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文档简介
高强瓦楞纸箱项目投资运营分析报告范文模板高强瓦楞纸箱项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 高强瓦楞纸箱项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 2 伴随着经济发展 科技进步以及商业模式的创新 特别是信息网 络技术的广泛应用推动生产方式的深刻变革 产业边界日趋模糊 工业化与信息化 制造业与服务业 产业发展与城市建设的融合趋 势日益增强 柔性制造 敏捷制造 虚拟制造等智能发展模式将成 为工业转型升级的重要方向 研发设计 文化创意 现代物流 现 代金融等生产性服务业将有力引领制造业转型升级 特别是针对部 分传统产业领域产能过剩 企业之间协同制造 协同创新更为紧密 专业化分工和社会化协作更为深入 产业组织形态将更多由大规 模批量生产向大规模定制生产转变 由集中生产向网络化异地协同 生产转变 由传统制造企业向跨界融合企业转变 作为我市而言 更需精准把握发展趋势 推进工业经济向智能化 融合化 服务化 网络化方向发展 更好引领带动工业转型升级 在发挥市场在资源配置中的决定性作用的同时 充分发挥党委政府 的组织 引导 推动作用 特别是动员各方资源 积极搭建平台 在制定产业规划 规范市场运作 提供优质服务和改善投资环境等 方面起推动作用 3 目前 很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展 促进产业结构调整升级 近年来 我国战略性新兴产业得到快速发展 但也要看到 由于战略性新兴产业的高附加值特点 众多资本会竞 相投向战略性新兴产业 导致一些地方出现了投资潮涌和 非理性 繁荣 现象 如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产 品市场和创新资源的现象 这不仅不利于企业的技术创新 而且也 降低了产业的预期利润 因此 企业进入新兴产业 要慎重选择和把握好时机 当今世界 和平与发展仍是时代主题 破解世界性难题还需加强国 际合作 经济全球化大势不会逆转 新一轮科技革命和产业变革蓬 勃兴起 随着我国不断扩大开放 各国都希望在中国寻找更多发展 机遇 这些因素有力支撑了有关 重要战略机遇期 的判断 当前形势是长期和短期 内部和外部等因素共同作用的结果 必须保持清醒头脑 坚持从实际出发 辩证看待形势变化 我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期 完全有条件 有能力 有信心实现经济高质量发展 二 项目情况说明为了积极响应某产业示范基地关于促进高强瓦楞 纸箱产业发展的政策要求 xxx投资公司通过科学调研 合理布局 计划在某产业示范基地新建 高强瓦楞纸箱项目 预计总用地面 积51985 98平方米 折合约77 94亩 其中净用地面积51985 98平 方米 项目规划总建筑面积80058 41平方米 计容建筑面积80058 4 1平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数71 00 建筑容积 率1 54 建设区域绿化覆盖率5 47 固定资产投资强度186 40万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资18679 41万元 其中固定资产投资1 4528 02万元 占项目总投资的77 78 流动资金4151 39万元 占 项目总投资的22 22 在固定资产投资中建筑工程投资6591 89万元 占项目总投资的35 2 9 设备购置费4223 37万元 占项目总投资的22 61 其它投资费 用3712 76万元 占项目总投资的19 88 项目建成投入正常运营后主要生产高强瓦楞纸箱产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入41277 00万元 总成本费用32916 08 万元 税金及附加346 33万元 利润总额8360 92万元 利税总额98 60 48万元 税后净利润6270 69万元 达纲年纳税总额3589 79万元 达纲年投资利润率44 76 投资利税率52 79 投资回报率33 57 全部投资回收期4 48年 提供就业职位689个 达纲年综合节能 量51 06吨标准煤 年 项目总节能率22 88 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析当前 我国经济发展步入新常态 一方面 经济韧性好 潜力足 回旋空间大 为转方式 调结构 促进经济持续健康发展提供了有利条件 另一方面 新常态下出现 的一些趋势性变化 也使得经济社会发展面临不少困难和挑战 解决这些前进道路上的现实矛盾 关键的一招就是全面深化改革 伴随进入新常态 我国经济增长正从高速转向中高速 发展方式正 从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长 结构调整正从增 量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整 发展动力正从传统增 长点转向新增长点 新常态下 稳增长 的潜力十分巨大 机遇也非常难得 当前 新型工业化 信息化 城镇化 农业现代化的 新四化 深 入发展 国内市场潜力巨大 农业生产连年丰收 国民储蓄率较高 科技和教育整体水平提升 劳动力素质改善 改革不断深化 社 会保持稳定 这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件 开 辟了广阔空间 我们完全有条件 有能力 有信心巩固经济发展的好势头 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业示 范基地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业示范基 地产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极 的推动意义 2 项目拟建设在某产业示范基地内 工程选址符合某产业示范基地 土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运 输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率44 76 投 资利税率52 79 全部投资回报率33 57 全部投资回收期4 