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航空航天项目投资运营分析报告范文模板航空航天项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 航空航天项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总体 情况说明 一 经营环境分析 1 围绕工业经济高质量发展 坚持 工业强市 主战略不动摇 牢 牢把握转型发展核心 以高端化 绿色化 智能化 融合化 标准 化为目标 聚焦重点产业转型升级 着力实施企业技术改造 智能 化改造 绿色化改造 三大改造 着力以项目建设 平台服务 以企招商 企业家素质提升 经济运行监测为抓手 保持工业经济 平稳增长 推进工业经济高质量发展 为全面建成小康社会打下坚 实基础 对照经济高质量发展要求 关键在于推动工业高质量发展 而解决 我市工业发展现状问题 根本出路也在于推动工业高质量发展 我市如何发挥得天独厚的区位优势 丰富多样的资源优势 多重叠 加的政策优势 互联互通的交通优势 山清水秀的生态优势 在民 族团结 社会安定的发展环境中 在多年以来工业发展积累的良好 基础上 进一步满足广阔的市场需求 推动工业高质量发展 成为 摆在我们面前的重大课题和历史使命 2 通过开放促进产业优化升级和企业做大做强 推动企业 走出去 深度参与省内外交流合作 承接 配套区域 产业发展 不断拓展 引进来 的深度和广度 提高招商引资水平 引进一批 支撑性项目 推动产业和企业跨越式发展 3 新兴产业继续保持全球产业的增长极优势 增速保持在7 5 以上 发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市 场竞争 转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺 世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的 新兴产业细分领域重点培育 美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权 日本发 力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发 德国以工业4 0 集成系统为抓手 确立全球数字化工业生产模式和标准 英国突破 生物和新材料领域核心技术 韩国调整成长动力产业并培育新增长 点 总体来看 xx年全球新兴产业规模总体平稳 细分市场分化 技术 创新由通用共性技术向细分领域聚焦 扶持战略政策更加精准 展望xx年 全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力 全球生 产网络趋于稳定 内部融合发展将大力提升价值链延伸能力 促进战略性新兴产业发展 要遵循技术和产业发展规律 抓住技术 和市场的潜在商机 促进技术链和产业链协同发展 要围绕产业链配置创新链 围绕创新链提升价值链 推动各类创新 资源要素聚集 促进不同创新主体良性互动 加快培育一批特色鲜 明的优势产业集群 发挥企业主体作用 把握进入战略性新兴产业的良机 并确定适宜 的赶超战略和实现路径在动荡的国际经济金融环境下 无论是发达 经济体 还是新兴经济体 都程度不同地面临着共同的问题 那就是 传统的增长动力在逐步减弱 需要在新常态下培育新的增长 动力 因此 发展创新型的战略性新兴产业 已经成为主要经济体产业结 构升级和抢占全球经济发展制高点的关键 当前 中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措 正在逐步 产生效果 并增强中国经济蓄势前行的新发展动力 2019年外部环境将更加严峻复杂 经济运行稳中有变 变中有忧 不确定性在增加 在这样的新形势 新变化下 如何做好经济工作 更好地落实已经 出台的各项方针政策 进一步做好 六稳 促进工业经济平稳健 康运行 需要群策群力 共谋大计 中国工业发展正处在一个崭新的关键路口 推动中国制造向中国创造转变 中国速度向中国质量转变 中国产 品向中国品牌转变 需要更大范围 更多层次的工业企业保持发展 定力 在巩固 增强 提升 畅通上下功夫 聚焦效益品质 聚力 改革创新 加快推进转型发展 创新发展 开放发展 绿色发展 协调发展 二 项目情况说明为了积极响应某产业基地关于促进航空航天产业 发展的政策要求 xxx有限责任公司通过科学调研 合理布局 计划 在某产业基地新建 航空航天项目 预计总用地面积26653 32平 方米 折合约39 96亩 其中净用地面积26653 32平方米 项目规 划总建筑面积37847 71平方米 计容建筑面积37847 71平方米 根 据总体规划设计测算 项目建筑系数72 92 建筑容积率1 42 建 设区域绿化覆盖率5 90 固定资产投资强度173 42万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资8094 34万元 其中固定资产投资69 29 86万元 占项目总投资的85 61 流动资金1164 48万元 占项 目总投资的14 39 在固定资产投资中建筑工程投资2779 78万元 占项目总投资的34 3 4 设备购置费3466 96万元 占项目总投资的42 83 其它投资费 用683 12万元 占项目总投资的8 44 项目建成投入正常运营后主要生产航空航天产品 根据谨慎财务测 算 预期达纲年营业收入11087 00万元 总成本费用8315 84万元 税金及附加152 48万元 利润总额2771 16万元 利税总额3305 87 万元 税后净利润2078 37万元 达纲年纳税总额1227 50万元 达 纲年投资利润率34 24 投资利税率40 84 投资回报率25 68 全部投资回收期5 39年 提供就业职位160个 达纲年综合节能量15 90吨标准煤 年 项目总节能率24 39 具有显著的经济效益 社 会效益和节能效益 三 经营结果分析在新常态背景中 我国的经济一定会有新的发展 在经济发展的同时在获得一定新的机遇 可能也会面临着一定的 困难 在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况 我国的经济发展存 在着较为明显的减速 所以应该引起重视 此外 在发展的角度上看 新常态的经济法发展主要是贸易区进行 是通过市场的发展来得到进一步的发展 粗放型经济发展模式的 消失 代表着我国经济市场恢复了正常 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业基 地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业基地产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在某产业基地内 工程选址符合某产业基地土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率34 24 投 资利税率40 84 全部投资回报率25 68 全部投资回收期5 39年 固定资产投资回收期5 39年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积37847 71平方米 计容建筑面积37847 71平方米 购置先进的技术装备共计115台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资8094 34万元 其中固定资产投资6929 86万 元 流动资金1164 48万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入11087 00万元 总成本费用8315 84万元 年利税总额3305 8 7万元 其中税后净利润2078 37万元 纳税总额1227 50万元 其中 增值税382 23万元 税金及附加152 48万元 年缴纳企业所得税692 79万元 年利润总额2771 