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钾钠长石项目投资运营分析报告范文模板钾钠长石项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 竹制半成品项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 按照 抓住一个龙头 带动一个行业 带旺一批企业 带活一片 区域 形成集群式发展 的模式 切实增强产业龙头带动作用 规 划引导产业链聚集发展 协同发展 打造一批高质量发展的产业集 群 为推动经济社会高质量发展 紧扣高质量发展要求 聚焦振兴实体 经济 强化创新发展等系列重大决策部署 采取多项举措 用创新 的思维 务实的作风 改革的办法 切实把高质量发展的目标落得 更准 抓得更细 压得更实 努力创造更多高质量发展的新成果 工业 是一个城市经济社会发展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 2 十三五 前半期 全市工业经济一直保持稳中有进的良好态势 支柱产业发展平稳 新兴产业提速较快 传统产业改造提升步伐 加快 信息基础设施不断完善 信息化进程加快推进 十二五 期间 全市大力实施 兴工强市 战略 坚持把加速推 进新型工业化作为富民强市的第一推动力来抓 以扩总量优结构 转变经济发展方式 发展战略性新兴产业为主线 以扩大工业投入 强化技术创新 突出节能降耗 推进两化融合为重点 倾力推进 项目建设 强力抓好园区发展 切实抓好运行调度 全力做好企业 服务 全市工业经济保持了平稳快速发展 新型工业化实现了新突 破新跨越 3 技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力 技术创新会对产业发展格局产生重大影响 同时产业发展又能形成 巨大的市场需求 带动产业投资 激发技术进步 因此 必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之 重 要围绕关键技术攻关 鼓励企业突破关键核心技术 抢占科技制高 点 赢得市场竞争优势 支持企业增强自主创新能力 由于战略性新兴产业具有多种不确定性 不存在唯一正确的技术创 新模式 常用的模式有外溢模式 联盟模式 大规模制定模式 供 应模式等 企业可以根据自身的综合实力 技术创新资源 风险防 控能力等关键因素 选择适宜的技术创新模式完成技术创新 我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段 高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展 是体现新发展理念的发展 是创新成为第一动力 协调成为内生特 点 绿色成为普遍形态 开放成为必由之路 共享成为根本目的的 发展 推动高质量发展 是保持经济持续健康发展的必然要求 是适应我 国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会 全面建设社会主义现代 化国家的必然要求 是遵循经济规律发展的必然要求 科学认识高质量发展的丰富内涵和要求 有助于当前和今后一个时 期确定发展思路 制定经济政策 全球经济增长将温和放缓 我国工业新旧动能将加速转换 工业经 济仍将在合理区间稳定运行 工业投资增速有望稳中有进 工业品 消费将继续保持平稳增长 工业企业出口增速可能会小幅放缓 企 业效益和发展质量将继续稳步提升 工经所所长秦海林表示 未来必须按照高质量发展要求 深化改革 继续改善营商环境 增强发展信心 扩大开放 营造良好的发展 环境 拓展发展空间 锐意创新 提高关键核心技术攻关能力 保 障产业安全 二 项目情况说明为了积极响应xx出口加工区关于促进竹制半成品 产业发展的政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理布 局 计划在xx出口加工区新建 竹制半成品项目 预计总用地面 积55187 58平方米 折合约82 74亩 其中净用地面积55187 58平 方米 项目规划总建筑面积57946 96平方米 计容建筑面积57946 9 6平方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数63 05 建筑容积 率1 05 建设区域绿化覆盖率5 13 固定资产投资强度182 50万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资20543 81万元 其中固定资产投资1 5100 05万元 占项目总投资的73 50 流动资金5443 76万元 占 项目总投资的26 50 在固定资产投资中建筑工程投资4962 76万元 占项目总投资的24 1 6 设备购置费6469 73万元 占项目总投资的31 49 其它投资费 用3667 56万元 占项目总投资的17 85 项目建成投入正常运营后主要生产竹制半成品产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入38845 00万元 总成本费用29356 50万 元 税金及附加377 80万元 利润总额9488 50万元 利税总额1117 5 06万元 税后净利润7116 38万元 达纲年纳税总额4058 69万元 达纲年投资利润率46 19 投资利税率54 40 投资回报率34 64 全部投资回收期4 39年 提供就业职位856个 达纲年综合节能 量26 68吨标准煤 年 项目总节能率27 22 具有显著的经济效益 社会效益和节能效益 三 经营结果分析当前和未来一段时期 中国面临全球结构裂变而 不是简单的分化 外部风险的恶化具有趋势性 阶段性与结构性的特征 像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去 未来一段时 期冲突 摩擦 重构将是常态 一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑 战 