汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第1页
汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第2页
汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第3页
汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第4页
汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板(投资分析评价)_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板汽车尾门内板项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评投资分析评 价价 汽车尾门内板项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目 总体情况说明 一 经营环境分析 1 按照 抓住一个龙头 带动一个行业 带旺一批企业 带活一片 区域 形成集群式发展 的模式 切实增强产业龙头带动作用 规 划引导产业链聚集发展 协同发展 打造一批高质量发展的产业集 群 对照经济高质量发展要求 关键在于推动工业高质量发展 而解决 我市工业发展现状问题 根本出路也在于推动工业高质量发展 我市如何发挥得天独厚的区位优势 丰富多样的资源优势 多重叠 加的政策优势 互联互通的交通优势 山清水秀的生态优势 在民 族团结 社会安定的发展环境中 在多年以来工业发展积累的良好 基础上 进一步满足广阔的市场需求 推动工业高质量发展 成为 摆在我们面前的重大课题和历史使命 2 积极推动新一代信息技术与制造业融合 有序引导军地资源共享 加快形成产业结构合理 大中小企业配套 国有经济和民营经济 互动的产业协调发展新格局 按照建设 两型 社会的要求 推进节能降耗减排治污 强化资源 环境倒逼机制 在资源节约 环境友好 提高生态效率的基础上 提升工业发展质量和效益 增强可持续发展能力 从挑战看 我市面临着宏观经济下行压力加大导致我市面临 稳增 长 与 调结构 的两难困境 区域产业竞争压力加大导致 不进 则退 慢进即退 的发展局面 以及要素资源环境压力加大带来 谋发展 与 保生态 的矛盾 3 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力 技术创新会对产业发展格局产生重大影响 同时产业发展又能形成 巨大的市场需求 带动产业投资 激发技术进步 因此 必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之 重 要围绕关键技术攻关 鼓励企业突破关键核心技术 抢占科技制高 点 赢得市场竞争优势 支持企业增强自主创新能力 由于战略性新兴产业具有多种不确定性 不存在唯一正确的技术创 新模式 常用的模式有外溢模式 联盟模式 大规模制定模式 供 应模式等 企业可以根据自身的综合实力 技术创新资源 风险防 控能力等关键因素 选择适宜的技术创新模式完成技术创新 当今世界 和平与发展仍是时代主题 破解世界性难题还需加强国 际合作 经济全球化大势不会逆转 新一轮科技革命和产业变革蓬 勃兴起 随着我国不断扩大开放 各国都希望在中国寻找更多发展 机遇 这些因素有力支撑了有关 重要战略机遇期 的判断 当前形势是长期和短期 内部和外部等因素共同作用的结果 必须保持清醒头脑 坚持从实际出发 辩证看待形势变化 我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期 完全有条件 有能力 有信心实现经济高质量发展 二 项目情况说明为了积极响应某某经济示范中心关于促进汽车尾 门内板产业发展的政策要求 xxx集团通过科学调研 合理布局 计 划在某某经济示范中心新建 汽车尾门内板项目 预计总用地面 积40687 00平方米 折合约61 00亩 其中净用地面积40687 00平 方米 项目规划总建筑面积43941 96平方米 计容建筑面积43941 9 6平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数55 42 建筑容积 率1 08 建设区域绿化覆盖率6 47 固定资产投资强度185 97万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资12915 48万元 其中固定资产投资1 1344 17万元 占项目总投资的87 83 流动资金1571 31万元 占 项目总投资的12 17 在固定资产投资中建筑工程投资3361 40万元 占项目总投资的26 0 3 设备购置费4105 43万元 占项目总投资的31 79 其它投资费 用3877 34万元 占项目总投资的30 02 项目建成投入正常运营后主要生产汽车尾门内板产品 根据谨慎财 务测算 预期达纲年营业收入13753 00万元 总成本费用10802 73 万元 税金及附加211 58万元 利润总额2950 27万元 利税总额35 68 78万元 税后净利润2212 70万元 达纲年纳税总额1356 08万元 达纲年投资利润率22 84 投资利税率27 63 投资回报率17 13 全部投资回收期7 34年 提供就业职位222个 达纲年综合节能 量26 35吨标准煤 年 项目总节能率21 42 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增 长相对容易 而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难 度明显增大 只有少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某某经济 示范中心行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某某经济示 范中心产业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着 积极的推动意义 2 项目拟建设在某某经济示范中心内 工程选址符合某某经济示范 中心土地利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交 通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有 