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泓域咨询MACRO/ 摄像机投资建设项目立项申请摄像机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48744.36平方米(折合约73.08亩),其中:净用地面积48744.36平方米(红线范围折合约73.08亩)。项目规划总建筑面积71654.21平方米,其中:规划建设主体工程46755.18平方米,计容建筑面积71654.21平方米;预计建筑工程投资5980.12万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摄像机,根据市场情况,预计年产值16293.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14217.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5980.124068.87194.5514217.711.1工程费用万元5980.124068.8710201.991.1.1建筑工程费用万元5980.125980.1237.13%1.1.2设备购置及安装费万元4068.874068.8725.26%1.2工程建设其他费用万元4168.724168.7225.88%1.2.1无形资产万元1824.521824.521.3预备费万元2344.202344.201.3.1基本预备费万元1082.541082.541.3.2涨价预备费万元1261.661261.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元14217.7114217.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1889.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10201.994958.049894.4910201.9910201.9910201.991.1应收账款万元3060.601224.242448.483060.603060.603060.601.2存货万元4590.901836.363672.724590.904590.904590.901.2.1原辅材料万元1377.27550.911101.821377.271377.271377.271.2.2燃料动力万元68.8627.5555.0968.8668.8668.861.2.3在产品万元2111.81844.731689.452111.812111.812111.811.2.4产成品万元1032.95413.18826.361032.951032.951032.951.3现金万元2550.501020.202040.402550.502550.502550.502流动负债万元8312.893325.166650.318312.898312.898312.892.1应付账款万元8312.893325.166650.318312.898312.898312.893流动资金万元1889.10755.641511.281889.101889.101889.104铺底流动资金万元629.69251.88503.76629.69629.69629.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16106.81万元,其中:固定资产投资14217.71万元,占项目总投资的88.27%;流动资金1889.10万元,占项目总投资的11.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5980.12万元,占项目总投资的37.13%;设备购置费4068.87万元,占项目总投资的25.26%;其它投资4168.72万元,占项目总投资的25.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14217.71+1889.10=16106.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16106.81113.29%113.29%100.00%2项目建设投资万元14217.71100.00%100.00%88.27%2.1工程费用万元10048.9970.68%70.68%62.39%2.1.1建筑工程费万元5980.1242.06%42.06%37.13%2.1.2设备购置及安装费万元4068.8728.62%28.62%25.26%2.2工程建设其他费用万元1824.5212.83%12.83%11.33%2.2.1无形资产万元1824.5212.83%12.83%11.33%2.3预备费万元2344.2016.49%16.49%14.55%2.3.1基本预备费万元1082.547.61%7.61%6.72%2.3.2涨价预备费万元1261.668.87%8.87%7.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14217.71100.00%100.00%88.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1889.1013.29%13.29%11.73%7铺底流动资金万元629.704.43%4.43%3.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.65%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.54%,固定资产投资强度194.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25381.4625381.4646755.1846755.184292.311.1主要生产车间15228.8815228.8828053.1128053.112661.231.2辅助生产车间8122.078122.0714961.6614961.661373.541.3其他生产车间2030.522030.522711.802711.80257.542仓储工程5385.035385.0316184.3716184.371080.572.1成品贮存1346.261346.264046.094046.09270.142.2原料仓储2800.222800.228415.878415.87561.902.3辅助材料仓库1238.561238.563722.413722.41248.533供配电工程287.20287.20287.20287.2021.573.1供配电室287.20287.20287.20287.2021.574给排水工程330.28330.28330.28330.2819.304.1给排水330.28330.28330.28330.2819.305服务性工程3410.523410.523410.523410.52227.715.1办公用房1692.591692.591692.591692.59102.575.2生活服务1717.931717.931717.931717.93111.726消防及环保工程962.13962.13962.13962.1372.276.1消防环保工程962.13962.13962.13962.1372.277项目总图工程143.60143.60143.60143.60125.907.1场地及道路硬化10048.861850.721850.727.2场区围墙1850.7210048.8610048.867.3安全保卫室143.60143.60143.60143.608绿化工程4014.11140.49合计35900.2271654.2171654.215980.12(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费4068.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量921632.68千瓦时,折合113.27吨标准煤。2、项目年总用水量8068.08立方米,折合0.69吨标准煤。3、“摄像机投资建设项目投资建设项目”,年用电量921632.68千瓦时,年总用水量8068.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.96吨标准煤/年。达产年综合节能量32.14吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“摄像机投资建设项目”主要从事摄像机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性摄像机投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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