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文档简介

产品检测管理程序 编码 版 本 1 3 产品检测管理程序 第 1 页 共 4 页生效日期 2006 12 20 1 01 0 流流 程程支持文件 进料验收单 进料检验标准 抽样计划工作指引 IQC 来料检验报告 样品承认书及样品 图纸 物料清单 制程检验标准 物料清单 生产工令单 抽样计划工作指引 成品检验标准 纠正 预防控制程序 IPQC 每日监控要点记录表 重工通知书 品质异常通知书 QA 日报表 产品检验报告 供应商送货供应商送货 来料检验 标示入库 领料生产 标识相关状况 制程检验 标识 出货检验 入库 不合格品管制 不合格 不合格 不合格 合格 合格 标识 物料验收 第 2 页 共 4 页生效日期 2006 12 20 2 0 目的 确保产品符合客户要求 3 0 范围 适用于进料检验 制程检验 出货检验 4 0 定义 无 5 0 权责 5 1 计控单位货仓 收料 存放 标识等 5 2 品管单位 IQC 来料品质判定 标识 5 3 工程单位 PE 与品管单位 IPQC 首件确认 5 4 制造单位 自主检验和产品全检 5 5 品管单位 IPQC 巡回检验和下线前抽验 5 6 品管单位 QA 产品检验 判定 6 0 来料检验 6 1 供应商材料由计控单位货仓收料并初步核对 根据 送货单 上相关信 息在 ERP 系统中打印出 收料验收单 然后将供应商其中一联 送货 单 和 收料验收单 一并交给品管单位 IQC 通知 IQC 检验 若有生 产急需物料 计控货仓需在 收料验收单 上注明 急料 6 2 品管 IQC 根据工作量和生产情况 对急需物料优先检验 6 3 品管 IQC 依 检验标准 抽样计划工作指引 样品承认书 样品 收料验收单 和 送货单 对物料进行检验 6 4 当来料检验整批判定合格时 品管IQC 填写 IQC 检验报告 经审核后 分发各单位 品管IQC 贴上绿色标贴纸于物料的外箱上 如果不合格 依 不合格品控制程序 处理 6 5 辅料 工具设备的检测依 物品检测工作指引 产品检测管理程序 编码 版 本 1 3 第 3 页 共 4 页生效日期 2006 12 20 7 0 制程检验 7 1 首件确认 7 1 1 首件确认时机 首件确认按照 首检工作指引 进行 7 2 巡回检验 品管单位 IPQC 人员依据 工程图面 作业指导书 制程 成品检验 标准 生产工令单 物料清单 和 QC 工程图 以每 2 小时对生 产线的上线物料 员工的作业方法 设备运转保养情况 品质状况等进 行巡检 并将结果记录于 IPQC 每日监控要点记录表 且交制造单位确 认 7 3 异常处理 7 3 1 品管 IPQC 于检验过程中 如发现产品品质不符情况 均应及时记录于 IPQC 每日监控要点记录表 中 并及时知会责任单位确认 以做改进 7 3 2 制程中出现的品质异常品管发出 品质异常通知书 给责任单位 工 程单位需及时对不良提出改善措施 责任单位依 品质异常通知书 之措施进行返工 品管 IPQC 追踪重工结果 7 4 不合格品处理 上述检验之不合格品处理依 不合格品控制程序 及 纠正 预防控制程 序 执行 8 0 成品检验 8 1 检验准备工作 8 1 1 品管人员接获制造单位开立之 送检通知单 后 确认相关成品是 否包装完整 用栈板整齐的堆放于待检区 依据相应机种之 检验标 准 生产工令单 QC 工程图 等确认检验项目 8 1 2 品管单位人员依据 抽样计划工作指引 确定批量之抽取样本数 8 2 检验过程 8 2 1 品管单位人员依据 成品检验标准 物料清单 生产工令单 QC 工程图 等对各检验项目依抽样数进行检验 8 2 2 检验出之不良品应贴上箭头不良标签 并按 标识及可追溯性程序 和 不合格品控制程序 处理 8 2 3 检验完后 品管单位人员及时如实填写 产品检验报告 8 2 4 品管单位 QA 将每日检验结果统计于 QA 日报表 9 0 库存检验 9 1 计控货仓根据贮存周期表将库存已到期物料 半成品 成品拟定清单 交品管单位安排进行重检 对异常情况 计控货仓也应及时通知品 管单位重检或确认 9 2 品管单位依检验依据对审请的物料或产品进行检验 9 3 判定合格品管贴合格标贴 判定不合格品管贴不合格标贴依 不合格 品控制程序 处理 10 0 支持文件 10 1 检验标准 10 2 工程图面 10 3 物料清单 10 4 作业指导书 10 5 纠正 预防控制程序 10 6 标识及可追溯性程序 10 7 不合格品控制程序 10 8 抽样计划工作指引 10 9 物品检测工作指引

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