保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率22 84 投 资利税率27 63 全部投资回报率17 13 全部投资回收期7 34年 固定资产投资回收期7 34年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积43941 96平方米 计容建筑面积43941 96平方米 购置先进的技术装备共计155台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资12915 48万元 其中固定资产投资11344 17 万元 流动资金1571 31万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入13753 00万元 总成本费用10802 73万元 年利税总额356 8 78万元 其中税后净利润2212 70万元 纳税总额1356 08万元 其中增值税406 93万元 税金及附加211 58万元 年缴纳企业所得 税737 57万元 年利润总额2950 27万元 全部投资回收期7 34年 固定资产投资回收期7 34年 本期工程项目可以取得较好的经济效 益 6 十三五 时期重要战略机遇期的判断 从国际环境看 尽管国 际金融危机给世界经济造成深度冲击 世界经济增长速度减缓 各 种形式的保护主义抬头 气候变化 能源资源安全 公共卫生安全 等全球性问题更加突出 国际和地区热点问题此起彼伏 但和平 发展仍是当今时代的两大主题 世界多极化和经济全球化深入发展 国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化 我国 同各大国 周边国家 发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展 各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强 我国国际影响力 和国际地位明显提高 相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中 精力搞建设 谋发展 加快供给侧结构性改革 培育发展新动力 重点落实 三去一降一补 五大任务 化解产能过剩 降低企业成 本 补齐工业发展短板 培育发展新动力 运用市场机制 经济手段 法治办法 加快市场出清 有效化解钢 铁 水泥行业过剩产能 多措并举降低企业成本 着力增强工业投 资项目的质量和效益 释放新的需求 在石油化工 煤化工 新能 源 装备制造 电子信息等重点产业 攻破关键技术 实现创新牵 引 培育发展新动力 以混合所有制改革为突破口 加大国企改革 力度 发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用 扩大 国有经济的影响力和控制力 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资7051 93万元 占计 划投资的54 60 其中完成固定资产投资4529 78万元 占总投资的64 23 完成流动 资金投资2522 15 占总投资的35 77 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入8810 16万元 同比增长16 40 1241 36万 元 其中 主营业务收入为7710 58万元 占营业总收入的87 52 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额1771 95万元 较去年同期相比增长362 98万元 增长率25 76 实现净利润1328 96万元 较去年同期相比增长268 10万元 增长率 25 27 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7051 931 1 完成比例54 60 2完成固定资产投资万元4529 782 1 完成比例64 23 3完成流动资金投资万元2522 153 1 完成比例35 77 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率25 13 2 财务内部收益率28 81 3 投资回报率18 85 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到22739 11万元 其中流动资产总额8106 86万元 占资产总额的35 65 资产负债率26 89 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 积极创造条件 合理安排必要的场地和设施 充分利用已有的各 类园区 打造中小企业创业创新基地 为创业主体获得生产经营场 所提供便利 发展新型众创空间 形成线上与线下 孵化与投资相结合的开放式 综合服务载体 为中小企业创业兴业提供低成本 便利化 全要素 服务 2 在我国国民经济和社会发展中 制造业领域民营企业数量占比已 达90 以上 民间投资的比重超过85 成为推动制造业发展的重要 力量 近年来 受多重因素影响 制造业民间投资增速明显放缓 xx年首 次低于10 xx年继续下滑至3 6 党中央 国务院高度重视民间投资工作 近年来部署出台了一系列 有针对性的政策措施并开展了专项督查 民间投资增速企稳回升 今年1 10月 制造业民间投资增长4 1 高于去年同期1 5个百分点 发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键是要为广大民营企业创 造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 二 法人治理结构xxx集团按照现代企业制度的要求进行组织和运 行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高层管理人员分 级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的最终所有权并 根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董事组成公司董 事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督 权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请的公司总经理 