特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义 用多 边和双边主义对抗孤立主义 用新合作对抗新冷战 二是在坚持以 新开放应对挑战的同时 必须认识到裂变期世界经济的各种基本参 数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径 必须重 构新开放发展的实施路径 对于中短期面临的问题要有战术安排 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合xx出口加 工区行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进xx出口加工区产 业结构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推 动意义 2 项目拟建设在xx出口加工区内 工程选址符合xx出口加工区土地 利用总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便 利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率46 19 投 资利税率54 40 全部投资回报率34 64 全部投资回收期4 39年 固定资产投资回收期4 39年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积57946 96平方米 计容建筑面积57946 96平方米 购置先进的技术装备共计180台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资20543 81万元 其中固定资产投资15100 05 万元 流动资金5443 76万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年 营业收入38845 00万元 总成本费用29356 50万元 年利税总额111 75 06万元 其中税后净利润7116 38万元 纳税总额4058 69万元 其中增值税1308 76万元 税金及附加377 80万元 年缴纳企业所得 税2372 13万元 年利润总额9488 50万元 全部投资回收期4 39年 固定资产投资回收期4 39年 本期工程项目可以取得较好的经济 效益 6 引领新常态 就要加快培育经济增长新动力 进入经济发展新常态的中国 经济韧性更好 潜力更足 回旋空间 更大 在产业转型升级 新型城镇化 创新创业 对外开放等诸多 方面都孕育着重大机遇 我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势 在稳住经济运行 的同时 积极谋 进 以更有力的改革举措 更 活 的市场 更 实 的创新 更 宽 的政策 激励更多人去创业创造 培育 新的经济增长点 让新的增长 发动机 动力更充沛 让中国经济 在新常态中迈上新台阶 实现新跨越 新常态下全面深化改革 首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨 大韧性 潜力和回旋余地 依靠促改革调结构 推动经济发展提质 增效升级 要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础 努 力保持稳增长和调结构平衡 有针对性地加大民生保障力度 为推 动经济转型升级创造更为有利的条件 为改革持续推进创造更加稳 定的发展环境 在企业层面 优化产业组织结构 推进行业兼并重组 鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组 提高产业集中度 优化产业整体布局 鼓励和引导非公有制企业通过参股 控股 资产收购等多种方式参 与企业兼并重组 支持兼并重组企业整合内部资源 通过优化技术 产品结构等化解过剩产能 支持和培育优强企业发展壮大 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资15253 96万元 占 计划投资的74 25 其中完成固定资产投资11791 78万元 占总投资的77 30 完成流 动资金投资3462 18 占总投资的22 70 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入29243 49万元 同比增长23 42 5548 70万 元 其中 主营业务收入为24829 26万元 占营业总收入的84 91 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额7749 82万元 较去年同期相比增长1850 54万元 增长率31 37 实现净利润5812 36万元 较去年同期相比增长830 08万元 增长 率16 66 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15253 961 1 完成比例74 25 2完成固定资产投资万元11791 782 1 完成比例77 30 3完成流动资金投资万元3462 183 1 完成比例22 70 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率50 81 2 财务内部收益率29 74 3 投资回报率38 10 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到46551 59万元 其中流动资产总额18516 49万元 占资产总额的39 78 资产负债率27 41 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 综合判断 十三五 时期 我国中小企业发展仍处于大有可为 的重要战略机遇期 要准确把握国内外发展形势 利用好国际国内两个市场 两种资源 抓住发展机遇 转变发展方式 提高发展质量 依靠创业创新开 辟发展新路径 赢得发展主动权 实现发展新突破 2 加强对 专精特新 中小企业的培育和支持 引导中小企业专注 核心业务 提高专业化生产 服务和协作配套的能力 