




已阅读5页,还剩16页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
农用输水塑料管项目投资运营分析报告范文模板农用输水塑料管项目投资运营分析报告范文模板 投资分析投资分析 评价评价 农用输水塑料管项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项 目总体情况说明 一 经营环境分析 1 坚持质量第 一 效益优先 创新驱动 融合带动 集群集约 绿色低碳 统筹 协调 突出重点 把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向 大力推进先进制造业发展 培育壮大具有较强竞争力的大企业大 集团 立足我省资源禀赋和产业基础 以战略性新兴产业和未来产业为引 领 推动产业迈向产业链价值链中高端 铸造现代产业体系的核心 动能 以技术改造为抓手 大力推动传统产业转型升级 提升产业发展层 次 以融合发展为主战场 积极发展数字经济 推动数字经济与实体经 济融合发展 培育高质量发展新引擎 高质量发展是坚持深化改革开放的发展 完善产权制度 实现产权有效激励 才能进一步激发全社会创造力 和发展活力 推动质量变革 效率变革 动力变革 提高全要素生 产率 同时 对外开放也是改革 开放倒逼改革 促进改革 高水平的开 放是高质量发展不可或缺的动力 2 牢固树立安全发展观念 将安全生产放在首要位置 夯实安全生 产基础 提升安全生产能力 强化安全生产保障 改善行业生产状 况 消除生产安全隐患 促进工业发展与城市建设 环境保护相协 调 落实 一带一路 建设等国家战略 以自贸区建设为契机 整合利 用国际国内两种资源和市场 主动参与全球制造业分工合作 加快 构建开放型经济新体制 以开放促改革 促发展 促转型 在过去的30多年中 东部是中国工业化 城市化发展最快的地区 其广大的县域农村是中国县域经济最发达的 全省诸多县 市 区 经济社会发展都取得了令世人瞩目的成就 3 目前 很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展 促进产业结构调整升级 近年来 我国战略性新兴产业得到快速发展 但也要看到 由于战略性新兴产业的高附加值特点 众多资本会竞 相投向战略性新兴产业 导致一些地方出现了投资潮涌和 非理性 繁荣 现象 如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产 品市场和创新资源的现象 这不仅不利于企业的技术创新 而且也 降低了产业的预期利润 因此 企业进入新兴产业 要慎重选择和把握好时机 把握深化改革开放的新机遇 通过深化改革解决突出问题 推动全 方位对外开放 变外在压力为内在动力 推动形成面向未来更具国 际竞争力的经济结构和体制机制 把握加快绿色发展的新机遇 走生态优先 绿色发展之路 引领全 球绿色发展 也为自身赢得更大发展空间 二 项目情况说明为了积极响应某产业集聚区关于促进农用输水塑 料管产业发展的政策要求 xxx科技发展公司通过科学调研 合理布 局 计划在某产业集聚区新建 农用输水塑料管项目 预计总用 地面积54187 08平方米 折合约81 24亩 其中净用地面积54187 08平方米 项目规划总建筑面积59063 92平方米 计容建筑面积590 63 92平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数59 38 建筑 容积率1 09 建设区域绿化覆盖率6 54 固定资产投资强度164 57 万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资19375 86万元 其中固定资产投资1 3369 67万元 占项目总投资的69 00 流动资金6006 19万元 占 项目总投资的31 00 在固定资产投资中建筑工程投资4254 88万元 占项目总投资的21 9 6 设备购置费4823 56万元 占项目总投资的24 89 其它投资费 用4291 23万元 占项目总投资的22 15 项目建成投入正常运营后主要生产农用输水塑料管产品 根据谨慎 财务测算 预期达纲年营业收入45385 00万元 总成本费用36068 5 1万元 税金及附加370 95万元 利润总额9316 49万元 利税总额1 0972 47万元 税后净利润6987 37万元 达纲年纳税总额3985 10万 元 达纲年投资利润率48 08 投资利税率56 63 投资回报率36 06 全部投资回收期4 27年 提供就业职位671个 达纲年综合节 能量30 42吨标准煤 年 项目总节能率22 60 具有显著的经济效 益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析在保持经济社会大局稳定的情况下 2018年世界 经济结构的裂变 市场情绪的巨变 微观基础的变异 经济政策的 叠加错配以及结构性体制性问题进一步的集中暴露 改变了中国宏 观经济xx年以来 稳中向好 的运行趋势 宏观经济核心指标在 稳中有变 中呈现 持续回缓 的态势 下行压力持续加大 这说明中国宏观经济既没有 触底企稳 也没有步入稳定复苏的 新周期 反而在内部 攻坚战 与外部 贸易摩擦 的叠加中 全面步入中国经济新常态的新阶段 经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展 包括 经济可持续稳增长 经济新常态是强调 调结构稳增长 的经济 而不是总量经济 着 眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展 而不仅仅 是GDP 人均GDP增长与经济规模最大化 经济新常态就是用增长促发展 用发展促增长 2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠 