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文档简介

X XX XX X 有 有限 限公 公司 司 XX 审字 2018 第 XX 号 关于 XXX 工程跟踪审计报告 XXXXXX 受贵单位的委托 我司组织专业技术人员 在委托咨询合同的约 定范围内 对 XXX 工程 进行跟踪审计 此项工作已经完成 现将 跟踪审计情况报告如下 一 工程概况 1 本工程共分二个标段 标段一 XXX 等工程 标段二 XXX 等工程 具体包括内容如下 1 XXX 2 XXX 3 XXX 2 本工程承包方式为包工包料 固定单价合同 一标段合同价 为 XXX 控制价 XXX 万元 二标段合同价为 XXX 元 控制价 XXX 万元 3 本工程建设单位为 XXX 一标段施工单位为 XXX 二标 段施工单位为 XXX 4 本工程于 XXXX 年 XX 月 XX 日正式开工 于 XXXX 年 XX 月 XX 日竣工 二 跟踪审计依据 1 国家有关工程建设法律 法规 规章和政策文件 2 施工合同 招标文件 投标文件等 3 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2013 房屋建 筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854 2013 通用安装工程工 程量计算规范 江苏省房屋修缮工程计价表 2009 江苏省建 筑与装饰工程计价表 2014 江苏省安装工程计价表 2014 及营改增后的 江苏省建设工程费用定额 2014 4 施工同期 XX 市建设工程材料指导价 5 江苏省建设厅发布的江苏省建设工程人工指导价文件 苏建 函价 2018 156 号文 6 江苏省关于工程计价的有关标准 规范 文件等 三 跟踪审计原则 根据我司与委托人签订的咨询合同及工程造价相关法律 法规 规范 规程及相关规定等 对本工程施工过程实施跟踪 实事求是 客观 公正地维护建设单位 施工单位的合法权益 四 跟踪审计主要工作 一 资料收集及准备工作 1 成立现场跟踪审计工作组 配备项目负责人及相关专业技术 人员 并制订分工协作的职责范围及排班 2 编制详细的切实可行的实施方案 特别是可能引起造价上升 的会审 变更 材料选配 隐蔽验收等重点部位进行重点跟踪 做好 相应的记录 并做好审计日志 3 根据建设单位的要求 我司提前介入 及时对招标控制价 招标文件 工程量清单 招标控制价 施工合同等进行深入细致的研 究分析 复审 并书面提出分析报告及意见及建议 4 提前熟悉设计图纸 为后续工作打下基础 5 及时收集和整理图纸会审 变更 试验等资料 认真复核 分析 确保数据真实可靠 6 积极配合建设单位 参与隐蔽验收 现场签证 材料认价等 工作 及时复核 分析 调查比对 提出切实可行的控制造价的建议 也为最终的竣工结算审计提供基础资料 7 随着工程的进展随时备齐后续相关资料 做好实况记录 掌 握现场第一手资料 8 充分利用现代化的通讯工具及网络手段 及时将现场照片上 传保存 对工程的相关工序 特别是隐蔽部分都进行拍照 为工程留 下影像资料 9 参加每周监理例会 听取各方对工程施工的相关意见 配合 建设单位解决实际问题 二 跟踪审计主要内容 1 对建设项目概 预 算编制及执行情况审计 主要审查概 预 算编制依据是否合规 内容是否完整 真实 项目建设是否按 批准的初步设计进行 有无概算外项目和提高建设标准 扩大建设规 模的问题 概算调整 影响项目建设规模的单项工程投资调整和建设 内容重大变更 是否按规定程序报批 2 对建设项目招标投标审计 主要审查项目勘察 设计 施工 监理 材料设备采购及咨询服务等方面的招标文件和招标投标程序是 否合法 合规 招标投标管理是否规范 3 对建设项目经济合同审计 主要审查项目相关经济合同是否 符合国家法律 法规的规定 与招标文件 投标承诺和评标结果是否 