为大企业 大项目和产业链提供零部件 元器件 配套产品和配套服务 走 专精特新 发展之路 发展一批专业化 小巨人 企业 不断提高 专业化 小巨人 企业的数量和比重 有助于带动和促进中小企业 走专业化发展之路 提高中小企业的整体素质和发展水平 增强核 心竞争力 引导民营企业建立品牌管理体系 增强以信誉为核心的品牌意识 以民企民资为重点 扶持一批品牌培育和运营专业服务机构 打造 产业集群区域品牌和知名品牌示范区 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以x x出口加工区项目建设地为重点 分析 竹制半成品项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为xx出口加工区项目建设地 无特殊环境功能区 也不属 于农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农 民正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项 目实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和 发展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可 以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高 当地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升xx出口加工 区项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直接服务于xx出口加工区项目建设地的规划开发 促进项目区域的 城镇化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善xx出口加工区项目建设地的环境状况 进一步改 善眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域竹 制半成品产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动 商业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而 促进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积55187 58平方米 折合约82 74亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 发展绿色工业园区 以企业集聚化发展 产业生态链接 服务平 台建设为重点 推进绿色工业园区建设 优化工业用地布局和结构 提高土地节约集约利用水平 积极利用余热余压废热资源 推行热电联产 分布式能源及光伏储 能一体化系统应用 建设园区智能微电网 提高可再生能源使用比 例 实现整个园区能源梯级利用 加强水资源循环利用 推动供水 污水等基础设施绿色化改造 加 强污水处理和循环再利用 促进园区内企业之间废物资源的交换利用 在企业 园区之间通过 链接共生 原料互供和资源共享 提高资源利用效率 推进资源环境统计监测基础能力建设 发展园区信息 技术 商贸 等公共服务平台 3 力争到2020年 我国消耗每吨能源 铁矿石 有色金属 非金属 矿等十五种重要资源产出的GDP比xx年提高25 左右 每万元GDP能耗 下降18 以上 农业灌溉水平均有效利用系数提高到0 5 每万元工业增加值取水量 下降到120立方米 矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点 工业固体废物综合利用率提高到60 以上 再生铜 铝 铅占产量的 比重分别达到35 25 30 主要再生资源回收利用量提高65 以 上 工业固体废物堆存和处置量控制在4 5亿吨左右 城市生活垃圾增长 率控制在5 左右 以制造业行业龙头企业及循环经济工业园 低碳园区 生态工业园 区等为重点 选择基础条件较好的企业 园区 对照相关评价标准 要求 组织开展本地区绿色工厂 绿色产品 绿色园区 绿色供应 链的对标摸底 初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂 绿色产 品 绿色园区及绿色产业链的重点企业 园区名单 建立市级绿色 项目库 四 项目区绿色节能发展到2020年 在单位产品能耗水耗限额 产品能效水效 节能节水评价 再生资源利用 绿色制造等领域制 修订300项重点标准 基本建立工业节能与绿色标准体系 强化标准 实施监督 完善节能监察 对标达标 阶梯电价政策 加强基础能力 建设 组织工业节能管理人员和节能监察人员贯标培训2000人次 培 育一批节能与绿色标准化支撑机构和评价机构 第五章综合评价 1 国家发改委国民经济综合司相关负责人表示 近年来各地区各部 门坚持以供给侧结构性改革为主线 积极顺应把握居民消费升级大 趋势 持续推进 十大扩消费行动 大力促进旅游 文化 体育 健康养老 教育培训等幸福产业服务消费提质扩容 实物商品消 费升级的同时 服务消费规模持续扩大 信息消费发展势头良好 网络提速降费点燃居民信息消费热情 截至2月底 我国移动互联网用户总数达12 8亿户 累计流量达到68 9亿G 分别增长14 8 和186 4G用户达到10 3亿户 占移动电话 用户总数的71 6 其中前2个月净增3555万户 我国工业经济增长动能转换加速 工业生产将保持平稳增长投资增 长有望筑底 实现小幅回升 近年来 工业投资增长呈阶梯状下行的趋势 目前仅处于3 左右的 增长水平 明显低于全国固定资产投资增速 房地产投资方面 尽管目前仍处于消化库存过程中 但数据较xx年 有明显改善 但由于目前房地产投资增速尚处于温和增长区间 因此并不会受到 本轮限购限贷政策的剧烈冲击 这将有利于投资筑底 xx年1 9月 全国规模以上工业企业实现利润同比增长8 4 较上年同期增 长10 1个点 受工业企业利润回暖的影响 预计民间投资增速持续 