外需回落与内 需疲软的重叠 大开放 大调整与大改革的重叠 盈利能力下降与 抗风险能力下降的重叠 这决定了2019年下行压力将持续强化 2019年将以中美摩擦和解 改革开放40周年纪念大会为契机 在开 放 深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下 全面开启新 一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革 这将重构中国经济市场主体的信心 逆转当前预期悲观的颓势 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业集 聚区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业集聚区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在某产业集聚区内 工程选址符合某产业集聚区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率48 08 投 资利税率56 63 全部投资回报率36 06 全部投资回收期4 27年 固定资产投资回收期4 27年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积59063 92平方米 计容建筑面积59063 92平方米 购置先进的技术装备共计136台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资19375 86万元 其中固定资产投资13369 67 万元 流动资金6006 19万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入45385 00万元 总成本费用36068 51万元 年利税总额109 72 47万元 其中税后净利润6987 37万元 纳税总额3985 10万元 其中增值税1285 03万元 税金及附加370 95万元 年缴纳企业所得 税2329 12万元 年利润总额9316 49万元 全部投资回收期4 27年 固定资产投资回收期4 27年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 推动高质量发展 要按照十九大的要求 重点抓好决胜全面建成 小康社会的防范化解重大风险 精准脱贫和污染防治三大攻坚战 防范化解重大风险 重点是防控金融风险 要服务于供给侧结构性改革这条主线 促进形成金融和实体经济 金融和房地产 金融体系内部的良性循环 使系统性风险得到有效 防控 打好精准脱贫攻坚战 要瞄准特定贫困群众精准帮扶 向深 度贫困地区聚焦发力 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资12712 03万元 占 计划投资的65 61 其中完成固定资产投资9290 34万元 占总投资的73 08 完成流动 资金投资3421 69 占总投资的26 92 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入35000 63万元 同比增长22 13 6343 21万 元 其中 主营业务收入为29542 83万元 占营业总收入的84 41 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额6723 55万元 较去年同期相比增长1306 59万元 增长率24 12 实现净利润5042 66万元 较去年同期相比增长1062 31万元 增 长率26 69 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12712 031 1 完成比例65 61 2完成固定资产投资万元9290 342 1 完成比例73 08 3完成流动资金投资万元3421 693 1 完成比例26 92 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率52 89 2 财务内部收益率24 91 3 投资回报率39 67 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到35619 26万元 其中流动资产总额11484 48万元 占资产总额的32 24 资产负债率24 45 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 实践表明 促进中小企业产业集群发展 有利于集约使用土地 集中治理环境 有利于统筹区域和城乡发展 加速工业化 信息化 城镇化和农业现代化进程 有利于转变中小企业发展方式 提高 产业竞争力 在当前形势下 要充分认识到促进产业集群发展 对于当前缓解中 小企业运行的下行压力 拉动经济 稳定就业形势和扩大出口的重 要意义 要切实加强对产业集群发展的宏观管理 规划引导和协调服务 优 化产业集聚环境 提高专业化协作水平 积极培育龙头骨干企业 加强区域品牌建设 鼓励创新资源向集群集聚 利用现代信息技术建设智慧集群 提升中小企业产业集群核心竞争 力 要进一步提升专业化协作 鼓励和引导大企业与中小企业通过专业 分工 服务外包 订单生产等多种方式 建立协同创新 合作共赢 的协作关系 发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应 鼓励龙头骨干企业 将配套企业纳入共同的供应链管理 质量管理 标准管理 合作研 发管理等 提高专业化协作和配套能力 2 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业 