及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx集团组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原则 而且业务 开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统一管理 为保 证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实际情况对企业 的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理 体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力求精简 实行 全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按其规定的职能 范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理负责 公司建 立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各部门相应的经 济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公司生产经营正 常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某某经济示范中心项目建设地为重点 分析 汽车尾门内板项目 对节约能源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不 同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某某经济示范中心项目建设地 无特殊环境功能区 也 不属于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当 地农民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带 动和发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地 提高当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某某经济示 范中心项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环 境 直接服务于某某经济示范中心项目建设地的规划开发 促进项 目区域的城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某某经济示范中心项目建设地的环境状况 进一 步改善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区 域汽车尾门内板产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积40687 00平方米 折合约61 00亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 清洁生产是从源头提高资源利用效率 减少或避免污染物产生的 有效措施 当前 我国工业污染物减排压力有增无减 工业领域清洁生产技术 水平提升仍有较大潜力 清洁生产管理服务体系尚需进一步完善 十三五 规划纲要明确提出要 支持绿色清洁生产 推进传统制 造业绿色改造 推动建立绿色低碳循环发展产业体系 因此 十三五 期间 要把全面实施传统产业清洁化改造 作为 促进工业绿色转型升级 实现绿色发展发展的重要内容和抓手 作 为协调推进经济发展和环境保护的根本途径 大力推进能效提升 加快实现节约发展 是 工业绿色发展规划 xx 2020年 十大重点任务之首 工业是能源消耗的主要领域 工业能效提升是实现 到2020年单位 国内生产总值二氧化碳排放比xx年下降40 45 目标的关键所在 是推进能源消费革命的主要方向 是促进稳 增长 调结构 增效益的重要途径 对加快推动工业绿色发展 全 面推进生态文明建设 具有重要意义 通过实施绿色制造体系工程 到2020年 创建百家绿色设计示范企 业 百家绿色设计中心 力争开发推广万种绿色产品 3 工业生产是物质财富的主要 工业化是现代国家不可逾越的发展 阶段 必须认识到 人类的工业化进程对生态环境造成了损害 但历史和 辩证地看 工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾 正是 工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制 绿色示范工厂创建 制定绿色工厂建设标准和导则 在钢铁 有色 化工 建材 机械 汽车 轻工 纺织 医药 电子信息等重点 行业开展试点示范 到2020年 创建千家绿色示范工厂 四 项目区绿色节能发展不久前 国务院发布了 十三五 节 能减排综合工作方案 方案 最终要实现的目的 是要加快建 设资源节约型 环境友好型社会 确保完成 十三五 节能减排约 束性目标 节能降耗 保障人民群众健康和经济社会可持续发展 促进经济转型升级 实现经济发展与环境改善双赢 节能环保 为 建设生态文明提供有力支撑 第五章综合评价 1 多措并举 激发企业投资活力 一是推进产融合作 发挥工业转型升级 中国制造2025 资金和各类产业发展基金作用 合理引导社会资本向制造业关键领域的产业倾斜 深入推进落实 投融资体制改革 创新金融支持产业发展模式 助推实体经济与金 融业良性互动 二是发挥政策合力 综合运用财政补贴 税收优惠 贷款增量奖励 PPP项目以奖代补等 手段 支持实体经济发展 打出政策 组合拳 三是聚焦中小企业发展需求 通过多元化的金融产品和服务 为企业提供较低成本的信贷支持 鼓励中小企业通过股权交易中心融资 四是加强国际合作 借全面推广市场准入负面清单制度之机 进一步创新外商投资管理 体制 加强工业领域国际合作 吸引外商来华进行制造业投资 促投资政策密集出台 将进一步优化投资环境 引导社会资本向工 业聚集 带动民间投资增长 二是新兴产业投资快速扩张和传统产业技术改造将带动制造业投资 企稳回升 此外 美国等发达国家正积极推进税制改革吸引制造业回流 增加 我国工业投资不确定性 综合看 2018年我国工业投资增速有望企稳回升 