16万元 全部投资回收期5 39年 固定 资产投资回收期5 39年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 按照顶层设计 我国到建国100周年的时候要成为制造强国 为了实现这一梦想 国务院提出了制造强国建设三个十年 三步 走 的战略 作为第一个十年行动纲领 xx年5月印发的 中国制造2025 提出 了包括国家制造业创新中心建设 智能制造 工业强基 绿色制造 高端装备创新在内的5项重点工程 以期解决长期制约重点领域发 展的关键共性技术 突破一批标志性产品和技术 提升中国制造业 的整体竞争力 坚持市场主导与政府推动相结合 正确处理政府和市场的关系 尊重市场规律 充分调动企业积极性 提升企业转型升级的主体地位 使市场在资源配置中起决定性作 用和更好发挥政府作用 提高资源配置效率和公平性 促进产业转 型升级 坚持调整存量与优化增量相结合 利用高新技术改造提升传统产业 进一步增资扩产 提高效益 提 升存量工业发展水平 同时 严格控制传统产能简单规模扩张 提高新增项目层次与质量 引导投资向高附加值环节倾斜 增强新增项目带动力与辐射力 调整与优化增量水平 着力构建先进工业体系 提升新兴行业发展水平 由传统工业向新 兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点 技术进步 转型升级对经济的带动作用 也进一步提高了地方的积 极性 从近期公布的地方政府工作计划来看 不少地方根据实际情况提出 了有针对性的方案 力图加快破局工业转型升级 发展壮大高新技 术产业 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资7567 17万元 占计 划投资的93 49 其中完成固定资产投资5702 19万元 占总投资的75 35 完成流动 资金投资1864 98 占总投资的24 65 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入9355 14万元 同比增长25 64 1909 05万 元 其中 主营业务收入为8580 24万元 占营业总收入的91 72 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额2849 75万元 较去年同期相比增长683 30万元 增长率31 54 实现净利润2137 31万元 较去年同期相比增长292 57万元 增长率 15 86 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7567 171 1 完成比例93 49 2完成固定资产投资万元5702 192 1 完成比例75 35 3完成流动资金投资万元1864 983 1 完成比例24 65 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率37 66 2 财务内部收益率22 34 3 投资回报率28 24 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到14501 79万元 其中流动资产总额3691 76万元 占资产总额的25 46 资产负债率33 24 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 十三五 时期 中小企业发展面临挑战的同时 也面临着重大 机遇 随着改革的深化 新型工业化 城镇化 信息化 农业现代化的推 进 以及 大众创业 万众创新 中国制造2025 互联网 一带一路 等重大战略举措的加速实施 中小企业发展基本 面向好的势头更加巩固 通过深化商事制度改革 推进行政审批 投资审批 财税 金融等 方面的改革 中小企业发展的市场环境 政策环境和服务环境将更 加优化 以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合 日益增长的个性 化 多样化需求 不断催生新产品 新业态 新市场和新模式 为 中小企业提供广阔的创新发展空间 2 民间投资是我国制造业发展的主要力量 约占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 民间投资是我国制造业发展的主要力量 约占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业结 构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发 是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 同时 民营经济也是参与国际竞争的重要力量 二 法人治理结构xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行 组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管 理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终 所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组 成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营 决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会 行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公 司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理 指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管 理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经 营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情 况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度 设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精 简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确 定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规 定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门 相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生 产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业基地项目建设地为重点 分析 航空航天项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文 教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业基地 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于某产业基地项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业基地项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域航空 航天产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进 项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积26653 