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塑料夹砂管项目投资运营分析报告范文模板塑料夹砂管项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 塑料夹砂管项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 按照 抓住一个龙头 带动一个行业 带旺一批企业 带活一片 区域 形成集群式发展 的模式 切实增强产业龙头带动作用 规 划引导产业链聚集发展 协同发展 打造一批高质量发展的产业集 群 2 十三五 期间 全区工业经济发展要不断创新发展理念 转变 发展方式 提升发展速度 努力实现总量扩张 质量提升和经济效 益提高 要全面贯彻落实各项发展战略 抢抓政策机遇 发挥自身优势 在 发展中求率先 在发展中调整产业结构 在发展中转变经济增长方 式 加快工业转型升级步伐 全面提升我区工业经济的综合实力 坚持优势优先 加快突破重点领域和关键环节 抢占产业发展制高 点 发挥龙头产业和企业带动作用 促进相关产业和产品发展 全面推进转型升级 加快发展步伐 加大传统产业改造力度 强化 生产性服务业基础支撑 着力调整优化结构 切实提高制造业整体 发展水平 坚持质量为先 把质量作为制造业发展的关键内核 全面夯实产品 质量基础 统筹推进核心基础零部件 先进基础工艺 关键基础材 料和产业技术基础发展 加强品牌创建 提高产品质量 不断提升 全市制造整体形象 加强产业间广泛对接 大力推进信息化与工业化深度融合 制造业 与生产性服务业深度融合和军民产业深度融合 探索新模式新业态 加快构建现代产业体系 促进产业协同发展 3 当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头 中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力 内部同样面临许多严 重的问题 一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺 财政金融政策支 持 资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善 二是面对发达国家的技术垄断壁垒 技术创新进步还需要加大原始 积累 关键和核心技术领域优势不明显 自主创新能力不强 技术 研发 转化利用效率不高 三是光伏 风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题 在动荡的国际经济金融环境下 无论是发达经济体 还是新兴经济 体 都程度不同地面临着共同的问题 那就是 传统的增长动力在逐步减弱 需要在新常态下培育新的增长 动力 因此 发展创新型的战略性新兴产业 已经成为主要经济体产业结 构升级和抢占全球经济发展制高点的关键 当前 中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措 正在逐步 产生效果 并增强中国经济蓄势前行的新发展动力 全球经济增长将温和放缓 我国工业新旧动能将加速转换 工业经 济仍将在合理区间稳定运行 工业投资增速有望稳中有进 工业品 消费将继续保持平稳增长 工业企业出口增速可能会小幅放缓 企 业效益和发展质量将继续稳步提升 工经所所长秦海林表示 未来必须按照高质量发展要求 深化改革 继续改善营商环境 增强发展信心 扩大开放 营造良好的发展 环境 拓展发展空间 锐意创新 提高关键核心技术攻关能力 保 障产业安全 二 项目情况说明为了积极响应xxx产业园区关于促进塑料夹砂管产 业发展的政策要求 xxx科技公司通过科学调研 合理布局 计划在 xxx产业园区新建 塑料夹砂管项目 预计总用地面积13446 72平 方米 折合约20 16亩 其中净用地面积13446 72平方米 项目规 划总建筑面积17615 20平方米 计容建筑面积17615 20平方米 根 据总体规划设计测算 项目建筑系数79 86 建筑容积率1 31 建 设区域绿化覆盖率6 55 固定资产投资强度166 56万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资5104 25万元 其中固定资产投资33 57 85万元 占项目总投资的65 79 流动资金1746 40万元 占项 目总投资的34 21 在固定资产投资中建筑工程投资1404 14万元 占项目总投资的27 5 1 设备购置费1476 72万元 占项目总投资的28 93 其它投资费 用476 99万元 占项目总投资的9 34 项目建成投入正常运营后主要生产塑料夹砂管产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入11733 00万元 总成本费用8845 69万元 税金及附加101 58万元 利润总额2887 31万元 利税总额3387 1 4万元 税后净利润2165 48万元 达纲年纳税总额1221 66万元 达 纲年投资利润率56 57 投资利税率66 36 投资回报率42 43 全部投资回收期3 86年 提供就业职位168个 达纲年综合节能量16 18吨标准煤 年 项目总节能率26 56 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析引领新常态 就要加快培育经济增长新动力 进入经济发展新常态的中国 经济韧性更好 潜力更足 回旋空间 更大 在产业转型升级 新型城镇化 创新创业 对外开放等诸多 方面都孕育着重大机遇 我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势 在稳住经济运行 的同时 积极谋 进 以更有力的改革举措 更 活 的市场 更 实 的创新 更 宽 的政策 激励更多人去创业创造 培育 新的经济增长点 让新的增长 发动机 动力更充沛 让中国经济 在新常态中迈上新台阶 实现新跨越 准确认识 深入认识 全面认识新常态下的新趋势 新特征 新动 力 是做好今后经济工作的重要前提 新常态之新 意味着不同以往 意味着我国经济发展的条件和环境 