,占项目总投资的78.61%;流动资金4084.43万元,占项目总投资的21.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6658.96万元,占项目总投资的34.87%;设备购置费6521.82万元,占项目总投资的34.16%;其它投资1828.65万元,占项目总投资的9.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15009.43+4084.43=19093.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19093.86127.21%127.21%100.00%2项目建设投资万元15009.43100.00%100.00%78.61%2.1工程费用万元13180.7887.82%87.82%69.03%2.1.1建筑工程费万元6658.9644.37%44.37%34.87%2.1.2设备购置及安装费万元6521.8243.45%43.45%34.16%2.2工程建设其他费用万元952.596.35%6.35%4.99%2.2.1无形资产万元952.596.35%6.35%4.99%2.3预备费万元876.065.84%5.84%4.59%2.3.1基本预备费万元369.632.46%2.46%1.94%2.3.2涨价预备费万元506.433.37%3.37%2.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15009.43100.00%100.00%78.61%5建设期间费用万元6流动资金万元4084.4327.21%27.21%21.39%7铺底流动资金万元1361.489.07%9.07%7.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.46%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度176.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31857.7431857.7454250.6854250.684435.071.1主要生产车间19114.6419114.6432550.4132550.412749.741.2辅助生产车间10194.4810194.4817360.2217360.221419.221.3其他生产车间2548.622548.623146.543146.54266.102仓储工程6759.076759.0722976.5222976.521366.082.1成品贮存1689.771689.775744.135744.13341.522.2原料仓储3514.723514.7211947.7911947.79710.362.3辅助材料仓库1554.591554.595284.605284.60314.203供配电工程360.48360.48360.48360.4824.113.1供配电室360.48360.48360.48360.4824.114给排水工程414.56414.56414.56414.5621.574.1给排水414.56414.56414.56414.5621.575服务性工程4280.744280.744280.744280.74254.515.1办公用房1764.281764.281764.281764.28135.845.2生活服务2516.462516.462516.462516.46136.736消防及环保工程1207.621207.621207.621207.6280.776.1消防环保工程1207.621207.621207.621207.6280.777项目总图工程180.24180.24180.24180.24293.267.1场地及道路硬化12150.182186.592186.597.2场区围墙2186.5912150.1812150.187.3安全保卫室180.24180.24180.24180.248绿化工程5245.37183.59合计45060.4589599.1889599.186658.96(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费6521.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1191198.24千瓦时,折合146.40吨标准煤。2、项目年总用水量20176.21立方米,折合1.72吨标准煤。3、“电动公交车项目投资建设项目”,年用电量1191198.24千瓦时,年总用水量20176.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.12吨标准煤/年。达产年综合节能量37.03吨标准煤/年,项目总节能率22.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电动公交车项目”主要从事电动公交车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动公交车项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范

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