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文档简介

泓域咨询MACRO/ 二氯异氰尿酸钠项目立项申请报告二氯异氰尿酸钠项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22944.80平方米(折合约34.40亩),其中:净用地面积22944.80平方米(红线范围折合约34.40亩)。项目规划总建筑面积34876.10平方米,其中:规划建设主体工程23595.89平方米,计容建筑面积34876.10平方米;预计建筑工程投资2962.12万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为二氯异氰尿酸钠,根据市场情况,预计年产值16463.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6499.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2962.122448.34188.946499.541.1工程费用万元2962.122448.3411139.441.1.1建筑工程费用万元2962.122962.1234.88%1.1.2设备购置及安装费万元2448.342448.3428.83%1.2工程建设其他费用万元1089.081089.0812.83%1.2.1无形资产万元476.02476.021.3预备费万元613.06613.061.3.1基本预备费万元359.22359.221.3.2涨价预备费万元253.84253.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元6499.546499.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1991.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11139.446202.978214.5011139.4411139.4411139.441.1应收账款万元3341.831838.012673.473341.833341.833341.831.2存货万元5012.752757.014010.205012.755012.755012.751.2.1原辅材料万元1503.83827.101203.061503.831503.831503.831.2.2燃料动力万元75.1941.3660.1575.1975.1975.191.2.3在产品万元2305.871268.231844.692305.872305.872305.871.2.4产成品万元1127.87620.33902.301127.871127.871127.871.3现金万元2784.861531.672227.892784.862784.862784.862流动负债万元9147.685031.227318.149147.689147.689147.682.1应付账款万元9147.685031.227318.149147.689147.689147.683流动资金万元1991.761095.471593.411991.761991.761991.764铺底流动资金万元663.91365.16531.14663.91663.91663.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8491.30万元,其中:固定资产投资6499.54万元,占项目总投资的76.54%;流动资金1991.76万元,占项目总投资的23.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2962.12万元,占项目总投资的34.88%;设备购置费2448.34万元,占项目总投资的28.83%;其它投资1089.08万元,占项目总投资的12.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6499.54+1991.76=8491.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8491.30130.64%130.64%100.00%2项目建设投资万元6499.54100.00%100.00%76.54%2.1工程费用万元5410.4683.24%83.24%63.72%2.1.1建筑工程费万元2962.1245.57%45.57%34.88%2.1.2设备购置及安装费万元2448.3437.67%37.67%28.83%2.2工程建设其他费用万元476.027.32%7.32%5.61%2.2.1无形资产万元476.027.32%7.32%5.61%2.3预备费万元613.069.43%9.43%7.22%2.3.1基本预备费万元359.225.53%5.53%4.23%2.3.2涨价预备费万元253.843.91%3.91%2.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6499.54100.00%100.00%76.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1991.7630.64%30.64%23.46%7铺底流动资金万元663.9210.21%10.21%7.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.19%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.75%,固定资产投资强度188.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12359.5212359.5223595.8923595.892204.471.1主要生产车间7415.717415.7114157.5314157.531366.771.2辅助生产车间3955.053955.057550.687550.68705.431.3其他生产车间988.76988.761368.561368.56132.272仓储工程2622.252622.257332.147332.14498.192.1成品贮存655.56655.561833.041833.04124.552.2原料仓储1363.571363.573812.713812.71259.062.3辅助材料仓库603.12603.121686.391686.39114.583供配电工程139.85139.85139.85139.8510.693.1供配电室139.85139.85139.85139.8510.694给排水工程160.83160.83160.83160.839.564.1给排水160.83160.83160.83160.839.565服务性工程1660.761660.761660.761660.76112.845.1办公用房905.62905.62905.62905.6256.845.2生活服务755.14755.14755.14755.1456.696消防及环保工程468.51468.51468.51468.5135.816.1消防环保工程468.51468.51468.51468.5135.817项目总图工程69.9369.9369.9369.9339.347.1场地及道路硬化4662.401013.701013.707.2场区围墙1013.704662.404662.407.3安全保卫室69.9369.9369.9369.938绿化工程1463.5051.22合计17481.6434876.1034876.102962.12(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2448.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量1145470.55千瓦时,折合140.78吨标准煤。2、项目年总用水量6686.71立方米,折合0.57吨标准煤。3、“二氯异氰尿酸钠项目投资建设项目”,年用电量1145470.55千瓦时,年总用水量6686.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.35吨标准煤/年。达产年综合节能量47.12吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“二氯异氰尿酸钠项目”主要从事二氯异氰尿酸钠项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性二氯异氰尿酸钠项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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