已经或即将发生诸多重大转变 经济增长将与过去30多年10 左右的 高速度基本告别 与传统的不平衡 不协调 不可持续的粗放增长 模式基本告别 增长从高速转为中高速 动力从要素驱动 投资驱 动转向创新驱动 新常态之常 意味着相对稳定 这一稳定是更高 水平的稳定 是经济结构不断优化升级 增长质量加快 上台阶 的稳定 因此 新常态绝不只是增速降了几个百分点 更是增长动力的转换 和发展质量的提升 新常态蕴藏着新机遇 经济发展进入新常态 没有改变我国仍处于 重要战略机遇期的判断 改变的是重要战略机遇期的内涵和条件 没有改变我国经济发展总体向好的基本面 改变的是经济发展方式 和经济结构 一是经济增速虽然放缓 实际增量依然可观 随着我国经济规模的不断扩大 现在每1个百分点的经济增长带来的 增量是5年前的2倍以上 而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也 在显著增加 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xxx产业 园区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xxx产业园区产业 结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动 意义 2 项目拟建设在xxx产业园区内 工程选址符合xxx产业园区土地利 用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率56 57 投 资利税率66 36 全部投资回报率42 43 全部投资回收期3 86年 固定资产投资回收期3 86年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积17615 20平方米 计容建筑面积17615 20平方米 购置先进的技术装备共计57台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资5104 25万元 其中固定资产投资3357 85万 元 流动资金1746 40万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入11733 00万元 总成本费用8845 69万元 年利税总额3387 1 4万元 其中税后净利润2165 48万元 纳税总额1221 66万元 其中 增值税398 25万元 税金及附加101 58万元 年缴纳企业所得税721 83万元 年利润总额2887 31万元 全部投资回收期3 86年 固定 资产投资回收期3 86年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 经济运行有其自身的内在规律 在经济周期下行过程中出现的市 场出清 价格调整 库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我 调节的必然过程 通过货币金融等刺激方式 人为地拉长经济的上行周期 其目的是 用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题 但当高速增长难以 持续时 所有结构性问题就会暴露出来 从次贷危机以来我国货币驱动的实践看 国民收入分配的结构性失 衡问题日益加剧 经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等 问题愈发凸显 在企业层面 优化产业组织结构 推进行业兼并重组 鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组 提高产业集中度 优化产业整体布局 鼓励和引导非公有制企业通过参股 控股 资产收购等多种方式参 与企业兼并重组 支持兼并重组企业整合内部资源 通过优化技术 产品结构等化解过剩产能 支持和培育优强企业发展壮大 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资3921 07万元 占计 划投资的76 82 其中完成固定资产投资2839 76万元 占总投资的72 42 完成流动 资金投资1081 31 占总投资的27 58 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9641 42万元 同比增长11 09 962 50万元 其中 主营业务收入为7864 33万元 占营业总收入的81 57 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2439 83万元 较去年同期相比增长434 12万元 增长率21 64 实现净利润1829 87万元 较去年同期相比增长268 32万元 增长率 17 18 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3921 071 1 完成比例76 82 2完成固定资产投资万元2839 762 1 完成比例72 42 3完成流动资金投资万元1081 313 1 完成比例27 58 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率62 22 2 财务内部收益率29 56 3 投资回报率46 67 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到9790 69万元 其中流动资产总额2970 52万元 占资产总额的30 34 资 产负债率36 58 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 综合判断 十三五 时期 我国中小企业发展仍处于大有可为 的重要战略机遇期 要准确把握国内外发展形势 利用好国际国内两个市场 两种资源 抓住发展机遇 转变发展方式 提高发展质量 依靠创业创新开 辟发展新路径 赢得发展主动权 实现发展新突破 十三五 期间 我国经济仍将处于新常态 增长速度将维持在中 高速水平 