48年 固定资产投资回收期4 48年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积80058 41平方米 计容建筑面积80058 41平方米 购置先进的技术装备共计110台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资18679 41万元 其中固定资产投资14528 02 万元 流动资金4151 39万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入41277 00万元 总成本费用32916 08万元 年利税总额986 0 48万元 其中税后净利润6270 69万元 纳税总额3589 79万元 其中增值税1153 23万元 税金及附加346 33万元 年缴纳企业所得 税2090 23万元 年利润总额8360 92万元 全部投资回收期4 48年 固定资产投资回收期4 48年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 十三五 时期 以优势资源产业为基础 推进传统产业转型升 级 加快建设制造业强区 实施 中国制造2025 培育战略性新 兴产业和生产性服务业 加快产业链环节向中高端迈进 推动生产 方式向柔性 智能 精细转变 积极推进民生工业发展 构建我市 特色的现代产业体系 紧紧围绕实施创新驱动战略 提高科技创新能力主线 全力推动经 济增长方式由要素驱动向创新驱动转变 推动工业转型升级 培育 发展新动力 拓展发展新空间 使创新驱动成为新常态下经济增长 新动力 确保工业平稳较快发展 工业发展方式转变取得明显成效 产业结 构调整取得重大进展 为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚 实基础 力争工业转型升级走在全国前列 加快实现工业发展动力 从资源消耗为主向创新驱动为主转变 产业结构从低附加值的一般 加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变 企 业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变 产业组织形态从 传统块状经济为主向现代产业集群为主转变 到xx年 科技进步贡献率达55 规模以上企业研发经费支出占销售 收入比例达1 5 左右 新产品产值率达18 以上 高新技术产业 装 备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26 和32 大中型企业 综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平 资源利用和节 能减排等指标继续保持国内先进水平 现代产业集群产值占工业总 产值比重明显提高 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资10103 70万元 占 计划投资的54 09 其中完成固定资产投资7438 27万元 占总投资的73 62 完成流动 资金投资2665 43 占总投资的26 38 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入23684 82万元 同比增长14 04 2915 44万 元 其中 主营业务收入为20922 72万元 占营业总收入的88 34 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额4974 67万元 较去年同期相比增长763 97万元 增长率18 14 实现净利润3731 00万元 较去年同期相比增长650 58万元 增长率 21 12 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10103 701 1 完成比例54 09 2完成固定资产投资万元7438 272 1 完成比例73 62 3完成流动资金投资万元2665 433 1 完成比例26 38 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率49 24 2 财务内部收益率26 50 3 投资回报率36 93 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到39878 86万元 其中流动资产总额14600 61万元 占资产总额的36 61 资产负债率43 81 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 牢固树立并切实贯彻创新 协调 绿色 开放 共享的发展理念 以提质增效为中心 以提升创业创新能力为主线 降成本 补短 板 推进供给侧结构性改革 完善法律政策 改善公共服务 优化 发展环境 推动大众创业万众创新 不断培育新增量 新动能 促 进中小企业实现持续健康发展 十三五 时期 国内外经济发展形势依然错综复杂 从国际看 世界经济深度调整 复苏乏力 外部环境的不稳定不确 定因素增加 中小企业外贸形势依然严峻 出口增长放缓 从国内看 发展阶段的转变使经济发展进入新常态 经济增速从高 速增长转向中高速增长 经济增长方式从规模速度型粗放增长转向 质量效率型集约增长 经济增长动力从物质要素投入为主转向创新 驱动为主 新常态对经济发展带来新挑战 中小企业遇到的困难和问题尤为突 出 大力发展中小企业 是我国一项长期的战略任务 我国高度重视中 小企业发展问题 中央领导多次就中小企业发展问题作出重要指示 和批示 近年来 国务院制定了一系列促进中小企业发展的政策措施 各地 区 各部门认真贯彻落实 并结合本地区 本部门实际出台了一系 列配套办法和实施意见 对中小企业财税扶持力度不断加大 中小企业发展环境进一步改善 中小企业融资难问题有所缓解 公共服务体系得到加强 在各级政府和各项政策支持下 经过中小企业自身的努力 近年来 中小企业稳步发展 在国民经济和社会发展中的地位作用进一步增 强 2 民营企业贴近市场 嗅觉敏锐 机制灵活 在推进企业技术创新 能力建设方面起到重要作用 认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业 有助于企业技术 创新能力进一步升级 同时 大量民营企业走在科技 产业 时尚的最前沿 能够综合运 用科技成果和工学 美学 心理学 经济学等知识 对工业产品的 功能 结构 形态及包装等进行整合优化创新 服务于工业设计 丰富产品品种 提升产品附加值 进而创造出新技术 新模式 新 业态 改革开放40年来 