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泓域咨询MACRO/ 压榨菜籽油项目立项申请报告压榨菜籽油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人徐xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44935.79平方米(折合约67.37亩),其中:净用地面积44935.79平方米(红线范围折合约67.37亩)。项目规划总建筑面积52125.52平方米,其中:规划建设主体工程35470.79平方米,计容建筑面积52125.52平方米;预计建筑工程投资3691.48万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为压榨菜籽油,根据市场情况,预计年产值19687.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11235.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3691.483844.56166.7711235.291.1工程费用万元3691.483844.5614095.191.1.1建筑工程费用万元3691.483691.4827.65%1.1.2设备购置及安装费万元3844.563844.5628.79%1.2工程建设其他费用万元3699.253699.2527.71%1.2.1无形资产万元1826.131826.131.3预备费万元1873.121873.121.3.1基本预备费万元921.88921.881.3.2涨价预备费万元951.24951.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元11235.2911235.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2116.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14095.199229.7310130.4414095.1914095.1914095.191.1应收账款万元4228.562748.563171.424228.564228.564228.561.2存货万元6342.844122.844757.136342.846342.846342.841.2.1原辅材料万元1902.851236.851427.141902.851902.851902.851.2.2燃料动力万元95.1461.8471.3695.1495.1495.141.2.3在产品万元2917.711896.512188.282917.712917.712917.711.2.4产成品万元1427.14927.641070.351427.141427.141427.141.3现金万元3523.802290.472642.853523.803523.803523.802流动负债万元11978.927786.308984.1911978.9211978.9211978.922.1应付账款万元11978.927786.308984.1911978.9211978.9211978.923流动资金万元2116.271375.581587.202116.272116.272116.274铺底流动资金万元705.42458.52529.07705.42705.42705.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13351.56万元,其中:固定资产投资11235.29万元,占项目总投资的84.15%;流动资金2116.27万元,占项目总投资的15.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3691.48万元,占项目总投资的27.65%;设备购置费3844.56万元,占项目总投资的28.79%;其它投资3699.25万元,占项目总投资的27.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11235.29+2116.27=13351.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13351.56118.84%118.84%100.00%2项目建设投资万元11235.29100.00%100.00%84.15%2.1工程费用万元7536.0467.07%67.07%56.44%2.1.1建筑工程费万元3691.4832.86%32.86%27.65%2.1.2设备购置及安装费万元3844.5634.22%34.22%28.79%2.2工程建设其他费用万元1826.1316.25%16.25%13.68%2.2.1无形资产万元1826.1316.25%16.25%13.68%2.3预备费万元1873.1216.67%16.67%14.03%2.3.1基本预备费万元921.888.21%8.21%6.90%2.3.2涨价预备费万元951.248.47%8.47%7.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11235.29100.00%100.00%84.15%5建设期间费用万元6流动资金万元2116.2718.84%18.84%15.85%7铺底流动资金万元705.426.28%6.28%5.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.02%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度166.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21609.6821609.6835470.7935470.792763.211.1主要生产车间12965.8112965.8121282.4721282.471713.191.2辅助生产车间6915.106915.1011350.6511350.65884.231.3其他生产车间1728.771728.772057.312057.31165.792仓储工程4584.804584.8010825.5710825.57613.332.1成品贮存1146.201146.202706.392706.39153.332.2原料仓储2384.102384.105629.305629.30318.932.3辅助材料仓库1054.501054.502489.882489.88141.073供配电工程244.52244.52244.52244.5215.593.1供配电室244.52244.52244.52244.5215.594给排水工程281.20281.20281.20281.2013.944.1给排水281.20281.20281.20281.2013.945服务性工程2903.712903.712903.712903.71164.515.1办公用房1480.591480.591480.591480.5984.185.2生活服务1423.121423.121423.121423.1294.106消防及环保工程819.15819.15819.15819.1552.216.1消防环保工程819.15819.15819.15819.1552.217项目总图工程122.26122.26122.26122.26-49.927.1场地及道路硬化8100.481617.351617.357.2场区围墙1617.358100.488100.487.3安全保卫室122.26122.26122.26122.268绿化工程3389.00118.61合计30565.3252125.5252125.523691.48(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3844.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量934976.71千瓦时,折合114.91吨标准煤。2、项目年总用水量14970.74立方米,折合1.28吨标准煤。3、“压榨菜籽油项目投资建设项目”,年用电量934976.71千瓦时,年总用水量14970.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.19吨标准煤/年。达产年综合节能量47.46吨标准煤/年,项目总节能率24.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园区发展规划,符合某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“压榨菜籽油项目”主要从事压榨菜籽油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性压榨菜籽油项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因

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