制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国 家低成本竞争的双重压力 整体经济发展困难较大 特别是随着部 分行业去产能 另一些行业大力推行智能制造 大规模应用 机器 替人 中小企业的经营压力可能进一步加大 发展空间进一步受 限 就业压力持续存在期甚至加大 在这种情况下 发展中小企业不仅有助于促进经济发展 提升就业 吸纳能力 而且还能够进一步发挥我国经济规模优势 助推制造业 竞争力提升 中小企业是推动 大众创业 万众创新 的基础 在增加就业 促 进经济增长 科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用 对国民经济和社会发展具有重要的战略意义 中国制造2025 把促进大中小企业协调发展作为深入推进制造业 结构调整的工作重点 把进一步完善中小企业政策作为战略支撑和 保障 这是新常态下全面促进中小企业发展的重要部署 要充分认识大力发展中小企业的重大意义 努力完成 中国制造202 5 提出的任务和措施 2 中共中央 国务院发布 关于深化投融资体制改革的意见 提 出建立完善企业自主决策 融资渠道畅通 职能转变到位 政府行 为规范 宏观调控有效 法治保障健全的新型投融资体制 改善企业投资管理 充分激发社会投资动力和活力 完善政府投资 体制 发挥好政府投资的引导和带动作用 创新融资机制 畅通投 资项目融资渠道 二 法人治理结构xxx科技公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx科技公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx科技公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx科技公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x xx产业园区项目建设地为重点 分析 塑料夹砂管项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xxx产业园区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xxx产业园区 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于xxx产业园区项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xxx产业园区项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域塑料 夹砂管产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积13446 72平方米 折合约20 16亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 大力推进能效提升 加快实现节约发展 是 工业绿色发展规 划 xx 2020年 十大重点任务之首 工业是能源消耗的主要领域 工业能效提升是实现 到2020年单位 国内生产总值二氧化碳排放比xx年下降40 45 目标的关键所在 是推进能源消费革命的主要方向 是促进稳 增长 调结构 增效益的重要途径 对加快推动工业绿色发展 全 面推进生态文明建设 具有重要意义 3 到2020年 重点区域 重点流域清洁生产水平大幅提升 重点行 业主要污染物排放强度累计下降20 污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量 针对不同行业选择不同污染物 例如钢铁行业是二氧化硫的排放强 度 水泥行业是氮氧化物的排放强度等 对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言 迄今为止 工业化 道路尚未走完 在到2020年 全面建成小康社会 和 工业化基本实现 两大战略 目标下 中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路 同时 需要强调的是 作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最 强 对外开放程度最高的领域 工业部门率先完成绿色转型不仅更 具有可操作性 对全面落实绿色发展理念将产生示范效应 而且作 为世界第一制造大国 中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资 源供求关系 应对气候变化都将产生重大而积极的影响 以制定实施 工业绿色发展规划 xx 2020年 为契机 十三五 时期着力构建开放式 多层级的工 业绿色发展投入机制和响应体系 营造 自下而上 和 自上而下 良性互动的绿色发展环境 全面提升工业绿色发展整体水平 推 动中国工业转型升级和可持续发展 加快迈向制造强国 四 项目区绿色节能发展工业节能与绿色标准化工作虽然取得了 一定的成效 但仍存在标准覆盖面不够 更新不及时 制定与实施 脱节 实施机制不完善等问题 十三五 时期是落实制造强国战略的关键时期 也是推进工业节 能与绿色发展的攻坚阶段 国务院标准化改革也对工业节能与绿色 标准化工作提出了更高的要求 为更好地落实绿色发展理念 全面推进绿色制造 完善工业节能与 绿色标准化工作体系 做好未来几年的标准化工作 充分发挥标准 化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用 决定实施工业节能与 绿色标准化行动计划 第五章综合评价 1 当前 我国经济运行总体平稳 稳中向好 积极的因素 迈向高 质量发展的因素在不断地积累增多 从下半年来看 外部环境确实有很多的变数 不确定性 不平衡性 有所上升 从外部来看 上半年世界经济呈现复苏的态势 复苏的同时也有一 些分化 但是世界贸易保护主义持续升温 这对世界经济复苏会构 成一个重大的挑战 对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性 