民间投资和民营经济由小到大 由弱变强 已日 渐成为推动我国经济发展 优化产业结构 繁荣城乡市场 扩大社 会就业的重要力量 从投资总量占比看 xx年以来 民间投资占全国固定资产投资比重 已连续5年超过60 最高时候达到65 4 尤其是在制造业领域 目 前民间投资的比重已经超过八成 民间投资已经成为投资的主力军 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本合 作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 二 法人治理结构xxx投资公司按照现代企业制度的要求进行组织 和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人 员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有 权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公 司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策 权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使 监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总 经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥 活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx投资公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且 业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目 标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对 企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx投资公司的机构设置按现代化企业制度设置 管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx投资公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的 职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公 司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应 的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经 营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健 康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业示范基地项目建设地为重点 分析 高强瓦楞纸箱项目 对 节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同 群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业示范基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不 属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地 农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动 和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提 高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业示范 基地项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于某产业示范基地项目建设地的规划开发 促进项目区 域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业示范基地项目建设地的环境状况 进一步 改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域 高强瓦楞纸箱产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积51985 98平方米 折合约77 94亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 积极推进绿色设计试点示范 培育一批在绿色发展意识 绿色设 计能力 管理制度建设 清洁生产水平 品牌影响等方面具有较高 水平的绿色设计示范企业 另一方面 加快制绿色产品评价标准 开展典型产品绿色设计水平 评价试点 发布绿色产品目录 到2020年 创建百家绿色设计示范企业 百家绿色设计中心 力争 开发推广万种绿色产品 强化产品全生命周期绿色管理 支持企业推行绿色设计 开发绿色 产品 建设绿色工厂 发展绿色工业园区 打造绿色供应链 全面 推进绿色制造体系建设 3 到2020年 绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求 工 业绿色发展推进机制基本形成 绿色制造产业成为经济增长新引擎 和国际竞争新优势 工业绿色发展整体水平显著提升 能源利用效率显著提升 工业能源消耗增速减缓 六大高耗能行业占工业增加值比重继续下 降 部分重化工业能源消耗出现拐点 主要行业单位产品能耗达到 或接近世界先进水平 部分工业行业碳排放量接近峰值 绿色低碳 能源占工业能源消费量的比重明显提高 资源利用水平明显提高 单位工业增加值用水量进一步下降 大宗工业固体废物综合利用率 进一步提高 主要再生资源回收利用率稳步上升 四 项目区绿色节能发展实施能源消耗总量和强度双控行动 改 革完善主要污染物总量减排制度 强化约束性指标管理 健全目标责任分解机制 将全国能耗总量控 制和节能目标分解到各地区 主要行业和重点用能单位 各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实 明确下一级政府 有关部门 重点用能单位责任 逐步建立省 市 