预计增长3 5 4 5 目前中国工业企业经营环境在很多方面有待进一步改善 具体表现 在以下几个方面 一是市场秩序仍不够规范 知识产权保护力度不够 假冒伪劣产品充斥市场 企业信用意识弱 商业欺诈 逃废债现象日益严重 财务失真行为比较普遍 企业 之间不公平竞争问题大量存在 很多企业热衷于向政府寻租 以虚 假经营活动骗取国家优惠政策等 这些问题的存在导致了很多企业不愿意进行技术研发 行为短期化 倾向严重 二是经营资源保障不足或成本过高 目前 虽然国家对资金的供给较为充裕 但银行出于资金安全考虑 未必将资金贷给那些最需要贷款的企业 而获得贷款的企业也未 必将资金都用于生产性投资或日常经营 相当一部分企业 特别是中小企业 仍然感觉资金紧缺 同时 房地产的利润远远超出制造业的平均利润 也必然诱导企业 将剩余资本投向房地产而不去追求技术创新 导致制造业的空心化 三是税费负担仍然较重 近些年来中国工业企业税费负担不断减轻 但与国际水平相比 税 费占企业成本的比重仍然较大 经测算 中国的宏观税负水平约为16 而美国仅为7 表明中国的 宏观税负水平仍有较大的降低空间 2 该项目适应国内和国际汽车尾门内板行业总体发展趋势 是国家 支持和鼓励发展的产业 汽车尾门内板市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率22 84 投资利税率27 63 全部投资回报率17 13 全部投资回收期7 34年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某某经济示范中心建设汽车尾门内板项目 其建设选址合理 自 然条件良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合 某某经济示范中心及某某经济示范中心 十三五 汽车尾门内板产 业发展规划 切合某某经济示范中心经济发展的实际需求 是一项 经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某某经济示范 中心全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元3361 404105 43185 9711344 171 1工程费用万元3361 404105 439303 911 1 1建筑工程费用万元3361 403361 4026 03 1 1 2设备 购置及安装费万元4105 434105 4331 79 1 2工程建设其他费用万元 3877 343877 3430 02 1 2 1无形资产万元1594 701594 701 3预备 费万元2282 642282 641 3 1基本预备费万元1277 101277 101 3 2 涨价预备费万元1005 541005 542建设期利息万元3固定资产投资现 值万元11344 1711344 17流动资金投资估算表序号项目单位达产年 指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9303 914333 556142 079303 919303 919303 911 1应收账款万元2791 171256 03 1953 822791 172791 172791 171 2存货万元4186 761884 042930 7 34186 764186 764186 761 2 1原辅材料万元1256 03565 21879 221 256 031256 031256 031 2 2燃料动力万元62 8028 2643 9662 8062 8062 801 2 3在产品万元1925 91866 661348 141925 911925 9119 25 911 2 4产成品万元942 02423 91659 41942 02942 02942 021 3 现金万元2325 981046 691628 182325 982325 982325 982流动负债 万元7732 603479 675412 827732 607732 607732 602 1应付账款万 元7732 603479 675412 827732 607732 607732 603流动资金万元15 71 31707 091099 921571 311571 311571 314铺底流动资金万元523 76235 70366 64523 76523 76523 76总投资构成估算表序号项目单 位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万 元12915 48113 85 113 85 100 00 2项目建设投资万元11344 17100 00 100 00 87 83 2 1工程费用万元7466 8365 82 65 82 57 81 2 1 1建筑工程费万元3361 4029 63 29 63 26 03 2 1 2设备购置及安 装费万元4105 4336 19 36 19 31 79 2 2工程建设其他费用万元159 4 7014 06 14 06 12 35 2 2 1无形资产万元1594 7014 06 14 06 1 2 35 2 3预备费万元2282 6420 12 20 12 17 67 2 3 1基本预备费 万元1277 1011 26 11 26 9 89 2 3 2涨价预备费万元1005 548 86 8 86 7 79 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11344 17100 0 0 100 00 87 83 5建设期间费用万元6流动资金万元1571 3113 85 1 3 85 12 17 7铺底流动资金万元523 774 62 4 62 4 06 营业收入税 金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年 第五年1营业收入万元6188 859627 1013753 0013753 0013753 001 1汽车尾门内板万元6188 859627 1013753 0013753 0013753 002现 价增加值万元1980 433080 674400 964400 964400 963增值税万元1 83 12284 85406 93406 93406 933 1销项税额万元2200 482200 482 200 4822

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论