从内部来讲 经济发展的不平衡性 不稳定性还有 当前正处在结 构调整转型升级的攻关期 下一步 要坚定地推进供给侧结构性改 革 持续扩大内需 使经济运行始终平稳运行在合理区间 以更大力度推进新兴产业集聚发展 进一步强化政策支持 省委 省政府在资金安排 用地 财税支持等方面出台一系列政策 措施 各地各部门要在政策落地见效上下功夫 真正把这些政策和 资金用在产业上 用在项目上 用在企业上 要进一步强化工作责任 建立高效精干的执行机制 及时研究解决 产业基地建设中的重大问题 全力推动各项举措落地生根 发展升级的核心是产业升级 产业升级的关键在于集聚发展 走集聚发展之路 扶优扶强 靠大联强 强强联合 进一步提升我 省产业总体实力和竞争力 已经成为全省上下的共识 贯彻落实省委十三届九次全会精神 就要抓住集聚发展这个牛鼻子 不断壮大发展实力 2 该项目适应国内和国际塑料夹砂管行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 塑料夹砂管市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率56 57 投资利税率66 36 全部投资回报率42 43 全部投资回收期3 86年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xxx产业园区建设塑料夹砂管项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xxx产业园 区及xxx产业园区 十三五 塑料夹砂管产业发展规划 切合xxx产 业园区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xxx产业园区全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1404 141476 72166 563357 851 1工程费用万元1404 141476 7 27523 401 1 1建筑工程费用万元1404 141404 1427 51 1 1 2设备 购置及安装费万元1476 721476 7228 93 1 2工程建设其他费用万元 476 99476 999 34 1 2 1无形资产万元270 56270 561 3预备费万元 206 43206 431 3 1基本预备费万元107 61107 611 3 2涨价预备费 万元98 8298 822建设期利息万元3固定资产投资现值万元3357 8533 57 85流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第 三年第四年第五年1流动资产万元7523 403182 676311 037523 4075 23 407523 401 1应收账款万元2257 021015 661692 762257 022257 022257 021 2存货万元3385 531523 492539 153385 533385 53338 5 531 2 1原辅材料万元1015 66457 05761 741015 661015 661015 661 2 2燃料动力万元50 7822 8538 0950 7850 7850 781 2 3在产 品万元1557 34700 801168 011557 341557 341557 341 2 4产成品 万元761 74342 78571 31761 74761 74761 741 3现金万元1880 858 46 381410 641880 851880 851880 852流动负债万元5777 002599 6 54332 755777 005777 005777 002 1应付账款万元5777 002599 654 332 755777 005777 005777 003流动资金万元1746 40785 881309 8 01746 401746 401746 404铺底流动资金万元582 13261 96436 6058 2 13582 13582 13总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资 比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5104 25152 01 152 01 100 00 2项目建设投资万元3357 85100 00 100 00 65 79 2 1工程费用万元2880 8685 79 85 79 56 44 2 1 1建筑工程费万元1 404 1441 82 41 82 27 51 2 1 2设备购置及安装费万元1476 7243 98 43 98 28 93 2 2工程建设其他费用万元270 568 06 8 06 5 30 2 2 1无形资产万元270 568 06 8 06 5 30 2 3预备费万元206 436 15 6 15 4 04 2 3 1基本预备费万元107 613 20 3 20 2 11 2 3 2 涨价预备费万元98 822 94 2 94 1 94 3建设期利息万元4固定资产 投资现值万元3357 85100 00 100 00 65 79 5建设期间费用万元6流 动资金万元1746 4052 01 52 01 34 21 7铺底流动资金万元582 131 7 34 17 34 11 40 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单 位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5279 858799 75 11733 0011733 0011733 001 1塑料夹砂管万元5279 858799 751173 3 0011733 0011733 002现价增加值万元1689 552815 923754 56375 4 563754 563增值税万元179 21298 69398 253
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