结构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发 是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 同时 民营经济也是参与国际竞争的重要力量 二 法人治理结构xxx科技发展公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技发展公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技发展公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技发展公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业集聚区项目建设地为重点 分析 农用输水塑料管项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业集聚区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业集聚 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某产业集聚区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业集聚区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域农 用输水塑料管产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积54187 08平方米 折合约81 24亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 促进生产方式绿色精益化 利用移动互联网 云计算 大数据 物联网及分享经济模式促进生 产方式绿色转型 推动研发设计 原材料供应 加工制造和产品销 售等全过程精准协同 强化生产资料 技术装备 人力资源等生产 要素共享利用 实现生产资源优化整合和高效配置 加快形成企业智能环境数据感知体系 落实生态环境保护信息化工 程 加快绿色数据中心建设 发展大规模个性化定制 网络协同制造 远程运维服务 降低生产 和流通环节资源浪费 推动电子商务企业直销或与实体企业合作经营绿色产品和服务 鼓 励利用网络销售绿色产品 满足不同主体多样化的绿色消费需求 利用线上线下融合等模式推动绿色消费习惯形成 增进民众绿色消 费获得感 紧跟科技革命和产业变革的方向 加快绿色科技创新 加大关键共 性技术研发力度 增加绿色科技成果的有效供给 发挥科技创新在 工业绿色发展中的引领作用 紧跟全球绿色科技和产业发展动向 加强工业绿色发展国际交流与 合作 充分利用市场规模 装备生产能力 创新环境和人才队伍等 方面的优势 吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移 加快建立国际化的绿色技术创新平台 加强绿色工业 应对气候变 化等领域国际科技合作研究 鼓励国内研发机构与世界一流科研机 构建立稳定的合作伙伴关系 广泛开展科研人员交流培训 在更高 层次和更广领域推动国际绿色科技合作 3 改革开放以来 中国工业化发展取得了举世瞩目的成就 已成为 世界第一制造大国和第一货物贸易国 然而 长期以 高投入 高消耗 高污染 低质量 低效益 低产 出 和 先污染 后治理 为特征的增长模式主导中国工业发展 资源浪费 环境恶化 结构失衡等矛盾和问题十分突出 随着中国经济进入新常态 工业发展仍具有广阔的市场空间 同时 也面临工业4 0时代新一轮全球竞争的挑战 在新形势下 党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念 为落实绿色发展理念 加快实施 中国制造2025 工业和信息化 部制定 工业绿色发展规划 xx 2020年 以下简称 规划 为 十三五 时期工业绿色发 展确立了明确的目标原则和推进方略 到2020年 绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求 工业 绿色发展推进机制基本形成 绿色制造产业成为经济增长新引擎和 国际竞争新优势 工业绿色发展整体水平显著提升 能源利用效率显著提升 工业能源消耗增速减缓 六大高耗能行业占工业增加值比重继续下 降 部分重化工业能源消耗出现拐点 主要行业单位产品能耗达到 或接近世界先进水平 部分工业行业碳排放量接近峰值 绿色低碳 能源占工业能源消费量的比重明显提高 资源利用水平明显提高 单位工业增加值用水量进一步下降 大宗工业固体废物综合利用率 进一步提高 主要再生资源回收利用率稳步上升 四 项目区绿色节能发展近年来 我国企业把节能减排作为调整 经济结构的重要抓手 采取强化目标责任 调整产业结构 实施重 点工程 推广先进技术产品等一系列政策措施 积极开展节能减排 其竞争力与可持续发展能力进一步增强 有调查显示 随着企业对节能减排问题认识的加深与市场机制作用 的显现 企业节能减排的主体地位得到加强 其内生动力不断提升 90 以上的企业认可以企业为主开展节能减排的模式 实践证明 着力推进节能减排 企业大有可为 第五章综合评价 1 积极对接 中国制造2025 针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱 环节 加快转型升级和提质增效 切实提高制造业的核心竞争力和 可持续发展能力 启动 湖北省万亿战略性新兴产业推进实施方案 立足技术和市 场两大需求 依托龙头企业培育工程 以新一代信息技术 生物 高端装备 高端新材料 绿色低碳 数字创意为主攻方向 支持一 批创新活力强 产业集聚度高 辐射带动大的战略性新兴产业集群 和龙头企业发展 打造一批战略性新兴产业发展策源地和集聚区 