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泓域咨询MACRO/ 土陶煤改气项目立项申请报告土陶煤改气项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51792.55平方米(折合约77.65亩),其中:净用地面积51792.55平方米(红线范围折合约77.65亩)。项目规划总建筑面积79760.53平方米,其中:规划建设主体工程53031.27平方米,计容建筑面积79760.53平方米;预计建筑工程投资6144.60万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为土陶煤改气,根据市场情况,预计年产值28679.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12802.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6144.605368.58164.8712802.161.1工程费用万元6144.605368.5817725.561.1.1建筑工程费用万元6144.606144.6036.04%1.1.2设备购置及安装费万元5368.585368.5831.49%1.2工程建设其他费用万元1288.981288.987.56%1.2.1无形资产万元739.88739.881.3预备费万元549.10549.101.3.1基本预备费万元296.38296.381.3.2涨价预备费万元252.72252.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元12802.1612802.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4247.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17725.5614695.5415880.1217725.5617725.5617725.561.1应收账款万元5317.673456.483722.375317.675317.675317.671.2存货万元7976.505184.735583.557976.507976.507976.501.2.1原辅材料万元2392.951555.421675.062392.952392.952392.951.2.2燃料动力万元119.6577.7783.75119.65119.65119.651.2.3在产品万元3669.192384.972568.433669.193669.193669.191.2.4产成品万元1794.711166.561256.301794.711794.711794.711.3现金万元4431.392880.403101.974431.394431.394431.392流动负债万元13478.368760.939434.8513478.3613478.3613478.362.1应付账款万元13478.368760.939434.8513478.3613478.3613478.363流动资金万元4247.202760.682973.044247.204247.204247.204铺底流动资金万元1415.72920.23991.011415.721415.721415.723、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17049.36万元,其中:固定资产投资12802.16万元,占项目总投资的75.09%;流动资金4247.20万元,占项目总投资的24.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6144.60万元,占项目总投资的36.04%;设备购置费5368.58万元,占项目总投资的31.49%;其它投资1288.98万元,占项目总投资的7.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12802.16+4247.20=17049.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17049.36133.18%133.18%100.00%2项目建设投资万元12802.16100.00%100.00%75.09%2.1工程费用万元11513.1889.93%89.93%67.53%2.1.1建筑工程费万元6144.6048.00%48.00%36.04%2.1.2设备购置及安装费万元5368.5841.93%41.93%31.49%2.2工程建设其他费用万元739.885.78%5.78%4.34%2.2.1无形资产万元739.885.78%5.78%4.34%2.3预备费万元549.104.29%4.29%3.22%2.3.1基本预备费万元296.382.32%2.32%1.74%2.3.2涨价预备费万元252.721.97%1.97%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12802.16100.00%100.00%75.09%5建设期间费用万元6流动资金万元4247.2033.18%33.18%24.91%7铺底流动资金万元1415.7311.06%11.06%8.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.69%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度164.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28081.8328081.8353031.2753031.274493.971.1主要生产车间16849.1016849.1031818.7631818.762786.261.2辅助生产车间8986.198986.1916970.0116970.011438.071.3其他生产车间2246.552246.553075.813075.81269.642仓储工程5957.965957.9617374.0217374.021070.772.1成品贮存1489.491489.494343.514343.51267.692.2原料仓储3098.143098.149034.499034.49556.802.3辅助材料仓库1370.331370.333996.023996.02246.283供配电工程317.76317.76317.76317.7622.033.1供配电室317.76317.76317.76317.7622.034给排水工程365.42365.42365.42365.4219.714.1给排水365.42365.42365.42365.4219.715服务性工程3773.373773.373773.373773.37232.555.1办公用房1641.031641.031641.031641.03135.985.2生活服务2132.342132.342132.342132.34125.046消防及环保工程1064.491064.491064.491064.4973.816.1消防环保工程1064.491064.491064.491064.4973.817项目总图工程158.88158.88158.88158.8869.057.1场地及道路硬化10697.832241.342241.347.2场区围墙2241.3410697.8310697.837.3安全保卫室158.88158.88158.88158.888绿化工程4648.86162.71合计39719.7179760.5379760.536144.60(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5368.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1220245.90千瓦时,折合149.97吨标准煤。2、项目年总用水量22258.46立方米,折合1.90吨标准煤。3、“土陶煤改气项目投资建设项目”,年用电量1220245.90千瓦时,年总用水量22258.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.87吨标准煤/年。达产年综合节能量62.03吨标准煤/年,项目总节能率28.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“土陶煤改气项目”主要从事土陶煤改气项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性土陶煤改气项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新区环境保护规划要求。因

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