县三级用能预算管理体系 编制用能预算管理方案 以改善环境 质量为核心 突出重点工程减排 实行分区分类差别化管理 科学 确定减排指标 环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务 第五章综合评价 1 初步核算 上半年国内生产总值418961亿元 按可比价格计算 同比增长6 8 分季度看 一季度同比增长6 8 二季度增长6 7 连续12个季度 保持在6 7 6 9 的区间 分产业看 第一产业增加值22087亿元 同比增长3 2 第二产业增 加值169299亿元 增长6 1 第三产业增加值227576亿元 增长7 6 上半年国民经济总体平稳 稳中向好 上半年 面对异常复杂严峻的国内外环境 全面贯彻党的十九大和 十九届二中 三中全会精神 坚持稳中求进工作总基调 坚定践行 新发展理念 主动对标对表高质量发展要求 攻坚克难 扎实工作 国民经济延续总体平稳 稳中向好的发展态势 结构调整深入推 进 新旧动能接续转换 质量效益稳步提升 经济迈向高质量发展 起步良好 2 该项目适应国内和国际高强瓦楞纸箱行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 高强瓦楞纸箱市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率44 76 投资利税率52 79 全部投资回报率33 57 全部投资回收期4 48年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业示范基地建设高强瓦楞纸箱项目 其建设选址合理 自然 条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某 产业示范基地及某产业示范基地 十三五 高强瓦楞纸箱产业发展 规划 切合某产业示范基地经济发展的实际需求 是一项经济效益 明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业示范基 地全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元6591 894223 37186 4014528 021 1工程费用万元6591 894223 3728441 241 1 1建筑工程费用万元6591 896591 8935 29 1 1 2设 备购置及安装费万元4223 374223 3722 61 1 2工程建设其他费用万 元3712 763712 7619 88 1 2 1无形资产万元1884 551884 551 3预 备费万元1828 211828 211 3 1基本预备费万元789 91789 911 3 2 涨价预备费万元1038 301038 302建设期利息万元3固定资产投资现 值万元14528 0214528 02流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28441 241037 4 0825825 5328441 2428441 2428441 241 1应收账款万元8532 373 412 956825 908532 378532 378532 371 2存货万元12798 565119 4 210238 8512798 5612798 5612798 561 2 1原辅材料万元3839 5715 35 833071 653839 573839 573839 571 2 2燃料动力万元191 9876 79153 58191 98191 98191 981 2 3在产品万元5887 342354 944709 875887 345887 345887 341 2 4产成品万元2879 681151 872303 7 42879 682879 682879 681 3现金万元7110 312844 125688 257110 317110 317110 312流动负债万元24289 859715 9419431 8824289 8 524289 8524289 852 1应付账款万元24289 859715 9419431 882428 9 8524289 8524289 853流动资金万元4151 391660 563321 114151 394151 394151 394铺底流动资金万元1383 78553 521107 041383 7 81383 781383 78总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比 例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18679 41128 58 1 28 58 100 00 2项目建设投资万元14528 02100 00 100 00 77 78 2 1工程费用万元10815 2674 44 74 44 57 90 2 1 1建筑工程费万元 6591 8945 37 45 37 35 29 2 1 2设备购置及安装费万元4223 3729 07 29 07 22 61 2 2工程建设其他费用万元1884 5512 97 12 97 1 0 09 2 2 1无形资产万元1884 5512 97 12 97 10 09 2 3预备费万 元1828 2112 58 12 58 9 79 2 3 1基本预备费万元789 915 44 5 4 4 4 23 2 3 2涨价预备费万元1038 307 15 7 15 5 56 3建设期利息 万元4固定资产投资现值万元14528 02100 00 100 00 77 78 5建设 期间费用万元6流动资金万元4151 3928 58 28 58 22 22 7铺底流动 资金万元1383 809 53 9 53 7 41 营业收入税金及附加和增值税估 算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元 16510 8033021 6041277 0041277 0041277 001 1高强瓦楞纸箱万元 16510 8033021 6041277 0041277 0041277 002现价增加值万元5283 4610566 9113208 6413208 6413208 643增值税万元461 29922 581 153 231153 231153 233 1销项税额万元6604 326604 326604 32660 4 326604 323 2进项税
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