坚持创新 集聚 升级的发展方向 全面实施 服务业提速升级行 动计划 充分发挥节点城市的带动作用 推进现代服务业集聚区 和特色功能区建设 推动区域协作 抓好一二三产业融合发展现代农业示范区创建工作 以农业生产第 一产业为基础 立足资源优势 以市场需求为导向 大力发展特色 种养业 农产品加工业以及农村观光休闲旅游等服务业 逐步建立 产业链完整 价值链提升 市场链优化的一二三产融合发展新模式 2 该项目适应国内和国际农用输水塑料管行业总体发展趋势 是国 家支持和鼓励发展的产业 农用输水塑料管市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率48 08 投资利税率56 63 全部投资回报率36 06 全部投资回收期4 27年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业集聚区建设农用输水塑料管项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某 产业集聚区及某产业集聚区 十三五 农用输水塑料管产业发展规 划 切合某产业集聚区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业集聚区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4254 884823 56164 5713369 671 1工程费用万元4254 884823 5630355 481 1 1建筑工程费用万元4254 884254 8821 96 1 1 2设 备购置及安装费万元4823 564823 5624 89 1 2工程建设其他费用万 元4291 234291 2322 15 1 2 1无形资产万元2403 692403 691 3预 备费万元1887 541887 541 3 1基本预备费万元858 21858 211 3 2 涨价预备费万元1029 331029 332建设期利息万元3固定资产投资现 值万元13369 6713369 67流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30355 481280 5 2323030 2030355 4830355 4830355 481 1应收账款万元9106 643 642 666829 989106 649106 649106 641 2存货万元13659 975463 9 910244 9713659 9713659 9713659 971 2 1原辅材料万元4097 9916 39 203073 494097 994097 994097 991 2 2燃料动力万元204 9081 96153 67204 90204 90204 901 2 3在产品万元6283 592513 434712 696283 596283 596283 591 2 4产成品万元3073 491229 402305 1 23073 493073 493073 491 3现金万元7588 873035 555691 657588 877588 877588 872流动负债万元24349 299739 7218261 9724349 2 924349 2924349 292 1应付账款万元24349 299739 7218261 972434 9 2924349 2924349 293流动资金万元6006 192402 484504 646006 196006 196006 194铺底流动资金万元xx 04800 821501 55xx 04xx 04xx 04总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定 投资比例占总投资比例1项目总投资万元19375 86144 92 144 92 10 0 00 2项目建设投资万元13369 67100 00 100 00 69 00 2 1工程费 用万元9078 4467 90 67 90 46 85 2 1 1建筑工程费万元4254 8831 82 31 82 21 96 2 1 2设备购置及安装费万元4823 5636 08 36 08 24 89 2 2工程建设其他费用万元2403 6917 98 17 98 12 41 2 2 1无形资产万元2403 6917 98 17 98 12 41 2 3预备费万元1887 541 4 12 14 12 9 74 2 3 1基本预备费万元858 216 42 6 42 4 43 2 3 2涨价预备费万元1029 337 70 7 70 5 31 3建设期利息万元4固定 资产投资现值万元13369 67100 00 100 00 69 00 5建设期间费用万 元6流动资金万元6006 1944 92 44 92 31 00 7铺底流动资金万元xx 0614 97 14 97 10 33 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项 目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18154 0034 038 7545385 0045385 0045385 001 1农用输水塑料管万元18154 00 34038 7545385 0045385 0045385 002现价增加值万元5809 2810892 4014523 xx523 xx523 203增值税万元514 01963 771285 031285 0 31285 033 1销项税额万元7261 607261 607261 607261 607261 603 2进项税
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论