32平方米 折合约39 96亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 推动能源管理智慧化 实施数字能效推进计划 鼓励企业通过物联网 大数据 云计算 先进过程控制等技术应用 对能源消耗情况特别是大型耗能设备 实施动态监测 控制和优化管理 提高企业能源分析 预测和平衡 调度能力 实现企业能源管理数字化和精细化 加大能源管控中心建设力度 在钢铁 化工 纺织 造纸等行业继 续普及和完善能源管控中心建设 积极培育工业节能云服务市场 鼓励广大中小企业利用云计算技术 共享能源管理 创新能耗监管模式 推进园区和区域能耗监测系统建设 建立分析 与预测预警机制 推进绿色发展 建设美丽城市作为一项社会系统工程 不可能一蹴 而就 需要我们着力健全保障机制 以此推动形成绿色发展人人有 责 人人共享的良好社会风尚 我们相信 只要全市上下坚定信心 抓铁有痕 久久为功 打造长 江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现 美丽城市的壮丽画卷 就一定能成为现实 我们的生活也一定会越来越美好 3 良好生态环境是人和社会持续发展的基础 生态环境保护是功在 当代 利在千秋的事业 牢牢树立绿色发展理念 守住生态文明红线 加快建设资源节约型 环境友好型社会 我们就一定能实现 生态环境质量总体改善 的发展目标 给子孙后代留下天蓝 地绿 水清的美好家园 为中 华民族赢得永续发展的光明未来 四 项目区绿色节能发展不久前 国务院发布了 十三五 节 能减排综合工作方案 方案 最终要实现的目的 是要加快建 设资源节约型 环境友好型社会 确保完成 十三五 节能减排约 束性目标 保障人民群众健康和经济社会可持续发展 促进经济转 型升级 实现经济发展与环境改善双赢 为建设生态文明提供有力 支撑 第五章综合评价 1 多数经济学家承认 中国经济在过去40年的历程中 主要进行着 两个重要的转变 在体制模式上 从计划经济向市场经济转变 在增长类型或发展阶段上 从二元经济发展向新古典增长转变 在现实中 与这两个过程贯穿在一起的 同时还发生着一个快速的 人口转变 即从高生育率阶段到低生育率阶段的转变 并持续稳定 在后一阶段 带来诸多新的变化 宏观经济将保持稳中有进 市场需求回暖对工业生产形成稳定的带 动作用 其次 放管服 改革 降成本政策将继续推进落实 新旧动能转 换将加速推进等都有助于增强企业活力和创新动力 提高企业生产 效率 此外 随着去产能的深入推进 产品供需将达到新的均衡 工业品 价格涨幅将回落调整 企业利润增速也会小幅调整 综合看 工业企业利润涨幅可能会放缓 但发展质量会继续稳步提 升 2 该项目适应国内和国际航空航天行业总体发展趋势 是国家支持 和鼓励发展的产业 航空航天市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率34 24 投资利税率40 84 全部投资回报率25 68 全部投资回收期5 39年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业基地建设航空航天项目 其建设选址合理 自然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某产业基地 及某产业基地 十三五 航空航天产业发展规划 切合某产业基地 经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境 保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业基地全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元2779 783466 96173 426929 861 1工程费用万元2779 783466 9 67470 741 1 1建筑工程费用万元2779 782779 7834 34 1 1 2设备 购置及安装费万元3466 963466 9642 83 1 2工程建设其他费用万元 683 12683 128 44 1 2 1无形资产万元356 68356 681 3预备费万元 326 44326 441 3 1基本预备费万元189 47189 471 3 2涨价预备费 万元136 97136 972建设期利息万元3固定资产投资现值万元6929 86 6929 86流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年 第三年第四年第五年1流动资产万元7470 744873 404916 397470 74 7470 747470 741 1应收账款万元2241 221456 791568 862241 2222 41 222241 221 2存货万元3361 832185 192353 283361 833361 833 361 831 2 1原辅材料万元1008 55655 56705 981008 551008 55100 8 551 2 2燃料动力万元50 4332 7835 3050 4350 4350 431 2 3在 产品万元1546 441005 191082 511546 441546 441546 441 2 4产成 品万元756 41491 67529 49756 41756 41756 411 3现金万元1867 6 81214 001307 381867 681867 681867 682流动负债万元6306 26409 9 074414 386306 266306 266306 262 1应付账款万元6306 264099 074414 386306 266306 266306 263流动资金万元1164 48756 91815 141164 481164 481164 484铺底流动资金万元388 16252 30271 71 388 16388 16388 16总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投 资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8094 34116 8 0 116 80 100 00 2项目建设投资万元6929 86100 00 100 00 85 61 2 1工程费用万元6246 7490 14 90 14 77 17 2 1 1建筑工程费万 元2779 7840 11 40 11 34 34 2 1 2设备购置及安装费万元3466 96 50 03 50 03 42 83 2 2工程建设其他费用万元356 685 15 5 15 4 41 2 2 1无形资产万元356 685 15 5 15 4 41 2 3预备费万元326 4 44 71 4 71 4 03 2 3 1基本预备费万元189 472 73 2 73 2 34 2 3 2涨价预备费万元136 971 98 1 98 1 69 3建设期利息万元4固定资 产投资现值万元6929 86100 00 100 00 85 61 5建设期间费用万元6 流动资金万元1164 4816 80 16 80 14 39 7铺底流动资金万元388 1 65 60 5 60 4 80 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单 位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7206 557760 90 11087 0011087 0011087 001 1航空航天万元7206 557760 9011087 0011087 0011087 002现价增加值万元2306 102483 493547 843547 843547 843增值税万元248 45267 56382 23382 23382 233 1销项税

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