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泓域咨询MACRO/ 铜基板投资建设项目立项申请铜基板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36671.66平方米(折合约54.98亩),其中:净用地面积36671.66平方米(红线范围折合约54.98亩)。项目规划总建筑面积47306.44平方米,其中:规划建设主体工程28695.38平方米,计容建筑面积47306.44平方米;预计建筑工程投资3961.41万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜基板,根据市场情况,预计年产值23726.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9942.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3961.413031.67180.839942.031.1工程费用万元3961.413031.6717295.491.1.1建筑工程费用万元3961.413961.4131.83%1.1.2设备购置及安装费万元3031.673031.6724.36%1.2工程建设其他费用万元2948.952948.9523.69%1.2.1无形资产万元1566.041566.041.3预备费万元1382.911382.911.3.1基本预备费万元696.46696.461.3.2涨价预备费万元686.45686.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元9942.039942.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2505.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17295.498279.1712093.0517295.4917295.4917295.491.1应收账款万元5188.652334.893632.055188.655188.655188.651.2存货万元7782.973502.345448.087782.977782.977782.971.2.1原辅材料万元2334.891050.701634.422334.892334.892334.891.2.2燃料动力万元116.7452.5481.72116.74116.74116.741.2.3在产品万元3580.171611.072506.123580.173580.173580.171.2.4产成品万元1751.17788.031225.821751.171751.171751.171.3现金万元4323.871945.743026.714323.874323.874323.872流动负债万元14790.446655.7010353.3114790.4414790.4414790.442.1应付账款万元14790.446655.7010353.3114790.4414790.4414790.443流动资金万元2505.051127.271753.542505.052505.052505.054铺底流动资金万元835.01375.76584.51835.01835.01835.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12447.08万元,其中:固定资产投资9942.03万元,占项目总投资的79.87%;流动资金2505.05万元,占项目总投资的20.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3961.41万元,占项目总投资的31.83%;设备购置费3031.67万元,占项目总投资的24.36%;其它投资2948.95万元,占项目总投资的23.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9942.03+2505.05=12447.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12447.08125.20%125.20%100.00%2项目建设投资万元9942.03100.00%100.00%79.87%2.1工程费用万元6993.0870.34%70.34%56.18%2.1.1建筑工程费万元3961.4139.85%39.85%31.83%2.1.2设备购置及安装费万元3031.6730.49%30.49%24.36%2.2工程建设其他费用万元1566.0415.75%15.75%12.58%2.2.1无形资产万元1566.0415.75%15.75%12.58%2.3预备费万元1382.9113.91%13.91%11.11%2.3.1基本预备费万元696.467.01%7.01%5.60%2.3.2涨价预备费万元686.456.90%6.90%5.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9942.03100.00%100.00%79.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2505.0525.20%25.20%20.13%7铺底流动资金万元835.028.40%8.40%6.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.19%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度180.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17938.8017938.8028695.3828695.382643.231.1主要生产车间10763.2810763.2817217.2317217.231638.801.2辅助生产车间5740.425740.429182.529182.52845.831.3其他生产车间1435.101435.101664.331664.33158.592仓储工程3805.973805.9712097.1912097.19810.412.1成品贮存951.49951.493024.303024.30202.602.2原料仓储1979.101979.106290.546290.54421.412.3辅助材料仓库875.37875.372782.352782.35186.393供配电工程202.98202.98202.98202.9815.303.1供配电室202.98202.98202.98202.9815.304给排水工程233.43233.43233.43233.4313.684.1给排水233.43233.43233.43233.4313.685服务性工程2410.452410.452410.452410.45161.485.1办公用房1358.871358.871358.871358.8794.235.2生活服务1051.581051.581051.581051.5889.866消防及环保工程680.00680.00680.00680.0051.256.1消防环保工程680.00680.00680.00680.0051.257项目总图工程101.49101.49101.49101.49180.937.1场地及道路硬化7084.981235.821235.827.2场区围墙1235.827084.987084.987.3安全保卫室101.49101.49101.49101.498绿化工程2432.3385.13合计25373.1247306.4447306.443961.41(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费3031.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量732538.10千瓦时,折合90.03吨标准煤。2、项目年总用水量10357.61立方米,折合0.88吨标准煤。3、“铜基板投资建设项目投资建设项目”,年用电量732538.10千瓦时,年总用水量10357.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.91吨标准煤/年。达产年综合节能量31.94吨标准煤/年,项目总节能率25.06%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铜基板投资建设项目”主要从事铜基板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜基板投资建设项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建

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