一致 合同文件内容是否准确完整 签订程序是否合规 在项目实施 过程中 有关单位是否认真履行合同条款 有无违法分包 转包现象 有无因履行合同不当造成损失浪费 质量隐患问题 各类签证 纪要 和补充协议是否存在与中标合同实质性内容不一致等问题 4 对建设单位内部控制制度设置和落实情况审计 主要审查建 设单位是否按国家有关规定和本单位实际情况建立健全相关的内控制 度 责任是否明确 是否有效执行 5 对建设项目材料 设备采购及管理情况审计 主要审查材料 设备等物资是否按设计要求进行采购 有无盲目采购行为 采购程序 是否合规 验收 保管和领用等手续是否健全 有效 账实是否相符 等 6 对现场签证及工程变更进行审计 主要审查现场签证及工程 变更是否符合程序和合同约定 有无高估冒算 虚报冒领工程款等问 题 手续是否完善 是否合规 及时 完整和真实 对工程造价的影 响 7 提供有关工程投资方面的咨询意见 为保证工程节约投资提 供合理化建议 对工程进度款给出支付建议 8 需要审计监督的其他事项 五 跟踪审计成果 1 跟踪过程中见证了 XXX 等具体施工过程及隐蔽工程 施工质 量等环节 并做了必要的现场记录 2 审核了本工程的招标控制价 审减额 XXX 元 3 审核了本工程的招标文件 对不符合规范要求的内容进行了 修改调整 4 审核了本工程施工合同 修改了部分不合理的内容并给出了 合理化建议 5 现场计量过程中 我司现场人员充分利用自身丰富的现场工 作经验及深厚的专业知识 通过认真细致的工作 保证了计量的准确 合理性 杜绝了不合理现象的发生 大大节省了投资 6 在对现场签证及工程变更价款的审核中 进行了必要的现场 查验核实及计量工作 并充分利用我司的专业优势 保证了计价在合 理范围内 7 在进度款的审核中 严格执行施工合同约定及计价规范的要 求 保证了甲乙双方的利益 8 招标前我司审核招标控制价时 仅提供了中介机构的电子版 本 金额为 XXX 元 审核后为 XXX 元 在审核招标文件时 因对不符 合规范要求的内容进行了修改及调整 也涉及到对控制价的调整 最 终确定控制价为 XXX 元 六 建议 结合本工程的特点及我司多年来的工作经验 提出如下建议 1 继续完善跟踪审计提前介入机制 参与前期的图纸 方案 设计 招标投标 合同签订等 建议组织各方参与对施工图预算或招 标控制价及招标工程量清单的评审或提出建议或意见 2 继续完善施工过程中的经济签证的工作流程 审查制度 在 实际工作中效果明显 建议在遵守工作流程的基础上由建设单位组织 进行联合审核 3 完善材料采购制度 对材料的选用 市场询价等工作遵守必 要的工作流程 在确保材料质量合格的基础上其品牌等级与价格匹配 4 完善工程造价管理工作制度 把合理控制工程造价渗透到工 程建设的每个环节 制定合理的工作制度和流程 确保建设单位代表 监理 跟踪审计各司其职 互相配合 相互促进 5 在本工程审计中标后 业务实施前 对所有参与本工程的各 方管理主体的相关人员进行法制教育及工作流程交底 保证在遵循国 家有关法律及完善的管理流程的基础上开展审计工作 6 严格工作流程 杜绝不按工作流程办事的事件发生 如审核 招标控制价后再审核招标文件等类似事件 确保最终目标的可靠实现 7 建议在选择咨询单位时 在保证工作质量及确保目标实现的 前提下 进一步完善竞争与奖惩机制 探索合理降低成本与保障工作 成效最大化 防止恶意竞争等解决机制 如在基本费用的基础上增加 奖励及惩罚措施等 七 声明 1 本咨询报告专为委托人所使用 未经我司同意 不得向委托 方 和报告审查部门以外的单位和个人提供 本报告的全部或部分内 容不得发表于任何公开媒体上 2 本工程送审结算资料的真实性 完整性 有效性由委托人负 责 因送审资料失实造成审计结果出现偏差或失误 我司及相关审计 人员不承担相应责任 3 本次

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