下行的趋势将有所好转 在 十三五 开局之年的带动下 规划投资热点集中涌现 PPP项目 专项建设债等融资工具将进一步发挥引导投资方向的作用 从新开工项目计划总投资增速来看 xx年1 10月同比增速为21 8 较xx年同期大幅提升17 7个百分点 亦对未 来投资增长将构成利好 综上 预计xx年工业投资增长有望筑底 实现小幅改善 同比增长 约为5 2 该项目适应国内和国际竹制半成品行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 竹制半成品市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率46 19 投资利税率54 40 全部投资回报率34 64 全部投资回收期4 39年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在xx出口加工区建设竹制半成品项目 其建设选址合理 自然条件 良好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合xx出口 加工区及xx出口加工区 十三五 竹制半成品产业发展规划 切合x x出口加工区经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益 良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快xx出口加工区 全面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元4962 766469 73182 5015100 051 1工程费用万元4962 766469 7325113 461 1 1建筑工程费用万元4962 764962 7624 16 1 1 2设 备购置及安装费万元6469 736469 7331 49 1 2工程建设其他费用万 元3667 563667 5617 85 1 2 1无形资产万元2031 052031 051 3预 备费万元1636 511636 511 3 1基本预备费万元882 48882 481 3 2 涨价预备费万元754 03754 032建设期利息万元3固定资产投资现值 万元15100 0515100 05流动资金投资估算表序号项目单位达产年指 标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25113 4610183 6119011 4425113 4625113 4625113 461 1应收账款万元7534 04301 3 626027 237534 047534 047534 041 2存货万元11301 064520 429 040 8511301 0611301 0611301 061 2 1原辅材料万元3390 321356 132712 253390 323390 323390 321 2 2燃料动力万元169 5267 811 35 61169 52169 52169 521 2 3在产品万元5198 492079 404158 79 5198 495198 495198 491 2 4产成品万元2542 741017 102034 1925 42 742542 742542 741 3现金万元6278 362511 355022 696278 366 278 366278 362流动负债万元19669 707867 8815735 7619669 7019 669 7019669 702 1应付账款万元19669 707867 8815735 7619669 7 019669 7019669 703流动资金万元5443 762177 504355 015443 765 443 765443 764铺底流动资金万元1814 57725 831451 671814 5718 14 571814 57总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例 占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20543 81136 05 136 05 100 00 2项目建设投资万元15100 05100 00 100 00 73 50 2 1 工程费用万元11432 4975 71 75 71 55 65 2 1 1建筑工程费万元49 62 7632 87 32 87 24 16 2 1 2设备购置及安装费万元6469 7342 8 5 42 85 31 49 2 2工程建设其他费用万元2031 0513 45 13 45 9 8 9 2 2 1无形资产万元2031 0513 45 13 45 9 89 2 3预备费万元163 6 5110 84 10 84 7 97 2 3 1基本预备费万元882 485 84 5 84 4 3 0 2 3 2涨价预备费万元754 034 99 4 99 3 67 3建设期利息万元4 固定资产投资现值万元15100 05100 00 100 00 73 50 5建设期间费 用万元6流动资金万元5443 7636 05 36 05 26 50 7铺底流动资金万 元1814 5912 02 12 02 8 83 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1553 8 0031076 0038845 0038845 0038845 001 1竹制半成品万元15538 0031076 0038845 0038845 0038845 002现价增加值万元4972 16994 4 3212430 4012430 4012430 403增值税万元523 501047 011308 76 1308 761308 763 1销项税额万元6215 206215 206215 206215 2062 15 203 2进项税额万元1962 583925 154906 444906 4

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